агентский договор

Добрый день! Мы планируем работать посредником между компаниями в России и компанией нерезидентом (ОАЭ, Гонконг), проводить платежи за комиссию и третья сторона принимает деньги со своей комиссией. Т.е. от компании в России, далее РК, уходит (100%+1%+4%), мы компания посредник (на ОСНО) их связывающая берем 1% за свои услуги, а нерезидент 100% и 4% за свои услуги, далее эта компания нерезидент в своей стране переводит деньги кредитору РК - 100 %. Расскажите, пожалуйста, по какой схеме наиболее безопасно работать, с наименьшими налоговыми рисками и размером, уплачиваемых налогов? Какие налоги мы должны платить все трое в этих вариантах?

1 вариант : Российская компания на ОСНО переводит всю сумму 105% нам посреднику, мы забираем 1 % и отправляем 104% на счет компании нерезидента в России, далее она перечисляет кредитору РК и себе оставляет 4 %.

2 вариант: РК переводит нам 1 % и переводит 104% компании нерезиденту.

3 вариант: РК переводит нам 105% , мы переводим всю сумму на счет компании нерезидента в России и потом он нам возвращает нашу комиссию 1 %.

  • Надежда Камышева

    Добрый вечер.

    Во всех трех вариантах вы платите свои обычные налоги со своего агентского вознаграждения. Только вот второй вариант непонятен - а зачем вы вообще тогда в этой цепочке, если РК может напрямую заплатить компании-нерезиденту и сэкономить на комиссии вам?

Эта и еще 5 409 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке

Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:

20+