Наше предприятие при закупе товаров производит наличный расчет с организациями-поставщиками, при этом договор с поставщиками не заключен. Товар покупаем в ассортименте (т. е. это не один и тот же товар каждый раз). Поставщик выдает чек ККМ, сч.-фактуру и тов. накладную. По отдельно взятым чекам ККМ и тов. накладным расчет не превышает 100 тыс. руб., но если взять их в общей сумме, то превышает. Будет ли в данном случае нарушение расчета наличными между юр. лицами?
Светлана Скобелева. Все статьи автора
Светлана Скобелева — директор департамента аудита ООО предприятие "КГ "Аюдар"
Компания оплатила аванс 31.03.10 г. Счет-фактура пришел по почте от 01.04.10 г., аванс поступил к ним первого апреля. В каком квартале можно зачесть НДС?
По какому тарифу рассчитываются платежи в Пенсионный фонд вновь созданного КФХ, предоставившего нулевую декларацию за первый год существования и не имеющего р/счета, имущества и основных средств? И насколько правомерны требования ПФ?
Здравствуйте, сотрудник уходит в отпуск по беременности и родам в ноябре 2009 г., больничный оплачен в ноябре. Сотруднику предоставляли стандартные вычеты по НДФЛ на нее и ребенка (400 руб. и 1000 руб.). В декабре 2009 г. доходов у сотрудницы нет, должны ли мы давать льготу по стандартным вычетам на ребенка в размере 1000 рублей? Читала ст. 218 п. 1 НК РФ, но ответа не получила, как в этих случаях поступать.
Подскажите, пожалуйста, как учесть членские взносы в СРО. С компенсационным взносом вроде бы понятно (на 97 сч. потом списываем в теч. года пропорционально). А членские взносы оплачиваем каждый квартал, а как их списывать? Сразу на 91 сч. всей суммой? Подскажите, пожалуйста, информации и мнений так много, но я сомневаюсь. Хочется получить твердый ответ от компетентного человека.
Годовая премия за 2009 год начислена и выплачена в декабре 2009 года. Сумма премии начислялась не за фактически отработанное время, а фиксированной суммой каждому работнику. В 2010 году работник уходит в отпуск с 01.06.2010 г. Расчетный период с июня 2009 по май 2010 г. Сумма премии 58 000 руб. Как произвести расчет среднего заработка с учетом данной премии?
Наша организация по договору цессии приобретает право требования долга у юр. лица размером 624,0 млн. руб. за 124,0 млн. руб. Платит ли наша организация налог с разницы 500,0 млн. руб.? Мы юр. лицо на УСН доходы минус расходы.
ИП (УСН 15 %) как физ. лицо берет в банке заемные средства, на эти деньги покупает оборудование в цех для производства, может ли он отнести эти затраты к расходам? Такая же ситуация с кредитной газелькой: наша налоговая считает, что отнести к расходам можно лишь проценты по кредиту, но ведь это же ИП! Помогите !
Наша организация применяет УСН с объектом ДОХОДЫ. Исполнительный директор проживает в другом городе. Директор принял решение возмещать расходы на проезд.
Индивидуальный предприниматель на УСНО (дох-расх), в январе выкупил муницип. нежилое помещение за 800 тыс. руб. (ранее арендовал его), в договоре купли указан как ИП, в марте продает это помещение физ. лицу за 850 тыс. руб. (в договоре продажи указан как физ. лицо), за период нахождения в собственности помещение в предприним. деятельности не использовалось, в предприним. деятельности кода по продаже недвиж. имущества нет, т. е. это разовая сделка.
Есть кое-какие проблемы с переводом денежных средств по безналичному расчету между сторонами. ООО поступили от клиента денежные средства безналичным переводом, после чего ООО должен произвести закупку продукции у ИП, но расчет произвести наличными деньгами.
Организация на УСНО арендует муниципальное имущество. В течение квартала перечислений арендной платы и НДС в бюджет не было. Надо ли подавать "нулевую" агентскую декларацию по НДС за этот квартал?
Наша организация находится в г. Новосибирске, в г. Хабаровске у нас есть обособленное подразделение (без отдельного баланса и р/сч), которое стоит на учете в местной ИФНС.
Скажите, пожалуйста, должно ли ТСЖ уплачивать экологический сбор? ТСЖ вывозит мусор жильцов, а жильцы не являются плательщиками этого сбора.
Наша организация работает на УСН (доходы). За 1 квартал 2010 года нами неправильно перечислены страховые взносы. Следовало в ПФ, а перечислили по-старому в МИ ФНС. На наше письмо, о возврате излишне перечисленных сумм, налоговая инспекция ответила отказом со ссылкой на ФЗ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ- "Инспекция не является администратором данных поступлений".
Предприятие применяет ЕНВД. Во втором квартале предоставило заем организации на ОСНО. Будет ли применяться раздельный учет (ЕНВД и ОСНО) при получении процентов по предоставленному займу?
Подскажите, пожалуйста, может ли ИП, работающий по ОСН и занимающийся оптовой торговлей овощей, фруктов, включить в состав расходов суммы ежемесячной платы за аренду личного автомобиля, используемого в предпринимательской деятельности? И какие документы, кроме договора аренды, необходимо оформить при этом?
Изучила вопрос оплаты НДС по выкупаемому гос. имуществу в рассрочку. Но у меня остался открытым вопрос по поводу имущества, закрепленного за муниципальным образованием. Вопрос в следующем. ИП приобрел в рассрочку у Комитета по управлению городским имуществом помещение, закрепленное за г. Ульяновск по решению мэрии.
Предприятие совмещает общий режим и ЕНВД. Приобретает объект недвижимости, который используется в обоих видах деятельности. Частично входящий НДС восстановлен и включен в первоначальную стоимость основного средства (пропорционально выручке). Затем принято решение о продаже данного объекта недвижимости.
Очень интересует налогообложение сельхозпроизводителей - главы КФХ с налогообложением ЕСХН. Не могу найти нужной информации, освобождается ли от налогообложения вид деятельности по выращиванию, откормке и дальнейшей реализации мяса через рынки.