Общество получило в качестве вклада в уставный капитал основные средства. В передаточных актах также указана сумма восстановленного НДС в размере 4,6 млн. руб. Общество приняло 4,6 млн. руб. к вычету (сч-ф есть, ОС используются для облагаемых НДС операций).
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Обществом по договору купли-продажи приобретен объект недвижимого имущества. Впоследствии по виндикационному иску, поданному собственником, сделка признана судом недействительной в связи с тем, что имущество было приобретено у лица, не имеющего права его отчуждать (третье лицо). При фактическом возврате имущества собственнику вправе ли Общество учесть в расходах по налогу на прибыль остаточную стоимость недвижимого имущества?
У нас часть клиентов рассчитывается по пластиковым картам. Деньги поступают на р/с на следующий день. Как поставить проводки?
Налоговая начислила пени по налоговой декларации за 2011 год по УСН согласно проставленных строк 030-050 (сумма авансового платежа по налогу, исчисленная к уплате). Правомерно ли? Может, не надо было заполнять данные строки? Хотя они обязательные.
1 апреля 2011 года был уплачен авансовый платеж УСН за 1 квартал 2011 года. Но ошибочно указали старый КБК (2010 г.) Писем ИФНС не поступало. В 2012 году пришло письмо по недоимке. Не объясняя всех тонкостей этой процедуры, налоговики сказали - пишите заявление. Я написала заявление с текстом: Прошу сумму такую-то, уплаченную тогда-то по КБК (старому), перенести на КБК (новый).
Один из участников общества (его доля более 75%) изъявил желание подарить обществу основное средство стоимостью свыше 40 000 руб. Необходимо ли это ОС амортизировать? Если да, то возможно ли отнесение данных затрат на уменьшение прибыли?
После погашения кредита и ввода в эксплуатацию ОС стоимость основного средства можно будет включить в расходы?
Наш автомобиль попал в аварию и наш водитель не виноват, КАСКО нет. ОСАГО выплатили 120 000 рублей, а на ремонт а/м потрачено 334 000 рублей, пока идут судебные разбирательства. Как учесть расходы?
С этого года фирма перешла на УСН. Должны были восстановить суммы вычета по НДС. Мы этого не сделали. Первый раз с этим столкнулась. Не могу разобраться какие суммы должны быть восстановлены, за какой период? Мы должны все вычеты восстанавливать? Подскажите, пожалуйста, как в этом разобраться.
Возникает ли обязанность зарегистрировать обособленное подразделение у иностранной организации в России? Образует ли деятельность иностранной компании постоянное представительство в России? Если регистрироваться надо, то где (нет одного "основного" места, куда приезжают иностранные сотрудники)?
В 2012 г. установлены льготные страховые тарифы в ПФР и ФСС для аптечных организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, применяющих ЕНВД. В аптеке 5 человек: 3 фармацевта, санитарка и главный бухгалтер. Относятся ли главный бухгалтер и санитарка к физлицам в связи с осуществлением фармацевтической деятельности?
Компания приобретает неисключительное право доступа и использования программного обеспечения у контрагента из США. Лицензионные ключи необходимые для работы программного обеспечения предоставляются нашей компании на компакт-дисках. Будет ли наша компания являться налоговым агентом по НДС?
Мы утратили право на применение УСН во втором квартале 2012 г. В какой срок мы должны подать декларацию по УСН? Возможен ли вычет НДС по остаткам товаров, находящихся на складе нашего предприятия?
Мы производим обувь. Продаем ее оптом и в розницу со своего цеха. Очень много физ.лиц (местное население) и налоговые органы начинают навязывать нам ЕНВД.
Автомобиль, находящийся на балансе организации, застрахован по ОСАГО и КАСКО одновременно. Имеет ли право организация уменьшать налог на прибыль на расходы по страхованию и КАСКО и ОСАГО?
Наша компания применяет УСН с 2010 года и оказывает услуги по проведению технического осмотра, включена в реестр операторов техосмотра, но пока не прошла соответствующую аккредитацию. Можем ли мы продолжать применять в 2012 году УСН?
Система налогообложения «доходы минус расходы» (ООО), здание находится в эксплуатации с 1998 г. В 1 кв. 2012 г. состоялась реализация здания. Должен бухгалтер пересчитывать налоговую базу за все года эксплуатации?
Организация на УСН оплачивает членский взнос за участие в партнерской программе компании-нерезиденту в валюте нерезидента. Является ли в данном случае наша компания налоговым агентом?
Организация находится на УСН "доходы-расходы". Возможно ли уменьшение налогооблагаемой базы на величину возврата долгов по договорам займа?
Организация А получила дивиденды от организации В, в которой она является учредителем, в размере 1 000 000.00 (за 2009 год, чистые) и выплатила дивиденды организации С, которая в свою очередь является учредителем организации А, в размере 998 000.00.