Религиозная организация на УСН. Нужно ли сдавать налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество организации? Имущество на балансе имеется.
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
У нас происходит реорганизация в форме присоединения. Присоединяемая фирма "Б" на УСН ("доходы"), вторая фирма "А" ОСНО (к которой присоединяется фирма "Б"). У фирмы "Б" (УСН-"доходы") имеются в наличии основные средства (поступили в 2008 году), которые при присоединении будут переданы в фирму "А" (ОСНО).
Организация применяет УСН "Доходы". Ведет общестроительные работы подрядным способом (строит объекты для осуществления будущей деятельности карьер, дороги, здание и др). Доходов пока не имеет, получает процентные займы нецелевые на все расходы. Должна ли организация применять ПБУ 15/2008.
В феврале 2010 года был заключен договор аренды квартиры м/у физ.лицом, действующим на основании доверенности и юр.лицом. Юр.лицо перечисляло ден.ср-ва за аренду за вычетом 13%. После того, как физ.лицо стало ИП (также действует на основании доверенности от владельца данной квартиры) юр.лицо продолжило перечисление ср-в за минусом 13%, хотя ИП находится на УСН-6%.
Некоммерческая организация, получающая членские взносы и не имеющая доходов от предпринимательской деятельности в Декларации по налогу на прибыль должна заполнить лист 07. Бухгалтерский учет взносов ведется по методу начисления. Как отразить членские взносы в листе 07: по мере поступления их на расчетный счет или по методу начисления, как в бухгалтерском учете?
Можно ли учитывать предоплату поставщикам по сч.60.1, если НДС к вычету по авансовым счет-фактурам от поставщиков приниматься не будет? А если будет необходимость принять такой НДС к вычету, то применить сч. 60.2?
С/Х организация на ОСНО. Прибыль, сложившуюся за год распределили в резервный капитал. На какие цели используется дальше? Пример проводок?
Возвращаясь к своему вопросу о прощении займа работнику, остается неясным ситуация с начислением на эту сумму страховых взносов. Нашла много разъяснений, но конкретно, что "нет, не начисляем" - такого не увидела. Предлагаются варианты заключения договора дарения, и если такая процедура не предусмотрена в трудовом договоре, то взносы не начисляются. Пожалуйста, внесите ясность в эту проблему. Долг прощен, относим на доходы по коду 2720, удерживаем НДФЛ 13% и что со взносами?
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать среднюю заработную плату за последних три месяца, если в 2010 году была начислена заработная плата только за февраль месяц, а все остальное время работник находился в административном отпуске. В расчет берутся прошедшие три месяца в независимости от начислений, или три месяца с начисленной и выданной заработной платой?
Когда у организации возникает обязанность сдавать декларацию и первый ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, если прибыль за период 01.01.-30.06. не превышала установленный лимит (3 000 000), а в июле подписан акт на сумму свыше 8 000 000 руб.? Как рассчитать платеж?
Некоммерческой организации в 2008 году пожертвовали автомобиль для осуществления уставной деятельности. В этом году его продали за 100 тыс.рублей и взамен хотим приобрести другое автотранспортное средство, более подходящее для осуществления некоммерческой деятельности. Нужно ли платить налог на прибыль с продажи автомобиля?
Открыто ИП с 08 июля 2010 (упрощенка, доходы- расходы). Если деятельность не ведется, нужно ли до 25.10.10 предоставлять нулевой отчет по доходам и расходам?
Организация изготавливает пленку полиэтиленовую, приобретенное сырье в 2008 году потеряла свои свойства и не подлежит использованию, хотели списать это сырье, нужно ли возмещать НДС?
Будет ли сумма, отраженная по коду 2720, и соответственно, НДФЛ, с нее удержанный, учитываться при получении имущественного вычета, при составлении декларации 3-НДФЛ?
Наша организация выиграла конкурс, проведённый городской администрацией на лучший инновационный проект в сфере информационных технологий. В качестве награды мы получили денежный грант (именно такое название вознаграждения предусмотрено конкурсной нормативной документацией).
Если ООО покупает у физлица автомобиль в рассрочку на 18 месяцев и выплачивает каждый месяц неопределенную сумму денежных средств - в этом случае НДФЛ нужно удерживать? Какой это будет договор: аренды или купли-продажи?
Организация (заказчик) оплатила аванс подрядчику (строительство офиса), но подрядчик не выполнил своих обязательств фирма закрылась. В марте 2010г. подрядчик внёс в кассу заказчика небольшую часть денежных средств примерно 2 % от суммы аванса. Скажите пожалуйста, есть такое право у организации (заказчик) оплатившей аванс (строительство офиса), списать его как дебиторскую задолженность?
Организация имеет обособленное подразделение по которому июле месяце будет незавершенное производство (заказчик отказывается в июле подписывать выполнение), соответственно, по подразделению прибыли не будет, но в целом в организации по другим объектам за месяц прибыль будет.
В процессе аренды были произведены расходы по неотделимым улучшениям и начислялась амортизация этих неотделимых улучшений. Можно ли продолжать и сейчас начислять амортизацию на неотделимые улучшения выкупленного у муниципалов нежилого помещения?
Несколько лет назад организация выдала своему сотруднику беспроцентный займ. С 2008 года НДФЛ с материальной выгоды определяется в момент возврата займа, поэтому его мы не определяли и не перечисляли.