У нас с СПб директор филиала - гражданин Германии. Он уже более года постоянно (с эпизодическими выездами за пределы РФ) проживает на территории РФ. На данный момент его доход облагается ставкой 30%. Подскажите, возможно ли учесть (согласно отметкам в паспорте) его суммарный срок нахождения на территории РФ для установления ставки 13%?
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Общество с ограниченной ответственностью создано в конце 2009 года. За 2010 год выручка от реализации превысила 50 млн. руб. Нужно ли данному ООО проводить обязательный аудит по отчетности за 2010 год?
Я с мая 2010г. оформила ИП. Соответственно с этого момента я плачу взносы в Пенсионный фонд РФ. В это основной взнос входит обязательное мед.страхование. Имею ли я право получить пособие по беременности и родам в 2011г.? Если да, то какую именно сумму м каким образом я получу деньги. Подскажите, в какой орган необходимо обратиться с документами по этому поводу.
Организация совмещает ОСНО (метод начисления) и ЕНВД (розница). Является ли предоплата, полученная в рамках ЕНВД, доходом, учитываемым в целях ведения раздельного учета доходов и расходов для определения удельного веса выручки в общем доходе организации?
ИП на УСН. Вид деятельности - дополнительное образование детей. Можно ли использовать БСО или же ККМ?
Встала в ФСС на добровольное страхование в июле 2010, роды на 27 января 2011, больничный лист - с 23.11.2010, разве мне не оплатят больничный?
Налоговые органы требуют подтверждения действий по истребованию долга нереального ко взысканию, тем самым влекут незаконное применение ответственности к налогоплательщикам, как разрешить эту проблему в досудебном порядке?
Наше ООО было зарегистрировано в 2006 г.. С момента гос.регистрации работало на УСН. С 01.01.2009 г. деятельность была приостановлена. За 2009 г. бухгалтером была сдана "нулевая" декларация по УСН. За 2010 г. и следующие годы можно будет сдавать "нулевую" декларацию по УСН?
Хотим получить консультацию по налогообложению продажи основных средств на УСН.
В решении Ек.гор. думы №133 от 08.11.2005 в отношении бытовых услуг введена система ЕНВД.
Муж и жена работают в одной фирме. Родился второй ребенок в конце 2008 г. Заявления на мат. помощь от каждого в размере 50000-00 имеются. Но в течении 2009-2010 г.г. возможности для выплат не было, т.к у фирмы не было заказов. В 2011 году ожидается финансовое вливание. Не утрачена ли возможность выплатить работникам мат. помощь?
Моему ребенку 4 года. Я заключила договор с ИП, который предоставляет услуги по дошкольному образованию и развитию детей до 7 лет (Логика, чтение и письмо, математика и т.д.) Могу ли я получить вычеты по НДФЛ за оплаченные услуги? Договор и квитанции об оплате имеются.
Я ИП. УСН (15%). Вид - деятельности - изготовление металлических изделий - кузнец. Бухгалтер говорит, что приобретение сырья и материалов (покупка металла, электроды, краска и прочее) можно признать расходами, если только они будут оформлены документально по каждому изделию и списаны. Но это же целая бухгалтерия - технологические карты (а я делаю разные нестандартные вещи), нормы списания.
Организация оптовой торговли, работающая на общем режиме налогообложения, реализовала права на использование результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора с поставщиком этого права. Возникает ли обязанность по начислению НДС с этой реализации?
ООО зарегистрировано в Московской области, но торговая точка находится в Москве. Где регистрироваться как обособленное подразделение и как быть с отчетами и перечислениями налогов? Где встать на учет по УСН?
Зарегистрирована, как ИП в г.Североморск - розничная торговля одеждой. Место торговли г. Москва. УСН - доход за минусом расходов. Могу ли я с нового года перейти на ЕНВД? Знаю, что ЕНВД в г. Москва запрещен, но ведь я отчитываюсь не перед московской налоговой.
Головная организация перечисляла НДФЛ за обособленное подразделение. Регион один, а муниципальное образование - разное. Обособленное подразделение не имеет расчетного счета. Привлекут ли нас к налоговой ответственности? Будут ли штрафы? Ответьте пожалуйста.
Наша организация в 2010 г. заключила договор на монтаж и установку внешнего освещения здания (фонарей) на земле, находящейся в бессрочном пользовании. Хотелось бы узнать какие налоговые обязательства (в части налога на прибыль, налога на имущество) у нас возникнут? И можно ли будет начислять амортизацию в бухгалтерском учете, при условии постановки на баланс объекта внешнего благоустройства, в качестве основных средств?
ИП находящийся на УСН (доходы-расходы) в феврале 2009г. купил автомобиль и уменьшил доходы для налогообложения на стоимость автомобиля (280 т.р.). В ноябре 2010 г. предприниматель продал этот автомобиль за 120 т.р. Подскажите пожалуйста какие налоги должен заплатить предприниматель НДФЛ или 6% по УСН?
Головная организация находится в Москве (салон красоты), а обособленное подразделение (тоже салон красоты), не имеющее отдельный баланс и расчетный счет в мос.области. Какую отчетность должно предоставлять подразделение в местный налоговый орган по месту регистрации в мос.области?