Почему с 1 июля увеличилось число непринятых деклараций и расчетов

Почему с 1 июля увеличилось число непринятых деклараций и расчетов

С 1 июля вступил в силу перечень причин, по которым декларации и расчеты будут считаться непредставленными, хотя они и были отправлены в налоговую инспекцию.

Что случилось

С 1 июля вступил в силу перечень причин, по которым декларации и расчеты будут считаться непредставленными, хотя они и были отправлены в налоговую инспекцию. Он установлен Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ,

Кого коснется

Поправки касаются всех, кто сдает налоговую отчетность — и организаций, и ИП, и даже обычных физлиц.

Какая отчетность будет считаться несданной

  • отчетность, подписанная неуполномоченным лицом или электронной подписью умершего лица;
  • если отчет подписан руководителем, который дисквалифицирован или о нем в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений;
  • отчет сдан организацией, которая перестала существовать. Т.е. исключенной из ЕГРЮЛ.

Если налоговая обнаружила какое-то обстоятельство, по которым отчетность считается непредставленной, она в течение 5-ти рабочих дней отправляет уведомление об этом налогоплательщику.

Что с декларацией по НДС

Декларация по НДС может быть признана несданной, если данные в ней не соответствуют контрольным соотношениям. Такие правила указаны в новом пункте 5.3 статьи 174 НК. Эти соотношения утверждает ФНС.

Как это будет происходить:

  1. В день

Дата публикации: 11.08.2021, 14:35

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Корпоративный подоходный налог Казахстан

Добрый день.Организация из РФ, осуществила реализацию товара на территории РК Казахстан.В связи с этим покупатель из Казахстана с причитающихся денежных средств удержал КПН и перечислил поставщику сумму за минусом 12%. Поставщик находится на УСН "Доходы-расходы". В доход по УСН необходимо включить всю сумму отгрузки включая КПН, несмотря на то что получено на расчетный счет меньше? Если да, то возможно ли включить в расходы по УСН сумму удержанного КПН?

Эксперт:

Надежда К.

Учет в 1С

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, как правильно вести учет 🙏 ИП на УСН Д-Р и НДС 22% с 2026. ИП оказывает услуги по перевозке пассажиров между регионами (Краснодарский край -Крым и новые республики). У ИП заключены договора с автовокзалами, деньги приходят на расчетный счет ИП от автовокзалов уже за минусом услуг автовокзала. Как правильно в таком случае считать УСН и НДС, от сумм, которые по факту приходят на рс и не учитывать УПД, которые нам выставляют вокзалы за свои услуги и тогда мы получается не можем и НДС с услуг вокзала принять к вычету, ведь суммы мы получаем уже уменьшенные и НДС входящий у нас получается уже уменьшенный? Или нужно в программе 1С делать УПД на вокзалы на полную стоимость своих услуг и забивать в программу УПД от вокзалов? И как правильно это сделать в 1С бухгалтерии?

Информационное письмо

Информационное письмо

Пришло на почту, что с этим делать? Уважаемый участник оборота товаров!

Напоминаем об обязанности, которая касается компаний и ИП в определенных сферах деятельности. Если ваши ОКВЭД входят в Перечень работ и услуг (Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ № 725), необходимо подать уведомление о начале деятельности в специальный реестр.

Куда именно и как нужно подать данное уведомление и до какого числа?

Информационное письмо

Пришло на почту, что с этим делать? Уважаемый участник оборота товаров!

Напоминаем об обязанности, которая касается компаний и ИП в определенных сферах деятельности. Если ваши ОКВЭД входят в Перечень работ и услуг (Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ № 725), необходимо подать уведомление о начале деятельности в специальный реестр.

НКО, АНО отчетность

За 2025г. нужно ли сдавать некоммерческим организациям отчет в Минюст, по ПРИКАЗу от 09.12.2025 N 336 ОБ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Субсидии, и гранты не получали. деятельность немного была. Ранее сдавали только заявление о продолжении деятельности. Его также нужно сдавать?

Эксперт:

Александр З.

Оплата нерезиденту расходов представителя по решению суда / налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организация доходов

По решению суда резидент РФ оплатил через посредника-резидента РФ нерезиденту РФ (Корея), не имеющему представительства в РФ, расходы на оплату услуг представителя на участие в судебных заседаниях.

Нужно ли включать данную оплату нерезиденту-РФ в Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организация доходов, и подлежит ли удержание налога на прибыль с этой суммы?

Эксперт:

Надежда К.

Отчетность по транспортному и имущественным налогам

Здравствуйте.

Организация имеет на балансе транспорт и недвижимость. Согласно законодательству обязана платить налоги соответствующие.

Вопрос:

По итогам 2025 года необходимо ли предоставлять налоговые декларации по транспортному налогу и налогу на недвижимость и в какой срок? Необходимо подавать уведомление по итогам 2025 года по таким налогам?

Спасибо.

Эксперт:

Оксана М.

Расчет о суммах доходов,выплаченных иностранным организациям

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста нужно ли сдавать ООО - Расчет о суммах доходов,выплаченных иностранным организациям в ИФНС, если ООО на УСН (доходы) оплачивала 18.11.25г компании (платежный агент),которая зарегистрирована в Турции, согласно агентскому договору за агентское вознаграждение и за товар (был также контракт с компаний из Китая, который был поставлен на учет в банке) в рублях и получили документы акт -отчет (закрывающие по агентскому договору),CMR,ГТД. Спасибо.

Эксперт:

Надежда К.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПремиум