Надо ли включать в доход компенсацию за изъятую недвижимость: какие есть мнения Минфина и ВС

Надо ли включать в доход компенсацию за изъятую недвижимость: какие есть мнения Минфина и ВС

Есть пробелы в НК, которые чиновники толкуют однозначно в пользу бюджета, несмотря ни на какие решения арбитров. В таких ситуациях для возврата суммы незаконно взысканного налога надо действовать исключительно через суд. Компенсация за принудительно изъятое государством имущество честного налогоплательщика – как раз одна из таких тем.

Вы видите 30% этого разбора

Подпишитесь, чтобы получить полный доступ ко всем разборамзаконов, а также к другим сервисам на Клерк.ру

Подписка «Клерк.Плюс»

Самое нужное для бухгалтера

  • На 1 месяц

    499 ₽
    Списывается ежемесячно
  • На 12 месяцев

    4 999 ₽5 988 ₽
    со скидкой -17%
    Единоразовый платеж

Включает:

  • Доступ к базе разборов (более 600 экспертных статей с приложениями, новый разбор каждый день)

Подписка «Клерк.Премиум»

  • консультации с экспертами
  • ИИ-помощника и чат
Смотреть тарифы

Начать дискуссию

Другие материалы по этой теме

Смотреть все

Курсы и вебинары по этой теме

Смотреть все

Консультации по этой теме

12

Оперативные ответы практикующих экспертов по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам, которые важны бухгалтерам, предпринимателям и кадровикам

Налог с продажи квартиры 3-НДФЛ

Здравствуйте, подскажите, квартира часть доли 1/2 была у меня , а вторая у моей мамы тоже 1/2. Я ей подарил по договору дарения свою часть доли 1/2. Сейчас мама умерла и я вступил в наследство и хочу ее продать за 3200 000,00 руб, срок владения квартирой при продаже менее 3 лет (у нас минимальный срок владения по краю). Я буду платить налог с применением вычета стандартного с 2200000,00- налог 286000? Долю, что я подарил получается тоже облагается или нет? Получил с разных налоговых разные ответы. Помогите!!!

Эксперт:

Александр А.

Отсутствие работника

Добрый день. Подскажите, если сотрудник отсутствует на работе с декабря 2025года. Акты об отсутствии на рабочем месте написаны, письмо ему направлено, но не заказное . Уже прошло 2 месяца, ответа нет , сотрудник не явился. Можем ли мы его уволить ? Нужно заказным письмо повторно отправить?

Эксперт:

Лилия Г.

ИП на патенте и УСН -распределение.

Добрый день! ИП без сотрудников патент+усн 6%. При распределении взносов на ИП+1% между режимами пошло превышение стоимости патента, по усн нужно доплатить. Можно сумму превышения по патенту зачесть на Усн? Либо просто оплачиваю усн?Спасибо.

Эксперт:

Наталья В.

новый ОКВЭД

Добрый день. ИП имеет основной Оквэд 43.21 Производство электромонтажных работ, руководитель хочет заняться параллельно сельскохозяйственными работами, распашка земли и др.

Подскажите, можно ли совмещать такие разные направления бизнеса?

Есть ли дополнительная отчетность и налоговые сборы по сельхоз работам?

Эксперт:

Наталья В.

Платежный агент

Всем добрый день !Как по вашему мнению - организация платит иностранному поставщику через платежного агента, зарегистрированного не в РФ. Платежный агент берет за свои услуги комиссию. Комиссия оплачивается сразу же, вместе с основной суммой. После того, как деньги доходят до поставщика - платежный агент дает акт отчет (не похожий на наши УПД), в том, что он исполнил договор и в акте указана сумма комиссии. Эту сумму комиссии я беру в расходы по налогу на прибыль. Вопрос - если акт дан в декабре 2025, а оплачена комиссия в январе 2026 - когда отнести на расходы ? За 2025 год ? Все остальные акты с комиссией оплачены четко, в одном квартале, один этот выбился. Сомнение в том, что это не классический документ, принятый в РФ 🤷‍♀️

Нужна консультация по поводу требования из ИФНС по поводу заниженной налоговой базы.

Добрый день!

ИФНС прислала требование, в результате камеральной проверки декларации по УСН Налоговая считает что заниженна налоговая база( в частности безнал).

Розничная торговля.

Сумма безнала на которую ссылается ИФНС полностью совпадает с отчетом ОФД за 2025 г.

По банковским выпискам сумма безнала за 2025г меньше, потому что розничная выручка за 30 и 31 декабря пришла на счет 10.01.

Соответственно в декларации заявлена не была.

Помогите разобраться в ситуации.

Нужно ли подавать уточненную декларацию УСН?

Так же являемся плательщиками НДС, прийдется подавать и уточненную декларацию НДС?

Эксперт:

Надежда К.

Отражение свернуто прочих доходов и прочих расходов за прошлый год в ОФР в отчетности за 2025г.

Добрый день, в отчете о прибылях убытках за 2025 год, прочие доходы и расходы отразили свернуто, с учетом требования нового ФСБУ 4/2023, аналогичные показатели за 2024 год в этом отчете также свернулись и, конечно, при этом получились суммы отличные от тех, которые мы подавали в отчетности за 2024 год. Сейчас при сопоставлении показателей отчетности за 2025 год с показателями отчётности за 2024 год программа выдает ошибку, что показания, отраженные в отчете этого года, не соответствуют показаниям, отраженным в отчетности прошлого года, насколько это критично? или показатели прошлого года в отчетности за 2025 год лучше отразить также как было сдано в том году? И можно ли всё-таки поставить галочку " отчетность не подлежит утверждению", если речь идет о малом предприятии, ведущем упрощенный бухучет, не попадающем под аудит, имеющим единственного участника, в уставе которого не закреплено положение об обязательном утверждении отчетности единственным участником ?

Эксперты:

Надежда К. и еще 1

Является ли объектом налогообложения для НДС возмещение коммунальных платежей

ИП на УСН Доходы + НДС 5% сдача в аренду нежилых помещений. С арендаторами заключен договор с условиями: постоянная часть арендной платы и переменная часть арендной платы (возмещение коммунальных расходов вода, электроэнергия, тепло и прочее не входит в аренду).

В течении 2025 года на коммунальные услуги выставлялись УПД с НДС 5% как реализация, т.к. не совсем было понятно по условиям договора как учитывать. По факту данный вид услуг реализацией не является, выяснилось в текущем периоде (бухгалтер "глупый человек"))).

В следствии чего возник вопрос: исправлять прошлый год реализацию и подавать корректировки по НДС к уменьшению, либо оставить как есть и с этого года вести учет правильно.

Если исправлять, то как правильно это сделать. Полнейший ступор в этой ситуации.

Спасибо за ответы

Эксперт:

Оксана М.

Смотреть все консультации
ГлавнаяБухСтрим