Как правильно оформить отмену командировки из-за мобилизации + образец приказа

Как правильно оформить отмену командировки из-за мобилизации + образец приказа

Сейчас командировки стали срываться заметно чаще. Например, потому что командированному работнику пришла повестка. Как грамотно отменить командировку и вернуть уже уплаченные деньги?

Материалы в разборе

Приказ об отмене командировки

Издайте в произвольной форме приказ об отмене командировки.

Скачать пример заполненного приказа и свериться можно тут

В приказе укажите:

  • причины отмены командировки;
  • реквизиты приказа о направлении работника в командировку, который отменяете;
  • когда работнику надо вернуть аванс.

Приказ обязательно доведите до сведения сотрудника.

Предварительные затраты при расчете налога на прибыль

Компания может уже купить билет, и заранее оплатить номер в гостинице.

Дата публикации: 21.10.2022, 10:19

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Этрн

Добрый день! Подскажите,пожалуйста, Если ооо своим транспортом и своим водителем везёт свой груз, то не надо будет с 1 сентября делать этрн?

А если всё тоже самое, машина в аренде без экипажа, т.е. ооо своим водителем везёт свой груз, но грузовик взять в дрлгосрочную аренду, то этрн надо будет делать?

Спасибо

Эксперт:

Александр З.

Корректировка налога на прибыль

Добрый день.

"При расчете налога на прибыль сумму транспортного налога, авансовых платежей по нему включают в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Если налог заплатили в большей сумме, чем нужно, - завысили расходы по прибыли. После подачи "уточненки" по транспортному налогу нужно корректировать базу по налогу на прибыль (письмо Минфина РФ от 25 апреля 2024 года N 03-03-06/1/38979).

При этом исчисление налогов, учитываемых в составе расходов по налогу на прибыль, не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль. Это касается и переплаты налога вследствие неприменения льготы (постановление ВАС РФ от 17 января 2021 г. N 10077/11).

Поэтому при подаче уточненок по транспортному налогу в связи с выявлением переплаты корректировку нужно рассматривать как новое обстоятельство, по которому у компании возникает внереализационный доход в текущем налоговом периоде."

Что думаете по этому поводу? Могу ли я налог на прибыль не пересчитывать за 24 и 25 года, а просто скорректировать его в текущем периоде?

Эксперт:

Сергей В.

Признание доходов для налоговой базы по БВ и Озон.

Добрый день! ИП на УСН 6% "Доходы".1. Для расчета налога по УСН по Выкупленным товарам признается сумма которую перечислил Маркетплейс, за минусов расходов, т.е кассовым методом или Сумму брать из отчетов -Уведомление? 2.По Озону и ВБ есть в отчетах: Суммы компенсации с плюсом и минусом. Эти суммы входят в налогооблагаемую базу для расчета налога 6%? 3. По Озону есть отчеты Компенсация по вине Озон- с них начисляется налог? и есть отчеты Декомпенсация ( о излишне выплаченных сумм компенсации). . Они уменьшают суммы компенсации? с них считается налог к уменьшению?

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Продажа недвижимого имущества. НДС.

Вопрос :

1.    Физлицо ИВАНОВ И.И.( одновременно он является и ИП ИВАНОВ И.И.) по договору купли-продажи (договор 1) продал ООО «Завод ХХХ» недвижимое имущество за 55 млн. руб.


 ООО «Завод ХХХ» не заплатило по договору купли-продажи и должно ИВАНОВУ И.И  55 млн. руб.
 ИВАНОВ И.И. является также Учредителем и собственником ООО «Завод ХХХ » .


 ООО «Завод ХХХ » оплачивает задолженность 55 млн. по договору купли-продажи (договор 1) перед физлицом ИВАНОВЫМ И.И  на счет ИП ИВАНОВ И.И. чтобы не платить комиссию банку за перевод со счёта ЮЛ на счёт ФЛ.

Так можно? Не будет проблем?


 Отчитываться по доходам за 2026 год через декларацию 3-НДФЛ будет физлицо ИВАНОВ И.И. ??  Недвижимость нежилая. Надо ли подавать 3 НДФЛ?

 Разница между покупкой и продажей недвижимости составляет 1,0 млн. рублей, налог на доходы = 130,0 тысяч рублей (ставка 13% — если доход до 2,4 млн. руб.).
 
 2.    По договору займа (договор 2) между ООО « Завод ХХХ » и физлицом ИВАНОВЫМ И.И.  ООО «Завод ХХХ » должно физлицу ИВАНОВУ И.И.  61,5 млн. рублей и перечисляет эти средства на счет ИП ИВАНОВ И.И.

В годовую отчетность ИП возврат займа не включается. Не облагаются налогом на доходы.

3. Назначение платежа в ПП на оплату по договору купли-продажи на сумму 55 млн: «Оплата по Договору купли-продажи недвижимого имущества б/н от 01.01.2023. В т.ч. НДС (22%) 9918032-79»

Это  правильно?
 С НДС проблем не будет?

 

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Договор найма жилого помещения по которому арендодатель не является выгодоприобретателем.

Добрый день. Физ лицо Иванова планирует сдать квартиру находящуюся у неё в собственности. Денежные средства от сдачи квартиры будет получать её сын Петров, зарегистрированный в качестве самозанятого. Правомерно ли будет составлен договор если "наимодатель" будет Иванова, а в пункте "расчеты по договору" будет указан выгодоприобретатель Петров и реквизиты его счета ? В данном случае обязанности платить налоги с дохода ложатся на выгодоприобретателя ?

Эксперт:

Наталья В.

Смотреть все консультации
ГлавнаяПремиум