Робокасса
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно вести учёт платежей через посредника Робокассу в 1С для ИП на УСН Доходы.
Сама Робокасса дает пояснение для режима ОСНО, но для ИП на УСН нужно другое решение.
На наш рс поступает сумма уже за минусом комиссии Робокассы.
Подскажите пожалуйста пошагово, какие проводки и операции в 1С после поступления дс от Робокассы на рс. Что бы в КУДиР попадала правильная сумма, оплаченная клиентом, а не поступившая на рс от Робокассы.
Эксперт:
Рубрика:
1С
Эта и еще 6 327 консультаций от экспертов на различные темы доступны по подписке
Подключите сервис Клерк.Консультации и получите решение всех ваших рабочих задач от лучших экспертов-практиков страны:
Здравствуйте.
Для упрощения учета можно использовать документ Поступление на расч.счет вид Поступление по платежным картам Без закрывающих документов.
Если в 1с ведете товароучет или в документе Поступление на расч.счет вид Поступление по платежным картам выбераете не Без закрывающих документов, а По отчетам о продажах, то еще используйте документ Операция по платежным картам, т.е. сч 57.
1. Оплата покупателя. Документ Операция по платежным картам. Вид операции; Оплата от покупателя. Вид оплаты: Робокасса. Проводки Дт 57 Кт 62
2. Поступление на счёт денежных средств от Робокассы. Документ Поступление на расч.счет вид Поступление по платежным картам. Если комиссия указана в поступлении, то комиссию указываете прямо в документе. В противном случае комиссия 0.00.
Проводки
По отчетам о продажах: Дт 51 Кт 57
Без закрывающих документов: Дт 51 Кт 57, Дт 57.03 Кт 90.01
Если комиссия указана в поступлении, то комиссию указываете прямо в документе. В противном случае комиссия 0.00. Проводка Дт 91.02 Кт 57
Запись в КУДиР в сумме поступления или, если в документе указана комиссия - поступление+комиссия.
3. Если комиссию Робокассы учитываете по отчету.
Можно провести 2 способами.
3.1. Отражаете комиссию в последнем поступлении на счёт. Проводки Дт 51 Кт 57 и если указана комиссия Дт 91.02 Кт 57 (на общую сумму комиссии).
Запись в КУДиР в сумме поступление+комиссия (общая).
3.2. Создаете Поступление услуг от Робокассы на сумму комиссии по отчету. Проводки Дт 91.02 Кт 76.09
4. Для закрытия сч. 57 создаёте Операцию, введенную вручную, с проводкой ДТ 76.09 Кт 57 на общую сумму комиссии и записью в КУДиР (открываете вкладку через верхнее Еще - Выбор регистров - регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел 1)).
Или отдельно вручную формируете документом Запись книги доходов и расходов УСН.
Спасибо за ответ! Но прошу уточнить отдельные моменты.
Мы оказываем услуги (т.е. вести товароучет не нужно).
По робокассе есть несколько нюансов. Во первых нам поступает оплата не каждый день, а отдельными кучками сумм и не от Робокассы, а от двух контрагентов: "НКО "ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ" (АО)" и "ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва" это их расчетные банки. Денежные средства на наш р/с приходят за минусом вознаграждения (комиссии) за услуги Робокассы. Сумму этой комиссии можно увидеть 1раз в конце месяца по Акту о завершении отчётного периода(отчет агента). Вот как эту комиссию включить в Доход по Кудир, какой операцией в 1С?
1)По выписке банка, Поступление на р/с, вид операции по пп картам, без закрывающих документов. Это сумма садиться в Кудир с учетом комиссии банка.
2) А далее как? Отдельно посадить в Кудир сумму вознаграждения (комиссии) от Робокассы? Ведь по УСН Доходы мы должны всю оплату от покупателя указать в КУДиРе, с учетом всех комиссий?
По комиссии:
3.1. Отражаете комиссию в последнем в месяце поступлении на счёт. Проводки Дт 51 Кт 57 сумма поступления, Дт 57 Кт 90.01 приход+комиссия и Дт 91.02 Кт 57 (на общую сумму комиссии по отчету).
Запись в КУДиР в сумме поступление+комиссия (общая).
3.2. Создаете Поступление услуг от Робокассы на сумму комиссии по отчету. Проводки Дт 91.02 Кт 76.09
4. При 3.2 для закрытия сч. 57 создаёте Операцию, введенную вручную, с проводкой ДТ 76.09 Кт 57 на общую сумму комиссии и записью в КУДиР (открываете вкладку через верхнее Еще - Выбор регистров - регистр накопления Книга учета доходов и расходов (раздел 1)).
Или отдельно вручную формируете документом Запись книги доходов и расходов УСН.
Благодарю! Подскажите пожалуйста, а если эту комиссию проводить через Отчет Комиссионера и Корректировка долга, это будет не правильно?
Хотелось бы для себя выработать более оптимальный правильный путь для облегчения учёта таких операций.
Я бы не стала. Но как способ заполнения КУДиР в 1с с технической стороны возможно использовать отчёт комиссионера.