Не могу отыскать значения коэффициента К2 на 2011 год, подскажите пожалуйста? ИП, Санкт-Петербург, Вид деятельности - пассажирские перевозки, ЕНВД.
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Наша организация работает по УСН (доходы - расходы). Интересует вопрос по поводу условий признания расходов: они должны быть оплачены, списаны и реализованы, или достаточно только оплаты поставщику? Например, касательно расходов на покупку материалов.
Отгрузка товаров на экспорт в Казахстан была 07 октября 2010 г. Срок подачи документов, подтверждающих экспорт, оканчивается 04.04.2011 г. Пакет документов мы собрали в 1 квартале 2011 г. В каком квартале мы можем подтвердить экспорт: в 1 квартале 2011 г. или во втором квартале 2011 г.?
В 2011 году были обнаружены ошибки в учете за 2005. Эти ошибки надо обязательно исправить (были неправильно разнесены расходы вместо 08 счета на 97, а также вместо 08 на 26 и с 26 списаны в расходы на 90). Каким образом сейчас их можно исправить и надо ли что-то пересдавать (баланс, декларации)?
Подскажите, пожалуйста, предпринимателю, работающему по патенту, без наемных работников, нужно ли встать на учет в фонд социального страхования в этом году?
У компании на балансе числится автомобиль. Его угнали 2 февраля 2011 г, что подтверждено справкой ОВД. С какого месяца компания вправе не рассчитывать транспортный налог по этому автомобилю?
В соответствии с п. 7 ст. 346.21 и п. 2 ст. 346.23 НК индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, представляют налоговую декларацию в налоговые органы и уплачивают единый налог не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Организация применяет УСН доходы минус расходы. Очень много договоров на оказание возмездных услуг с физическими лицами, где прописан пункт, что лицо само уплачивает НДФЛ. Правильно ли это? И включаются ли в расходы на оплату труда выплаты по этим договорам?
Некоммерческая организация имеет в работниках инвалида 3 гр., за 2010г. платила только 14% в ПФР (отчетность по УСН). Сколько платить в 2011г.? Если 26%, то почему в отчете 4-ФСС есть раздел по пониженному тарифу ч.2 ст.58 ФЗ от 24.07.2009г. №212-ФЗ?
Предприятие на УСН (15%) в мае 2008 года приобрело в лизинг на 2 года автомобиль, который учитывался на балансе лизингодателя. Выкупная стоимость – 1 000 руб. В расходы ставились суммы лизинговых платежей. В июне 2010 года после полной оплаты автомобиль был реализован учредителю в качестве выплаты дивидендов.
Организация на ЕНВД, розничная торговля вином и водкой. За 2010 год сдаем баланс и форму №2. Нужно ли сдавать формы №3,4, 5, 6?
C 2011 года упрощенцы сдают декларацию по единому налогу поквартально?
Организация применяет УСН (по доходам). Мы приобретаем муниципальное имущество, которое уже эксплуатируется. Договор купли-продажи подписан в январе 2010 г. Акт приема-передачи подписан в марте 2010 г. Документы на госрегистрацию поданы в декабре 2010 г.
Выставление счета-фактуры с выделенной суммой НДС не обязывает вмененщика к уплате налога на прибыль
Ситуация следующая: ООО находится на двух НО, а это ОСНО и ЕНВД. Был приход ДС по р/с за автотранспортные услуги по ЕНВД, где был выделен НДС, который впоследствии был уплачен и задекларирован. Но вопрос в следующем: возникает ли при этом налоговое обязательство по прибыли?
ООО на УСН зарегистрировано в одной области, а вести деятельность будет в другой. В ИФНС «другой» области настаивают на обособленном подразделении, но в этом случае я потеряю УСН. Подскажите, могу ли я вообще не уведомлять «другую» налоговую, а просто работать и платить налоги в свою налоговую?
Предприятие находится на УСНО. Единственный участник (100% доля) осуществил вклад в имущество общества недвижимостью. При выходе из состава общества может ли он забрать указанное имущество? Возникает в связи с этим объект налогообложения у общества и участника общества?
Директор постоянно брал деньги из выручек в кассе, следовательно, его подотчет растет, отчитывается по АО на маленькие суммы. Каждый год (с 2007года) с подотчета деньги списываются ему на ссуду (покупки квартир). Так накопилось уже больше 25 миллионов рублей.
Наше ООО применяет упрощенную систему налогообложения (доходы), выручки пока не было. На заем, полученный от учредителя, куплен автомобиль, потом его продали по остаточной стоимости.
Наша организация (ООО) является плательщиком ЕНВД. Мы приобрели магазин в ипотеку, в настоящее время выплачиваем стоимость магазина с учетом процентов и НДС (в качестве агента). Магазин учтен на балансе предприятия, ежемесячно списывается амортизация. Планируем реализовать данный объект основных средств.
Открываем фирму - ООО, вид деятельности - аренда транспортных средств (легковых) без экипажа как юрлицам, так и физлицам. Меня терзают сомнения, какой это режим налогообложения?