1С, конечно, самая популярная учетная программа. Это все знают. Но вопросов про работу в ней меньше не становится. Мы решили завести в нашем блоге новую рубрику: разбираем свежие вопросы юзеров и отвечаем в течение дня на новые в комментах.
В этот раз говорим про 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0. Вот прямо сейчас можете уже писать в комментах вопросы.
А пока пробежимся по другим частым проблемам коллег: пособие по уходу за ребенком, переносы вычетов НДС, поступления по картам.
Пособие по уходу за ребенком в РСВ
Бухгалтер начислил пособие по уходу за ребенком документом «Начисление зарплаты». Все проводки сформировались правильно, а при заполнении РСВ эта сумма не отразилась в приложениях 2 и 3 к разделу 1. Что не так?
Дело в том, что необходимо заполнить еще один документ — «Операция учета взносов».
Этот документ находится в разделе «Зарплата и кадры».
Перенос вычета по НДС на будущее
Бывают ситуации, когда с входящим НДС некоторый перебор: например, превышена безопасная доля вычетов, а то и вовсе образуется дебетовый остаток на счете 68.02. А в следующем квартале прогнозируется мало вычетов и много начислений.
Бухгалтер принимает решение перенести часть вычета по НДС на следующий квартал. Как это сделать?
Для этого нужно в документе «Счет-фактура полученный» отразить дату получения счета-фактуры следующим кварталом. Если при этом рядом не отжимать флажок (зеленую галку), то этот счет-фактуру в нужный период автоматически попадет в книгу покупок без лишней суеты.
Поступления по банковским картам
Компания стала принимать оплату от физлиц по картам. Банк перечисляет уплаченные клиентами средства на расчетный счет организации за минусом своей комиссии.
Как бухгалтеру все это отразить в 1С? Какие проводки сделать?
Проводки будут следующие:
Д51 — К57.03 — на сумму поступивших средств от банка
Д91.02 — К57.03 — на сумму удержанной банком комиссии
Д62 — К90.01 — на сумму выручки
Д57.03 — К62 — на сумму выручки
Первые две проводки формируются документом «Поступление на расчетный счет».
Две другие проводки — документом «Отчет о розничных продажах».
В документе «Отчет о розничных продажах» следует заполнить, в том числе, вкладку «Безналичные оплаты».
Компания «СервисКлауд» является официальным партнером фирмы «1С», имеет статус франчайзи и позволяет своим клиентам воспользоваться программой 1С на условиях аренды с использованием облачных технологий.
Регистрируйтесь и получите 14 дней пробного периода бесплатно.
Выбрав ServiceCloud, вы также получите консультации по 1С.
Мы подскажем, как рассчитать зарплату сотрудникам, правильно подготовить отчет для сдачи в контролирующие органы, провести документ и во многих других вопросах.
Итак, задавайте вопросы про работу с «1С: Бухгалтерия». Сегодня мы все ваши. На все ответим!
Комментарии
42Для тупых статейка... Которые потом говорят: это программа так сделала.
Давайте сложные вопросы про 1С тогда зададим?
Как отразить применение инвестиционного налогового вычета, в т.ч. как отражать амортизацию по ОС в связи с применением вычета?
Давайте))) вопрос на который пока не ответил ни один спец 1с . Как отразить оплату картами полученную от комитентов- физ. Лиц, на выполнение из задания,чтобы она не попадала в КУДиР? Так как известно что деньги комитентов не являются доходом комиссионера.
"умник"
Лучше объясните как внести записи в КУДИР 4 раздел. Автоматом не подхватывает...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какая операция должна отразиться в КУДиР в 4 разделе? "Пособие по уходу за ребенком"?
Пособия по уходу за ребенком никак не могут отражаться в КУДИР вообще и в 4 разделе в частности. Потому что их выплачивают за счет ФСС
взносы (69), больничные за счет предприятия
1. Необходимо в программе "Бухгалтерия предприятия, 3.0" зайти в раздел "Зарплата и кадры" - "Настройки зарплаты" - "Расчет зарплаты" - гиперссылка "Начисления". Выбрать (создать) способ начисления "Пособие по уходу за ребенком". Внутри данного способа начисления в поле "Способ отражения" выбрать тот способ, внутри которого в поле "Счет" должен быть указан 69.01, в поле "Отражение в УСН": "Не принимаются". Нажать кнопку "Записать и закрыть".
2. В документе "Начисление зарплаты" для необходимого сотрудника выбрать настроенный выше указанный способ отражения. Провести.
3. Провести документ "Списание с расчетного счета" или "РКО".
Вас про больничные за счет предприятия спрашивают. Зачем вы рассказываете про пособия за счет ФСС? ))
Пожалуйста, подскажите алгоритм, как в 1С 8.3 отразить посреднику (УСН), действующего от своего имени в интересах заказчика, полученные (перевыставляемые) услуги (с НДС) от "Продавца" (ОСНО) и оказание услуг (с НДС) для Заказчика (ОСНО), чтобы в счет-фактуре перевыставленной Заказчику в графе Продавец : был указан "Продавец" , а так же корректно отразились в журнале учета сч-фактур у Посредника (УСН) выставленные и полученные сч-фактуры. (Посредник не реализует услуги Продавца -работает по стандартному договору. С Заказчиком заключен договор, по которому может привлекать третьих лиц.) Спасибо.
Добрый вечер!
Благодарим за ваш вопрос.
За последний час поступило очень много вопросов, ответ на ваш мы сможем дать завтра в течение рабочего дня.
Фактически Ваши отношения с «Продавцом» должны реализовываться в рамках договора с «Комитентом». И только в случае оформления договора данного вида у Вас появится возможность перевыставить «Счет-фактуру».