Как правильно оформить продажу автомобиля индивидуальному предпринимателю если он работает на двух системах налогообложения ЕНВД-грузоперевозки и общий режим налогообложения?
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Помогите мне пожалуйста рассчитать НДФЛ в операциях с недвижимостью в следующей ситуации: В 2008 г. приобретена квартира за 900 тыс. руб.
Комитент (с НДС на ОСНО) отгрузил продукцию комиссионеру (УСНО, без НДС) для дальнейшей реализации покупателю. Расчеты с покупателем берез комиссионера. Как в этом случае выставляется счет фактура (от кого имени : комитента или комиссионера, какой документооборот необходим в данной ситуации?
Можно ли учитывать начисленную амортизацию в налоговом учете транспортного средства (автобус, вахту осуществляем другим транспортным средством), которое не используется в связи с поломкой? В дальнейшем использовать не собираемся.
Я индивидуальный предприниматель, работаю на УСНО ( 15%), оказала услуги предприятию, работающему на обычной системе налогообложения, т.е. с НДС. Оплата за оказанные услуги должна поступать мне на расчетный счет с учетом НДС 18% или без учета НДС 18%.И как мне учитывать этот НДС в моем налоговом учете?
В учете общества числиться задолженность на счете 62.4. О данном контрагенте есть определение о банкротстве. Каким образом нам списать данную задолженность?
В 2008г. была завышена себ-ть продукции, ошибка обнаружена сейчас. С 2007г. по 2009г. проведена выездная налоговая проверка, ошибка инспекторами не выявлена. На счете 41 по одной позиции весит кредитовый остаток, как его убрать в бухгалтерии?
С 01.01.2010 вступили в силу изменения в ст. 54 НК РФ, предоставляющие возможность налогоплательщику (юридическому лицу) при выявлении ошибок (искажений), которые привели к излишней уплате налога и относящихся к прошедшим отчетным (налоговым) периодам, уточнить налоговую базу отчетного (налогового) периода, в котором такие ошибки были выявлены.
Организация А должна нам денежные средства за поставленную продукцию в размере 1000000 руб., а организация В должна по договору подряда организации А денежные средства в размере 1000000 руб.
Является ли объектом налогообложения страховыми взносами в 2010 году договор гражданско-правового характера, заключенный c Подрядчиком-физическим лицом, если предмет договора звучит так:"Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ (услуг):"Окончание строительства монолитного каркаса жилого дома по адресу..."
Организация-инвестор купила материалы для строительства и передала их заказчику для строительства склада. НДС был выделен на 19 счете. Можем ли мы принять его к зачету в текущем квартале?
Скажите пожалуйста, физ.лицо внесло в кассу организации сумму за ущерб ДТП, которую оприходовали прих.ордером и был пробит кассовый чек. Нужно ли было пробивать кассовый чек?
Наша организация открыла новое подразделение - автомойку, численность менее 100чел. в нашем регионе облагается ЕНВД, остальная деятельность облагается по общему режиму.
Наше ИП занимается поставкой стройматериалов. При 6% упрощёнке предметом налогообложения является общий доход или за вычетом стоимости материалов, которые мы сами покупаем? Т.е. мы покупаем товар за 1000, а продаём за 1200, 6% мы будем платить с 1200 или 200? Все подтверждающие документы на покупку товара у нас имеются, деньги проплачиваются только по б/н.
Признается ли командировкой поездка сотрудника-надомника из места проживания в головную организацию, находящуюся в другом регионе, для отчета,получения новых заданий, обучения ? Должна ли организация оплачивать в этом случае проезд, суточные, проживание?
Наша организация, применяющая освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК, выиграла аукцион на поставку товаров. При продаже товаров, заказчик требует выставлять документы с НДС 18%. Имеем ли мы право выставить счета, накладные и сч-фактуру с НДС, а потом воспользоваться налоговой льготой ст. 145 НК, при соблюдении всех условий?
Я купила квартиру в этом году- хочу продать и купить большую площадь. В договоре указана цена- 4 млн.рублей, продаю за эту же сумму. Нужно ли мне платить налог, если я продаю за сколько купила?
Наше предприятие приобрело доступ к базе данных в интернете на 3 мес., суммой до 10 тыс.руб. для целей поиска клиентов через эту базу данных. Можно ли эти расходы отнести в целях налогообложения? И как вернуть уплаченную сумму денежных средств сотруднику нашего предприятия, оплатившего эту услугу за свой счет?
У некоторых давно уволенных сотрудников по 70 счету числятся суммы излишне уплаченные. Переплата возникла вследствие не удержанного НДФЛ. (НДФЛ организацией давно перечислен в бюджет). Суммы маленькие. Директор решил простить долг и списать. Проводка будет 91.2 Кт 70. Должны ли мы эти суммы включать в состав внереализационных доходов при исчислении налога на прибыль, начислить страховые взносы в ПФР и ФСС? НДФЛ я знаю что нет.
Я являюсь единственным учредителем ООО, я же гендиректор. Встал вопрос в выплате дивидендов. По результатам 9 месяцев чистая прибыль 400 000 р. Каков размер налогового обложения с меня как единственного учредителя. Ставка 9%?