Какую именно стоимость нужно указывать в графе 6 Таблицы 1 формы ОС-3 "Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств" при проведении модернизации с целью расширения возможностей оборудования? Полную или остаточную?
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
Подскажите, пожалуйста, нужно ли восстанавливать НДС с ОС, ранее правомерно принятый к вычету в связи с досрочным списанием объекта ОС. Если да, то каким образом это делается? Пропорционально оставшейся стоимости определяется НДС для восстановления? Какими проводками делается восстановление НДС: сторно Дт 68 - Кт 19 или должен быть Кт 68 и запись в книгу продаж?
Организация является заказчиком строительства. Договором предусматривается выполнение строительных работ как из материалов заказчика, так и из материалов подрядчика. Какие документы необходимо оформить для обоснованного списания материалов на строительство?
Подскажите, как мне поступить. Пришло сообщение из налоговой, почему мы не платим ежемесячные авансовые платежи, если у нас за 6 месяцев выручка 6460990. Организация создана в октябре 2010 года. Что мне теперь нужно сделать?
ИП арендует помещение у физлица. В договоре аренды прописано, что ИП перечисляет на р/с арендодателя сумму без НДФЛ и отдельно НДФЛ от суммы аренды арендатор перечисляет самостоятельно в ИФНС. Нужно ли перечислять страховые взносы (страховую часть, ТФОМС, ФФОМС) ИП-арендатору в ПФР за физлицо-арендодателя?
Организация нанимает гр. Белоруссии (временно пребывающего) по договору подряда на месяц. Должны ли мы платить с него какие-то налоги и какие именно, по каким ставкам?
Должна ли облагаться НДС сделка по купле продаже жилого дома, когда в качестве продавца и покупателя выступают акционерные общества?
Организация (ОСН) находится в Красноярском крае. Открыли обособленное подразделение в другом крае. В обособленном подразделении трудоустроены сотрудники, у обособленного подразделения нет б/счета и выделенного баланса.
Подскажите пожалуйста, необходимо ли учитывать коэфф. индексации при расчете командировочных?
20.09.2011 года налоговые инспекторы проводили проверку на предмет оборудования кассовой комнаты предприятия. Выявили нарушения в отсутствии сигнализации, второй двери, внутренних ставень на окнах (офис на первом этаже), окошка выдачи денег. Наложили штрафы.
Я приобрел квартиру 05.09.2000 года. В 2001 году обращался за налоговым вычетом, мне его предоставили. В 2008 году я продал старую квартиру и купил другой дом.
Существует ООО, применяющее упрощенку. С середины июня начали работать с НДС (т.е. оплачивали и продавали товары с выделением НДС). Сейчас налоговики требуют оплатить налоги как по упрощенке так и НДС. Правомерно ли это требование? НДС уплачивается с оборота или с прибыли?
Включается ли стоимость земли для расчета налога на прибыль по обособленному подразделению?
Подскажите, пожалуйста, имеем ли мы право при УСН (доходы-расходы) принимать в расходы всю сумму расходов на рекламу? Или эта сумма должна быть не более чем 1% от доходов?
Я работаю у индивидуального предпринимателя, который применяет общую систему налогообложения. Мы закупили оборудование (станки) на сумму 2 000 000 рублей. Я не уверена, как правильно следует поступить: поставить ли эту сумму на расходы или начислять на неё амортизацию? Согласно положению, ИП не обязан вести бухгалтерскую отчётность, а если не обязан, то какие могут быть амортизационные начисления?
Как правильно рассчитать НДС при переходе на ОСНО с УСН? Мы открыли филиал 28.07.2011 и потеряли право на применении УСН. До 28.07.2011 были выставлены акты покупателям без НДС.
Подскажите, пожалуйста, может ли ООО (УСН доходы-расходы) брать в расходы сумму оплаты за участие в выставках? Деятельность: оптовая продажа авторского женского трикотажа.
Пенсионер построил квартиру в долевом строительстве. Уплатил в августе 2008 за нее 3 139 332 руб. по предварительному договору купли-продажи.
Подскажите, пожалуйста, каким способом можно привлечь сотрудника для выполнения ряда работ (услуг) в некоммерческую организацию, чтобы отсутствовала обязанность организации по уплате ЕСН, НДФЛ и иных выплат в бюджет с сумм начисленной оплаты труда?
Организация является инвестором, заказчиком и застройщиком одновременно. Строит для своих нужд здания с производственными помещениями. Производственную деятельность не ведет. Продаж не осуществляет Срок строительства более одного года. На 19 счете накапливается НДС к возмещению. В какой момент мы можем рассчитывать на возмещение НДС (реальный возврат с налоговой)? Нужно ли начислять НДС к уплате при вводе в эксплуатацию ОС? 19 счет по году оставить не закрытым?