🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →

Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО

Если пропустить момент изменения ОКТМО, то ФНС может прислать требование с запросом пояснений по этой ошибке. Рассказываем, как корректно исправить неточность.
Что делать, если в декларации по НДС указан неактуальный ОКТМО
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Автор

Чтобы исправить неверный ОКТМО в декларации придется одновременно сдать два расчета:

  • новый первичный расчет с номером корректировки «0--». В нем нужно указать верный ОКТМО, а также перенести в него все сведения из сданного расчета с неверным ОКТМО;

  • отменяющий расчет с номером корректировки «1--». В нем нужно проставить тот же неверный ОКТМО, что и в изначальном, о во всех полях проставить нули.

Если не исправить ошибку, то ФНС не перенесет начисления с неверного ОКТМО на актуальный.

Чтобы работать с НДС без ошибок и сдавать верную отчетность, обратите внимание на курс повышения квалификации «Учет НДС — 2025». После обучения выдадим удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 6 899 рублей.

Читайте также по теме НДС:

Топ-10 вопросов про внедрение 1С в 2026 году

Как внедрить 1С в 2026 году: сколько стоит проект, сколько времени занимает, какие этапы включает и как избежать провалов. Полезный гид для руководителей и компаний

Топ-10 вопросов про внедрение 1С в 2026 году

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш