Фирма находится на УСНО на 6% (Доходы). При возврате излишне уплаченной суммы страховых взносов из налоговой на Р/С возник вопрос - подлежит ли эта сумма (возврат излишне уплаченного налога) налогообложению (Единый налог). Данный вид налога не указан ни в налогооблагаемых доходах, ни в налогах, не подлежащих налогообложению.
Светлана Скобелева. Все статьи автора
Светлана Скобелева — директор департамента аудита ООО предприятие "КГ "Аюдар"
Наш сотрудник находился в загранкомандировке в Китае почти месяц, снимал квартиру без документов у частного лица. Для целей БУ мы проводим сумму 2500 руб. за каждый день проживания за границей. Есть ли возможность учесть эти расходы для НУ?
Нужно ли начислять уральский коэффициент на выплаты по договору подряда с физ. лицом?
В мае 2010 года стал ИП, согласно программе «самозанятости» в течении мая-июня служба занятости перечисляет на мою сберегательную книжку физического лица субсидию в размере 58800 рублей. Прочитав ваши ответы на вопросы связанные с субсидиями, получаемыми от центра занятости населения, вопросы всё же остаются:
В марте 2010 года была отгружена продукция на экспорт в Республику Беларусь. Срок сбора документов, подтверждающих правомерность применения нулевой ставки по НДС истекает 23 июня 2010 года. Данный пакет документов был собран 19 мая 2010 года. Вопрос: Когда нужно сдавать декларацию по экспорту: С декларацией по НДС за 2 квартал, т.е. до 20 июля 2010 года? Или делать корректирующую за 1 квартал и сдавать до 23 июня 2010 года?
Я недавно (1,5 мес.) зарегистрировалась как ИП и сразу, как работодатель в пенсионном фонде. Я в положении на шестом месяце, когда я спросила в пенсионном, буду ли я обязана платить после родов до 1,5 лет ребенка фиксированный платеж, мне сказали, что да. А если бы я не была отмечена, как работодатель, то не платила бы. Это правда?
Я недавно устроилась в организацию бухгалтером по ОС и налоговому учету. То есть я веду ПБУ 18, соответственно постоянные и временные разницы, возникающие по ОС.
Я ИП, работаю без применения ККМ (розничная торговля). ИФНС требует ведения бухгалтерского учета. На основании чего приходовать выручку? Получается, что я могу записать в кассовую книгу любую выручку, ведь кассового отчета нет! Как оформить расходник, если сегодня я эту выручку беру для личного потребления, а завтра передумаю и поеду с ней за товаром? Ведь все средства в обороте, это мои личные деньги и я могу распоряжаться ими по своему усмотрению, или я не права?
Во время отпуска я заболел. Как мне должны оплатить отпуск и больничные? Мне сказало начальство, что отпуск не оплатят.
Организация находится на общем налогообложении, учредитель и директор одно и тоже лицо, больше работников нет.
Организация является сельхозтоваропроизводителем, находится на ОСНО. Поступили денежные средства на возмещение затрат на биологическую рекультивацию земли. Куда их включать по налогу на прибыль по ставке 0% или 24%?
Организация не ведет деятельность уже 2-ой месяц. Зарплата не начисляется и не выплачивается, движений по расчетному счету нет. Как быть с амортизацией? Следует ли ее начислять, и если да, то на какой счет отнести такой расход?
Возникла ситуация: в 2007 году предприниматель через Интернет- магазин заказал партию товара, вместе с товаром пришла счет-фактура, предприниматель оплатил счет фактуру, есть чек (сумма в счете-фактуре, включая НДС). В этом году Инспекция ФНС проведя проверку, требует оплатить дополнительно еще раз сумму НДС, ссылаясь на то, что фирма поставщик не отчиталась за НДС и плюс ко всему эта фирма в данный момент не существует!
Директор использовал свою машину для командировки. При этом он осуществил расходы на бензин. Правильно ли я понимаю, что чеки нужно оформить авансовым отчетом по командировке и с приложением командировочного удостоверения, приказа и служебного задания + путевой лист?
Наше ООО в сентябре 2009 года получило 300 т.р. от государства. Деятельность организации началась только в апреле 2010 года. Подскажите, пожалуйста, как отразить эти суммы в бухгалтерском учете и отчетности?
Хотела спросить, для налогоплательщиков применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД было разрешено не использовать кассовые аппараты, но предприятия, которые занимаются реализацией алкогольной продукции, не могут воспользоваться данной возможностью!
Охранная фирма организует пост круглосуточной охраны на КПП клиента в другом городе. Будет ли считаться данное рабочее место - обособленным подразделением?
Подскажите, пожалуйста как быть? ООО на ОСНО. Выиграли тендер на заключение договора безвозмездного пользования объектом социально-бытового назначения на 20 лет с условием проведения кап ремонта здания за свой счет и в дальнейшем оказание банных услуг населению.
Скажите, пожалуйста можно ли учесть в расходах, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, обучение главного бухгалтера на курсах английского языка (в МИД), работающего в Американской компании? А также подлежит ли эта сумма включению в доходы и обложению НДФЛ и взносами во внебюджетные фонды?
Я получил 73500 рублей от государства в виде пособия для открытия своего дела. Ранее Вы описали возможную процедуру для тех, у кого доходы минус расходы *15%. А у меня упрощенка просто на 6% с доходов. Как мне быть?