Как учитывать программные продукты (1С, Консультант), приобретенные в 2011 г., в бухгалтерском и налоговом учете: через РБП или сразу отнести на затраты?
Светлана Скобелева. Все статьи автора
Светлана Скобелева — директор департамента аудита ООО предприятие "КГ "Аюдар"
Сотрудникам организация ежемесячно выплачивает компенсацию за аренду квартиры. Этот вид компенсации предусмотрен в трудовых договорах. Включаются ли указанные компенсации в расчет среднего заработка для исчисления командировочных и отпускных?
У нас в организации возникла спорная ситуация, касающаяся удержания алиментов у сотрудников, работающих вахтовым методом.
Наша организация оказывает консультационные услуги по настройке программных продуктов SAP. Но сейчас возник договор, по которому у нас выполняются работы по доработке типовой информационной подсистемы SAP, где предусмотрены этапы выполнения работ.
Арбитражным судом вынесено решение о взыскании суммы неосновательного обогащения за пользование муниципальным имуществом с индивидуального предпринимателя- ответчика в пользу арендодателя-истца.
Я работала заведующей БПК в войсковой части(гражданский персонал), 31 марта 2011 была сокращена вместе с остальными работниками.
Согласно НК, при добровольном переходе с УСН (доходы) на ОСНО я учла в первом отчетном периоде в составе доходов по налогу на прибыль (метод начисления) сумму дебиторской задолженности за оказанные услуги в период применения УСНО, но, к сожалению, не нашла разъяснений нужно ли учесть в составе доходов проценты, начисленные по договорам займа, но не полученные в период применения УСНО?
Подскажите, пожалуйста, какие выплаты организация, находящаяся на УСН, должна произвести в пользу сотрудницы, усыновившей ребенка 1 месяца, если в отпуск по уходу за ребенком ни она, ни супруг не выходят?
Интересует вопрос налогового вычета за квартиру (в собственности с декабря 2010г.). Я не являюсь налоговым резидентом РФ, т.к. постоянно проживаю в другой стране, в Египте. Как я понимаю, в отношении меня будет предусмотрено налогообложение в виде 30%.
Планируем на 2 месяца заняться автотранспортными перевозками. Соответственно, возникнет обязанность по переходу на ЕНВД. Как нужно будет поступить с ранее принятым к вычету НДС по основным средствам, используемым в деятельности на ЕНВД? Восстановить на период действия ЕНВД? а по основным средствам, которые используются в общехозяйственных целях?
Отличие "подвижного" характера работ от "разъездного"?
Работаю на ЕНВД, хочу на месяц уехать в другой город. Могу ли я досрочно сдать декларацию и заплатить налог?
Наше предприятие ООО работает по ЕНВД, ККТ отсутствует. Если сумма ежедневной выручки товарного отчета материально ответственного лица не всегда будет совпадать с суммой ПКО кассовой книги (осознанно, для покрытия расходов), чем это может грозить при проверке налоговой инспекции?
ООО строит здание (торговый центр) для последующей сдачи площадей в аренду. Первый год существования ООО находилось на ОСНО, затем перешло на УСН доходы - расходы. Платежи ген. подрядной организации осуществлялись и когда организация была на ОСНО и на УСН. Как на данный момент (здание вводится в эксплуатацию, ООО на УСН) учесть расходы в налоговом учете
Наше ООО занимается производством и обеспечением бортовым питанием воздушные суда. Для осуществления деятельности арендовано помещение в здании гостиницы Аэропорта. По предписанию транспортной прокуратуры, необходимо оградить цех бортового питания забором.
Получили 31.12.2010г. субсидию из бюджета, как частичную компенсацию затрат субъектам малого бизнеса по реестру.
С одобрения совета директоров общества акционер приобретает акции общества, которые год назад были выкуплены ЗАО у другого акционера. Оплата за акции производится на расчетный счет общества. Является ли данная оплата налогооблагаемым доходом? Предприятие применяет УСН (6%).
Предприниматель для осуществления деятельности в 2006-2007 гг. в сфере розничной торговли заключил два договора аренды помещений, расположенных в различных местах здания торгового центра (на 1 и 2 этажах). Суммарная площадь торговых залов превышает 150 кв.м.
У меня вопрос по расчету налога на прибыль, зачисляемому в ТБ при наличии филиала. Если в филиале отсутствует амортизируемое имущество и все сотрудники филиала являются внешними совместителями, т.е. оба показателя для распределения НП равны нулю, значит налог не нужно распределять между субъектами РФ?
Работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, работает в режиме неполного рабочего дня (с целью сохранения пособия) и просит предоставить ей очередной отпуск. Возможно ли нахождение в двух отпусках одновременно? Как поступить?