Как будет считаться НДС с перепродажи бытовой техники

Как будет считаться НДС с перепродажи бытовой техники

Опубликован перечень видов электронной и бытовой техники, приобретенной у физлиц (не являющихся ИП), для перепродажи. Он нужен скупщикам бытовой техники у населения, работающим на ОСНО.

Что случилось

Опубликован перечень видов электронной и бытовой техники, приобретенной у физлиц (не являющихся ИП,) для перепродажи. Постановление Правительства от 13.09.2021 № 1544.

Зачем он нужен

С 2022 года согласно пункту 5.1 статьи 154 НК при реализации отдельных видов бытовой техники, приобретенных у физлиц для перепродажи, база по НДС определяется как разница между рыночной ценой с учетом НДС и ценой приобретения этих товаров. Т.е. с межценовой разницы.

Т.е. этот перечень нужен будет скупщикам бытовой техники у населения, работающим на ОСНО.

Что вошло в перечень

  • холодильники бытовые;
  • морозильники бытовые;
  • машины стиральные бытовые;
  • пылесосы бытовые;
  • компьютеры портати

Дата публикации: 20.09.2021, 10:01

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Яндекс

Добрый день. Ранее на мой вопрос от Вас был получен ответ, ссылка ниже:

https://www.klerk.ru/consultations/andeks-54572/#comment__1513515,

но в следующем месяце эта сумма в отчете "Расходы по УСН"осталась как не оплаченная и не берется в расход. Сальдо по 76.09 закрывается верно. Какие мои дальнейшие действия? SOS!!!

Первый год работаем Д-Р+ НДС+Маркетплейсы((((

Эксперт:

Татьяна П.

Учет налога при продаже недвижимости

Добрый день. ИП на УСН 6%. в марте продает нежилое помещение (Договор купли-продажи от 21.03.26, оформлен нотариально). Помещение продано за наличные ДС. Чек по приходу пробит 10.04.2026. В каком квартале учитывать налог УСН от продажи помещения: в том, когда была совершенна сделка, либо в том, когда был пробит чек?

Эксперт:

Наталья В.

Ставка НДС -0% при внутрироссийской перевозке груза

Наша компания берет судно в тайм чартер на рейс по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, но груз идет в рамках международной перевозки.Мы заключаем договор перевозки с Клиентом на маршрут Спб-Калининград. Можем ли мы в данном случае выступать перевозчиком и применять ставку НДС-0%. Или перевозчиком является судовладелец?

Эксперт:

Алевтина А.

Переход с УСН на ОСНО

Если ИП перешел с УСН на ОСНО с 2026 года, то как учитываются расходы по товарам и ОС, при:

  1. Товар приобретен при УСН, но реализован при ОСНО?

  2. Товар реализован при УСН, но оплачен при ОСНО?

Если ИП перешел с УСН на ОСНО с 2026 года, то как учитываются НДС по остаткам товаров на 01.01.2026 год?

Ставка ндс на пиццу замороженный полуфабрикат с 2026г

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какая ставка НДС на замороженную пиццу, ИП изготавливает полуфабрикат (пиццу) и продает оптом для розничных магазинов , они уже выпекают и продают конечному потребителю. В данном случае ИП -изготовитель полуфабриката по какой ставкой должен облагать данную продукцию?

Эксперт:

Алевтина А.

НДС налогового агента

Добрый вечер. Российская организация оплатила услуги регистрации медицинского препарата в Белоруссии и начислила НДС к уплате в качестве налогового агента. Выручки по деятельности у организации пока нет, но входящий НДС по услугам есть. Можно ли при такой ситуации зачесть начисленный НДС? Как на это реагирует налоговая?

Эксперт:

Надежда К.

Оформление счета на доплату

ООО на ОСН. В 2025г по договору с бюджетной организацией заключен договор на выполнение работ, общая сумма 2 400 000р в т.ч. НДС 20% - 400 000р

В декабре 2025г. выставлен счет на аванс 50% от суммы договора, 1 200 000р в т.ч. НДС 20% - 200 000р, аванс получен, выставлен сч/ф на аванс 1 200 000р, в т.ч. НДС 20%.

В 2026 году в связи с изменением ставки НДС подписано доп соглашение к договору на изменение ставки НДС: общая сумма договора не менялась, изменена сумма НДС в т.ч. на 22% - 432 786,89р

В марте 2026 оформлен УПД на полную сумму выполненных работ - 2 400 000р, в т.ч. НДС 22% - 432 786,89р

Как правильно выставить счет на доплату на сумму 1 200 000р, в т.ч. НДС - какая ставка? какая сумма? возможно нужно указать две суммы НДС? - дополнительно по авансу и отдельно по второй половине оплаты?

Есть какие-то правила на оформление таких счетов?

Эксперт:

Сергей В.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПремиум