Дни выезда и приезда работника из командировки выпадают на выходные. Как я понимаю, эти дни должны оплачиваться как работа в выходные дни исходя из оклада в двойном размере. Каким образом в следующие месяцы данные дни и соответственно выплаты за них учитываются при расчете среднего для оплаты отпускных и т.п.? С одной стороны-это период командировки (надо исключать), а с другой стороны- это выплата не по среднему (надо включать в расчет).
Татьяна Потапова. Все статьи автора
Татьяна Потапова — руководитель отдела аудита АК "РАудит" (ООО "РосАудит")
Организация занимается производством пиломатериала и его продажей по безнал.расчету. Если продавать пиломатериал в розницу населению, то данная деятельность будет подпадать под ЕНВД? И можно ли не применять ККТ при продаже пиломатериала в розницу населению?
Наша организация (ООО) занимается ремонтом и техническим обслуживанием офисной техники и ККТ (УСНО - доходы минус расходы). Мы закупаем запчасти для ремонта. Часть запчастей реализуется клиентам, а другая часть меняется бесплатно (в случае, если техника на гарантии или когда поломка произошла по вине наших сотрудников). В случае продажи запчастей все понятно - мы выставляем счет и накладную. А что делать, если запчасти меняли бесплатно? Какими документами подтверждать?
Я постоянно просматриваю Клерк.Ру. И вопросы, на которые отвечают консультанты мне кажутся не очень сложными, по крайней мере, ответы на них можно найти. Я пыталась задать вам несколько раз вопросы и ни разу не получила ответа, не надеюсь получить и на этот вопрос ответа, но все таки напишу.
Может ли фирма, работая на ОСНО (оптовая торговля,есть ККМ), продавать товары в розницу физлицам, делать на эти продажи фактуры и включать их в книгу продаж? В налоговой нам намекнули на переход на ЕНВД, на раздельный учет.
Как быть с зачетом по НДС, если поставщик на УСН, а получатель на ОСНО? Напрямую ничего сделать нельзя. Но я слышал, что есть схемы, при которых поставщик выступает агентом и выставляет в пользу получателя две счет-фактуры: одну на размер своих услуг без НДС и вторую - напрямую от того производителя, который делает товар - с НДС. Если такая схема реальна, то как ее можно воплотить на практике, чтобы не было проблем с налоговыми органами?
Наша компания собирается заниматься перевозкой грузов с территории Украины на территорию РФ. Каков порядок налогообложения НДС и правильность бухгалтерского учета. Компания находится на ОСН.
Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ получило от учредителя в хозяйственное ведение объект ОС балансовой стоимостью 100 т.р., остаточной стоимости нет.
Как выставить счет-фактуру по транспортным услугам, которые перевыставлены? Мы транспортная организация, но у нас отсутствует спец.техника, которая нужна нашему заказчику. Мы эти услуги берем у других организаций или ИП.
Я ИП (УСН 6%) Все расчеты идут через банковский счет. Хочу дополнительно торговать изделиями из металла в розницу (арендовать магазин). Могу ли я не меняя систему налогообложения торговать в розницу? И как это мне сделать?
Я, индивидуальный предприниматель, на ЕНВД. В связи с последними изменениями кассового аппарата у меня нет.
Наша огранизазация находится на УСН, зарегистрирована в одном районе, а арендует помещение в другом. Означает ли это, что данная ситуация является основанием для открытия обособленного подразделения но месту нахождения, с присвоением КПП?
Муниципальное унитарное предприятие: здание числится на балансе в составе основных средств, на его стоимость увеличивается уставный капитал, какие сделать проводки?
Индивидуальный предприниматель использует автомобиль "Газель", находящийся у него в собственности, для перевозки товара (оптовая торговля УСН Доходы-расходы). Можем ли мы учитывать расходы на ГСМ, ремонт, стоянку транспортного средства в составе расходов уменьшающих налогооблагаемую базу? Уплата транспорного налога осуществляется как физическим лицом или как организацией?
Облагается ли с 2010 года надбавка взамен суточных при выполнении строительно-монтажных работ вне постоянного места жительства (объект строительства находится в Казани) страховыми взносами?
Наша организация применяет УСНО. Сфера деятельности - оказание услуг связи. Мы арендуем в нескольких районах города небольшие помещения для установки оборудования (передатчиков связи), необходимого для работы. Нужно ли нам регистрировать обособленные подразделения на эти помещения? Сотрудники в них не находятся, мастер приезжает туда раз в 3 месяца для тех.обслуживания.
Подскажите пожалуйста, имеет ли право ИФНС во время выездной налоговой проверки проводить паралельно камеральную проверку?
ООО на УСН предполагает выдавать регулярно займы своим сотрудникам за счет собственных свободных денежных средств. Как отдельный вид деятельности "выдача займов" в Уставе не прописан, есть формулировка "Иные виды, не противоречащие законодательству".
Директор заключил личный договор на страхование жизни (как физическое лицо). Просит производить оплату страховых взносов через фирму за счет его зарплаты. Каковы налоговые последствия? Как правильно отразить в бухучете? Есть ли особенности заполнения платежного поручения?
ИП оказывает копировальные услуги физическим лицам, оплата происходит через кассу. По данному виду деятельности отчетность предсталялась по УСН. Но не является ли данный вид услуг относящихся к бытовым услугам и подлежащих налогообложению ЕНВД?