Сдал нулевую 3-НДФЛ после срока (03.06.11 г). По почте пришел акт камералки (штраф) и вызов в налоговую. При явке лично слушать меня отказались, объяснения в письменном виде сдал в канцелярию. Квитанцию со штрафом 1 000 рублей выдадут после 11.11.11 г.
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Организация, применяющая УСН, приобрела офис для осуществления своей основной деятельности. Каким образом учесть данную покупку? Какие последствия ожидают организацию, если через примерно 5 лет данный офис будет продан?
Должны ли иностранные специалисты подавать в РФ декларацию о доходах, полученных в Словении, и уплачивать НДФЛ?
В настоящее время единственным собственником и акционером ЗАО является компания Нидерландов. Планируется сменить (путем продажи) собственника. В этом случае, при смене собственника, кому выплачиваются дивиденды - старому или новому собственнику?
Компания зарегистрирована в Москве, уставник 100% юрид. лицо. Деятельность планируем вести в Моск.области, общепит. Можем ли мы применять ЕНВД при таком уставнике?
Наша ситуация затрагивает перенос убытков на будущее при исчислении налога на прибыль.
Подскажите, к нашей организации (ООО) присоединяется другая организация (ООО) (реорганизация в форме присоединения). Присоединяемая организация передала имущество по передаточному акту 1 октября 2011г, но запись в Реестр налоговой еще не внесена. Кто должен начислять амортизацию по переданным по акту основным средствам?
У нас УСН (доходы-расходы). Не можем разобраться в принятии расходов по выплате пособий за счет ФСС (б/л, пособий до 1,5 лет, единовременные пособия и т.д.).
ООО совмещает два налоговых режима - ЕНВД - основной вид деятельности, УСН – доходы - по сдаче части помещения в аренду (помещение является собственностью ООО). Может ли организация при продаже помещения за 11 млн. применить УСН, заплатив 6%, или обязана платить НДС и налог на прибыль, ведь продажа помещения под ЕНВД не попадает?
Помогите, пожалуйста, составить проводки по списанию автомобиля? Автомобиль списывается в связи с физическим износом. Амортизация начислена полностью, остаточной стоимости нет, автомобиль сняли с учета в ГАИ, есть расходы вспомогательного производства по демонтажу, в результате демонтажа оприходованы аккумулятор и металлолом.
С 01.10.11 налоговыми агентами при продаже имущества банкрота с торгов выступают покупатели. Не ясно, кто при этом должен выставлять (составлять) счет-фактуру, заполнять книгу продаж? Ссылки на п. 4.1 ст. 161 НК РФ в п. 3 ст. 168 НК РФ нет. Как составить первичные документы, с выделением НДС?
Не сдана декларация налога на прибыль за 1 квартал 2011 г. и Сведения о численности работников на 01.01.2011г. Какие штрафные санкции?
Фирма-комиссионер (на УСН) приняла товар от комитента (ОСНО) по стоимости 30 000 руб., сдала товар субкомиссионеру (ОСНО) для продажи не ниже 35 000 руб. Комиссионное / субкомиссионное вознаграждение-разница между ценой передачи и ценой продажи. Какими документами и проводками должны быть оформлены эти операции у комитента и комиссионера?
Если физ.лицом объект недвижимости приобретен в 2011 году за 4 млн.руб., а в 2012 году будет продан по той же цене - 4 млн., какая сумма будет являться объектом налогообложения по НДФЛ? Сделки проходят не между родственниками (независимые люди).
Наша организация-автосалон занимается розничной продажей автомобилей. В настоящее время мы заключили мировое соглашение с нашим клиентом, который подал на нас в суд, по которому мы обязуемся выплатить стоимость проданного ему в 2008 г. автомобиля, стоимости дополнительного оборудования, компенсации морального вреда, неустойки и штрафа. Как правильно отразить в учете возврат данного товара от клиента, выплату ему стоимости возвращенного авто? Нужно ли сторнировать реализацию и НДС за 2008 год?
Бухгалтер поставщика услуг, ссылаясь на Постановление Президиума ВАС РФ №5451/09 от 22.09.2009 г., при расчете суммы пени за задержку оплаты услуг облагает ее НДС. Можете ли Вы подсказать на какое Постановление ВАС или другой нормативный Акт более позднего периода можно сослаться, где указано, что пени и штрафы обложению НДС не подлежат.
Можно в расходы УСН (доход - расход) включать расходы на обслуживание расчетного счета в банке? Деньги переводим по безналичному расчету?
В июле 2005г. заключил договор инвестирования с компанией застройщика, размер инвестиций составил 212 000 долл. (по курсу 28.63 на день оплаты - 6 083 875 руб.). В налоговую не обращался. В декабре прошлого года дом сдан в эксплуатацию. В настоящее время хочу переуступить права другому физическому лицу. Какую сумму указать в договоре переуступки, чтобы минимизировать НДФЛ либо не платить вообще?
Наше предприятие 29 сентября превысило доход 60 млн.руб. и, соответственно, мы потеряли право на упрощенку и перешли на ОСНО с 01 июля, уведомив налоговые органы. Вопрос: если в период 3 квартала мы находились на [advert=40]УСН[/advert], нужно ли платить НДС с денежных средств, полученных за услуги, реализованные в период применения УСН (именно в 3 квартале, когда произошел переход)?
В организации (ЗАО), применяющей УСН (доходы - расходы) сотруднице установлена инвалидность 2 группы на 1 год. Можем ли мы применить пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с п.3 ч.1 сч.58 ФЗ № 212-ФЗ? Или это только для организаций, занимающихся поименованными в законе видами деятельности? В каких еще законах есть ссылки на этот вопрос?