Разъясните, пожалуйста, вопрос по НДС при строительстве (выполнении СМР) хозяйственным способом. В письме ФНС России от 23.03.2009 №ШС-22-3/216@ говорится, что налогоплательщик имеет право заявить к вычету сумму НДС, начисленную на стоимость СМР, выполненных хозспособом, при этом вычет применяется в том же налоговом периоде, когда был исчислен НДС на объем СМР, выполненных хозспобосом, к уплате в бюджет.
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Муж занимается грузоперевозками, находится на ЕНВД, работников нет. При оплате взносов в пенсионный фонд, так же оплачивает ФСС, ФОМС, ТОМС, хотя при ЕНВД должен оплачивать только пенсионный. Взносы оплачиваем каждый квартал, при сдаче декларации налог уменьшается на 50%. Вопрос: почему с нас берут взносы в ФСС, ФОМС, ТОМС?
Вопрос следующий: надо ли восстанавливать стоимость при продаже объекта основных средств (здание) при его продаже, если в настоящий момент износ составляет 100 % (т.е. срок полезного использования давно истек)?
Я начинающий бухгалтер, предприятие сложное: банкротство, закончилось финансовым оздоровлением за счет продажи основных средств. И в связи с этим вопрос - предприятие было в течении последних 7 лет убыточным, за последние 5 лет убытков (в декларациях по налогу на прибыль) порядка 22 млн.руб.
В 2011 году приобретаем путевку ребенку нашего сотрудника на санаторное лечение (ребенок инвалид с детства). Должны мы начислять страховые взносы? (ПФР и ФСС) Предприятие на УСНО.
Российская организация (ООО, УСН 6%) заключает договор с иностранной организацией, предметом которого является оказание услуг технической поддержки, а также консультационных услуг, связанных с программным обеспечением. Просим разъяснить, в каком случае и какие налоги надо будет перечислять в бюджет РФ за иностранную организацию? Какие еще могут возникнуть дополнительные расходы?
Наш магазин сменил ассортимент товара: отменили продукты питания стали торговать одеждой, детскими игрушками, посудой. Влияет это как-то на ЕНВД или отчитываться также?
Мы организация заказчик. Был взят кредит - теперь по отступному передаем в счет кредита квартиры и помещения. Возникает ли объект налогообложения по НДС и прибыли? И как быть со стоимостью квартир и помещений: по отступному они дешевле чем приняты к учету?
Как правильно сформировать налоговую базу на момент перехода с УСНО (доходы) на ОСНО, если от покупателя получен вексель в счет погашения дебиторской задолженности? Вексель на момент перехода не погашен векселедателем.
Дайте пожалуйста разъяснение по следующему вопросу: земельный участок с домовладением был получен в наследство в 2010 г. Продан в марте 2011 года за 735 000 руб.
Какой штраф за неуплату НДФЛ за работника у ИП? Когда нужно сдать отчет по НДФЛ?
Начисленное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2011 подлежит налогообложению ФСС 2,9%?
В 2011 году я продал квартиру (в собственности менее 3-х лет) за 4 000 000руб., на эти средства приобрел квартиру за 3 000 000руб., и заключил договор на покупку квартиры за 1 900 000руб с предоплатой с риэлторской фирмой, дом будет введен в эксплуатацию в декабре 2011 г, а регистрация прав собственности произойдет только в 2012 году.
ООО применяет УСН с определением налогооблагаемой базы "доходы". При создании общества были привлечены денежные средства в виде беспроцентных займов учредителей на приобретение автомобилей для ведения хозяйственной деятельности - проката автомобилей.
Организация на УСН доходы-расходы. Можно ли учесть в расходах платежи по ОСАГО на служебный автотранспорт?
Подскажите, пожалуйста, можно ли учесть в целях налога на прибыль, расходы от списания основных средств, пришедших в негодность? У нас ООО (ОСНО), финансово-хозяйственная деятельность в настоящее время не ведется.
Я продала земельный участок, который мне достался по наследству, но наследство я оформила поздно и он в моей собственности был менее 3 лет. Продала я его менее чем за миллион рублей, а точнее 980 000 рублей. Сделка зарегистрирована 13 октября 2010 года. Облагается-ли она налогом? Мой риэлтор сказал, что нет. Правда-ли это? И должна-ли я идти в налоговую и заполнять какие-либо формы по данному вопросу?
Организация, применяющая с момента основания УСН (доходы), ликвидируется. Бухгалтерский учет ведется, согласно законодательству, не в полном объеме. Бухгалтерский баланс не составлялся. Налоговая требует при ликвидации баланс. Надо поднимать все и выходить на баланс или есть иной способ объясниться с налоговой при ликвидации?
Оборудование оплачено на 100% в два этапа по курсу ЦБ на день оплаты 20/07 и 22/07 (по данным покупателя). Поставщик производит частичную отгрузку 23/07 по курсу на день отгрузки, далее 29/07 по курсу и 23/08 по курсу.Возникает вопрос: является ли предоплата в два этапа фиксирующей ценой или появляется курсовая разница?
Мы начислили дивиденды, ин.вал-та переведена в рубли Д76 К91 Д51 К76, перечисление дивидендов частями. Нужно ли на конец месяца рассчитывать курсовую разницу на Д-ое сальдо? Когда они нам перечисляют, нужно ли начислять курсовую?