Организация осуществляет деятельность, связанную со сдачей в аренду недвижимого имущества (объекты торговли и офисы). Каков порядок учета в целях налогообложения налогом на прибыль процентов по долгосрочным обязательствам (кредитам и займам), полученным для инвестирования в строительство офисного центра, если после его завершения объект будет реализован? При этом и после выбытия актива организация планирует нести расходы по долгосрочному кредиту.
Ольга Зиборова. Все статьи автора
Ольга Зиборова — ведущий аудитор ЗАО "Объединенная Консалтинговая Группа"
У меня были акции. В собственности они были более 10 лет. Получила их в обмена на ваучеры. В прошлом году я их продала. Сейчас хочу подать в налоговую службу декларацию о полученном доходе от продажи акций. Подскажите, мне придется заплатить налог в размере 13% от всей суммы дохода? Или только, если мой доход превышает определенную законодательством сумму, то тогда эта разница облагается 13% налогом? И имеет ли значение, сколько времени в собственности находились у меня акции?
Я ИП, применяла ЕНВД, сейчас надо зарегистрировать новый ОКВЭД, который не попадает под ЕНВД. Каким образом заявить в налоговую, что я хочу совмещать ЕНВД на уже существующие виды деятельности и применять на вновь зарегистрированный УСН?
Помогите, пожалуйста, в сложном вопросе. Организация на ОСНО в 2009 г. получила предоплату от покупателя А, начислила НДС с аванса и заплатила его в бюджет. В июле 2010г. покупатель А по договору переуступки прав требования переуступил наш долг другой организации Б. В декабре 2010г. мы вернули организации Б наш долг по договору переуступки и применили вычет с предоплаты при возврате полученного аванса. Правильно или нас ждут неприятности?
В ноябре 2010 года наше ООО приобрело нефтебазу у юрлица, а в январе 2011 года земельный участок под этой нефтебазой у муниципального объединения. Наше ООО находится на УСН 15% (доходы минус расходы). Можем ли мы включить в расходы стоимость приобретенного земельного участка?
Подскажите, пожалуйста, что мне грозит? В декабре 2009 я купил автомобиль, в сентябре 2010 продал его. С октября 2010 проживаю в США. Считаюсь ли я резидентом за 2010й год (получается, я 9 месяцев был в РФ), или я должен буду заплатить 30% налогов с суммы продажи?
Могу ли я поставить НДС к возмещению при покупке транспортного средства у физического лица и на основании чего?
Подскажите значение К2 в СПб на 2011 год по грузоперевозкам?
ООО применяет УСНО (доходы-расходы). Можем мы включить в состав расходов сумму на приобретение объекта незавершенного строительства?
Гражданином РФ приобретена в 2010 году квартира в Минске (Беларусь) по договору долевого участия в строительстве. Требуется ли подавать декларацию в нашу (РФ) налоговую в связи с приобретением квартиры и какое будет налогообложение будет в случае ее продажи в 2011 году?
Я ООО. Физлицо по договору оказания услуг в другом городе оказывает нам услуги. НДФЛ за него мы оплачиваем в его налоговую. Обязаны ли мы, как налоговый агент, подавать декларацию 2-НДФЛ за данное физ. лицо, либо он должен подать за себя 3-НДФЛ?
Закрываю ИП, деятельность по ИП так и не была начата. В Пенсионном фонде отказывают в выдаче справки, мотивируя тем, что необходимо сначала выплатить задолженность в ПФ РФ.
Я пенсионер, продал квартиру, приватизированную мною в 2006 году за 6,9 млн. рублей. Сразу же купил комнату и квартиру стоимостью 1,9 и 4,2 млн. рублей. Так как я владел первой квартирой более 3 лет, нужно ли мне платить налог НДФЛ? И если да, то можно ли оформить вычет, и как это делается?
Облагаются ли дивиденды в 2011 году взносами в ПФР, ФСС, ТФОМС, ФФОМС, НС и ПЗ?
Основная деятельность - строительно-монтажные работы, подрядчик. В 1 кв 2011 года оплатили за проект коттеджа, строительство которого планируется в будущем. Но строительства может и не быть, т.к. договор на застройку домов не заключен.
Я ООО. Арендую посещение у физлица и оплачиваю за него НДФЛ. Я слышала, что с этого года можно не оплачивать НДФЛ за физлицо, если в договоре аренды прописать, что налогоплательщикм является сам арендатель.
В нашу организацию поступил запрос от Дома ребенка оплатить за них фонари указав в платежном поручении в назначении платежа: "За дом ребенка в целях благотворительности". Получали товар они от Поставщика напрямую, накладная и счет-фактура выписана от Поставщика на Дом ребенка. Имеется троичный акт взаимозачета.
Как правильно заполнять декларацию по НДС и прибыли обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс. Нужно ли учитывать товары и НДС по ним, переданные в обособленное подразделение по 79 счету.
Сдала декларацию за 2010 г. по УСН (доходы минус расходы). В связи с превышением расходов над доходами в 4 квартале образовалась переплата за год.
Объясните пожалуйста на примере, как учитывать в НУ резерв по сомнительным долгам, создаваемый в 1 кв-ле года, с учетом корректировки не использованных сумм резерва, созданных в прошлом налоговом периоде и перенесенных на 1 кв-л, согласно п.5 ст.266 НК РФ?