Поставщик выставил счет-фактуру с выделенным НДС – 18%. При этом товар попадает в группу льготируемых товаров в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ. Поставщик объясняет это тем, что при ввозе товаров на территорию РФ он уплатил НДС – 18%, таким образом, компенсирует его.
Владимир Никитин. Все статьи автора
Владимир Никитин — аудитор «КГ «Аюдар»
В декабре 2010 г. был приобретен земельный участок категории «земли населенных пунктов» с разрешённым использованием для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), а в 2012 году будет завершена регистрация на данном участке жилого дома. У меня есть право на имущественный налоговый вычет после регистрации жилого дома?
Скажите, попадает ли ООО под ЕНВД, если принимает платежи от физических лиц за товар на расчетный счет организации (продажа автозапчастей): оплата производиться как по форме ПД-4 (через оператора в банке) так и с карты покупателя?
Помогите, пожалуйста, разрешить спор с налоговой. В 2009 году продала 1/2 долю в однокомнатной квартире по договору купли-продажи доли в праве общей долевой собственности на квартиру брату, собственнику второй половины, за 700 000,00 рублей. В собственности 1/2 была менее 3-х лет. Подала декларацию в 2011 году.
В 2011 году налогоплательщик не представил в установленные сроки декларацию по НДС. Через 181 день налогоплательщик представил «нулевую» декларацию, а еще через 10 дней представил уточненную декларацию, в которой указана сумма НДС к уплате в бюджет в размере 100 000 руб.
Сотрудник ежемесячно ездит в командировки. Можно ему возмещать командировочные расходы и выплачивать надбавку за разъездной характер работы?
Включается ли период, когда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и одновременно работала на условиях сокращенного рабочего времени в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск?
Может ли ООО заключить договор беспроцентного займа с физическим лицом?
Возможна ли сдача налоговой декларации НДФЛ-3 электронно?
Подскажите, если между иностранной и российской компаниями заключен договор беспроцентного займа (займодавец - иностранная компания), облагается ли налогом на прибыль выгода российской компании в виде неуплаченных процентов?
Я, индивидуальный предприниматель, собираюсь взять заем у юрлица. Данный вид сделки мы оформляем путем заключения договора займа (беспроцентного). Денежные средства, по данному договору будут переведены на мой расчетный счет. Обязан ли я возвращать этот долг займодателю только в безналичной форме или же можно в наличной?
Я работаю в декретном отпуске на условиях неполного рабочего дня. Сейчас с моим ребенком не кому будет сидеть и я хотела бы перейти на условие работы на дому. Как это правильно оформить и сделать? И как это оплачивается?
Я ИП. Вид деятельности 52.61.На базе закупаю продукты и со своей наценкой, по своим накладным сдаю в детский сад. Подходит ли мой вид деятельности под ЕНВД? По какой системе налогообложения правильно отчитываться?
БСО печатают во многих типографиях, но нужно ли их регистрировать в налоговом органе как кассовый аппарат? Или же они сдаются с налоговым отчетом в конце периода? У меня ателье, время приступать к работе с клиентами, а как работать с БСО не знаю.
Так все-таки облагаются или не облагаются страховыми взносами льготные дни родителей по уходу за ребенком инвалидом? В программе «1С Зарплата и кадры» этот вид начислений не облагается.
Мы заключили договор с подрядчиком, в котором не указан аванс. Но аванс был перечислен. Имеем ли мы право взять НДС с этого аванса к возмещению при наличии счета-фактуры от подрядчика?
Обязана ли я уплачивать транспортный налог, если выдана генеральная доверенность на имя Савельева А.Ю?
Ответьте пожалуйста на следующий вопрос: зарегистрировано ООО, основной вид деятельности - деят. ресторанов и кафе. Подпадаем под ЕНВД. Планируем торговать пивом. Нужна ли ККТ при продаже пива для посетителей бара?
Скажите пожалуйста, увеличивает ли замена двигателя первоначальную стоимость автомобиля? Ведь, помимо прочего, эта деталь является номерной. И как учесть выбытие старого двигателя, если неизвестна его стоимость, ведь на приходе стоит транспортное средство по общей покупной цене?
Прошу ответить на следующий вопрос: сотрудник направляется в две командировки, следующие одна за другой. Последний день первой командировки совпал с первым днем второй командировки. Как работодатель должен заплатить суточные сотруднику за последний день первой командировки и первый день второй командировки (в двойном размере, в одинарном размере)?