Принципы налогового планирования холдинговых структур

С одной стороны государство старается закрыть все возможные "лазейки", позволяющие оптимизировать налогообложение, но с другой стороны для более грамотных налогоплательщиков на законных основаниях позволяет платить налоги по своему усмотрению.

Центр налогового планирования «ПНП» приглашает на семинар-практикум из цикла: «Принципы налогового планирования в бизнесе»:

Принципы налогообложения холдинговых структур

Действенная оптимизация налогообложения возможна только среди партнерских структур в рамках одного холдинга. У каждого финансового директора должен быть соответствующий кейс решений как по переводу налогооблагаемой базы, так и по уменьшению совокупного налогообложения внутри холдинга .

Аудитория: Руководители, финансовые директора, главные бухгалтера, налоговые специалисты

Программа семинара:

1. Принципы конструирования схем по налоговому планированию. Перераспределение финансовых ресурсов в холдинге. Оперативное распределение налоговой нагрузки между участниками холдинга.

2. Трансфертное ценообразование – как основной способ перевода налогооблагаемой базы. Порядок применения статьи 40 Налогового Кодекса РФ. Аргументы, которые не позволяют доначислить налоги (пени, штрафы) на основании статьи 40 Налогового Кодекса РФ.

3. учетная политика и оптимизация налогов. Применение учетной политики с целью увеличения амортизационных отчислений, создание резервов по сомнительным долгам, ремонту и т.д.

4. Принципы налогового планирования использования основных средств. Сохранность основных средств – ключевой признак всех схем по налоговой оптимизации. Способы увеличения амортизационных отчислений для целей налогообложения. Применение лизинга. Кто может быть лизингодателем? Возвратный лизинг. Схемы по оптимизации НДС и налогу на прибыль через внесение основных средств в качестве вклада в уставной капитал общества, простое товарищество.

5. Принципы налогового планирования (оптимизации) выплаты заработной платы. Замена трудовых отношений договорами о предоставлении персонала (возмездного оказания услуг). Выплата заработной платы из чистой прибыли, через дивиденды, через компенсационные выплаты.

6. Принципы налогового планирования реализации товаров (работ, услуг). Формирование снабженческо-производственно-сбытовых цепочек. Способы принятия к вычету НДС в большем размере, чем будет уплачено в бюджет всеми участниками схемы по налоговой оптимизации.

7. Нетиповые операции в холдинге - как элемент налогового планирования: практика применения. Способы налоговой оптимизации уплаты штрафных санкций, процентов по долговым обязательствам, уступки права требования с дисконтом. Оптимизация налоговых выплат при распределении дивидендов.

8. Безналоговые способы передачи активов. Безвозмездная передача денежных средств. Беспроцентный заем. Увеличение уставного капитала общества.

Место проведения семинара: г. Москва, ул. Квесисская д.9 , Конференц-зал (м.Савеловская)

Стоимость семинара: 4900 рублей. При посещении более одного участника от одной организации предоставляется скидка 10% . В стоимость семинара включен обед, кофе-брейк и раздаточный материал.

Порядок регистрации: Заполните и отправьте регистрационную форму , свяжитесь с нами по тел./факсу: (095) 262-08-97 или по e-mail: seminar@pnpb.ru


Комментарии

Комментарии под этим материалом были скрыты

В связи с нарушением норм общения и правил сайта, мы скрыли все оставленные комментарии. Если у вас есть вопросы или замечания, отправляйте их на почту support@klerk.ru