"В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона N 103-ФЗ прием плат без зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет, указанный в частях 14 и 15 статьи 4 Федерального закона N 103-ФЗ, а также получение поставщиком, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также казенных и бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, и лиц, указанных в части 20.1 статьи 4 Федерального закона N 103-ФЗ, денежных средств, принятых платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами, указанными в части 18 статьи 4 Федерального закона N 103-ФЗ, не допускаются."
Поясните пожалуйста этот абзац. Мы ТСЖ, принимает платежи через ЕРИЦ, ЕРИЦ и квитанции нам присылает собственникам. Мы обязаны иметь спец.счет.обязательно.? ЕРИЦ перечисляет нам причитающиеся платежи от населения и на расчетный счет и на спец. счет. Мы хотели закрыть спец.счет, но ЕРИЦ говорят мы не сможем вам тогда перечислять полученные от наших собственников денежные средства только на расчетный счет. Поставщик тоже должен иметь спец.счет обязательно? И второй случай. Если мы будем сами выписывать квитанции и получатель в квитанции будет само ТСЖ- его расчетный счет. Тогда ТСЖ не обязано иметь спец.счет? Спасибо
Сами налоговые предоставляют данные налогоплательщиков в различные комиссии местных органов власти. Зарплатные комиссии например. Сидят там в комиссиях все кому не лень- те же прокуроры, которые должны следить что бы не было нарушений законодательства. И почему то налогоплательщик должен отчитываться перед этими комиссиями. Выходит налогоплательшик должен подать в суд на налоговую и на прокурора, которые допускает нарушения Закона о налоговой тайне. Есть судебная практика по этому Закону?
Мусорщики прислали на имя умершего собственника предисковое требование за мусор по частному дому. , т.к наследники подали только заявление нотариусу но не получали (не оформляли свидетельство о наследстве, соответственно в ЕГРН нет никаких сведений о собственниках по этому дому. как суды решают по таким искам дела? Какая практика сложилась в таких случаях?
Так сверяйте, кто вам мешает или не дает. Сейчас в ПФР открыты личные кабинеты. и все равно 80 % работающих не знают что это такое. Вы 8,5 млн за какой период заплатили- с рождения? И за кого? Может за наемных работников или за себя? Так вы теперь директор и ничего не платите? умным себя считаете?
По ПСН фиксировать доход? и представить его в ФНС? По УСН у нас декларация нулевая., но ее нельзя сдать заранее в 2024 году. Как налоговая будет оценивать наш доход, если мы подадим заявление на ПСН 5 декабря?
пенсии платятся от взносов а не от того работает предприятие или нет. Можно и не работать, но платить взносы добровольно и с них и насчитают пенсию. Если у директора будет достаточно стажа прожиточный минимум он получит по сегодняшнему законодательству. И получается почему ИП обязан платить фиксированный взнос, а директор не платя взносы так же наравне с ИП получит прожиточный минимум. Не кому в Думе защищать интересы ИП.
Как можно оценивать доход на ПСН за 2024 год -по вмененному доходу или по факту и где взять факт по ПСН? И по УСН, если год еще не закончится, а заявление на ПСН надо подать до конца года?
И еще преимущество забыла. ИП платя фиксированные взносы будет получать минимальную пенсию или прожиточный минимум (что больше) также как и учредитель или руководитель ООО не платящий взносы ни копейки.
Правильно "ИП отвечает всем своим имуществом", поэтому мы (ООО) и не закрываемся , вот еще вам преимущество перед ИП. А то что на закрытие 3, 5 месяца оно того стоит. И главная причина не с сроках закрытия, а в преимуществах и взносы не платить и не отвечать ни за что., и скрываться легче. Без воли физического лица будь то руководитель, учредитель никаких обязательств в ООО не возникает.И получается - что такое ООО? Это просто миф., придуманный Западным миром и мы его копируем.
А для чего вы вообще открывали фирму если у вас деятельность нестабильная? так и оставались бы ИП, то закроетесь то откроетесь. Чем ИП хуже вас как учредителя. Вы такое же физическое лицо. Пусть тогда отменяют фиксированные взносы не работающему ИП. Тогда вы будите на равных. А то получается "скрываетесь" и от взносов и от заказчиков.Умники.Как с вами вообще заказчики работают при таких долгах и судебных делах
Какая же после этого налоговая тайна? расскажем и пошлем всем кому надо и вызовем на комиссию. А про комиссию что нибудь в НК есть? Комиссия будет подменять налоговые органы?
Я так понимаю они сдают отчетность, значит не хотят закрываться. Просто ведут теневую деятельность. Вдруг налоговая их обнаружит. Или ждут когда понадобится кому подставная фирма для обналички.Индивидуальных предпринимателей я думаю поболе будет неведущих деятельность. Но вот как раз страховые взносы и заставляют их закрываться. Но там проще, сегодня закрылся а завтра открылся.
Согласна с вами на 100%. Теперь директор в ООО будет на равных условиях с ИП так же не ведущем деятельность.Чем он хуже директора ООО? Регистрация ООО и неведение деятельности,в первую очередь уход от ответственности физического лица-директора и уход от фиксированных страховых взносов. В принципе в конечном или начальном итоге ООО не может быть зарегистрировано без воли физического лица его учредившего.
Вообще не понятно с этим НДС по госконтрактам. УСН щик не должен платить НДС, но ему и не запрещено его платить (обязан уплатить) если включит в цену НДС, разве он не может. Заказчик - бюджет выделяет и платит финансирование предусматривая сумму с НДС. А УСНщик закладывая в смете сумму НДС в соответствии с финансированием получает получается необоснованную прибыль, т.к по разъяснениям ФНС может в этом случае просто не выставлять счет-фактуру и не выделять в счете на оплату НДС и просто не платить полученный в выручке НДС, Какие то двойные стандарты. НК не выделяет госконтракты. УСН щик не плательщик НДС, но ему никто не запрещает если в цене покупателю он заложит НДС и потом просто уплатит его в бюджет, НК не запрещает этого. На лицо получение необоснованной прибыли или необоснованное финансирование из бюджета.Или чего то я не понимаю?
Не понятно только как быть ИП который осуществляет деятельность основную на патенте. Но у него зарегистрирован еще и УСН доходы. Деятельность по УСН не ведет и ежегодно предоставляет нулевую декларацию. Он тоже должен подать заявление? и вести книгу продаж и сдавать нулевые декларации по НДС?Доходы у него до 60 млн
Это кто это повысит зарплату?Минфин прикажет повысить тем кто с бумажкой? Руководитель бизнеса в первую очередь интересует бухгалтер который в первую очередь умеет принести пользу предприятию правильно выстроенной стратегией налогообложения, бух.учет сам по себе не дает никакой выгоды предприятию., он все время хочет сэкономить на бухгалтерах, ему плевать что у вас растет число отчетов . главное для него . что бы штрафов не было за эту отчетность.Если кого и аттестовать, то в первую очередь руководителей, а то некоторые и понятия не имеют что такое баланс. и когда ИП перейдут на ООО и бухгалтер попросит повышения зарплаты такой руководитель спросит -а за что? Уж просто за бумажку он точно платить не будет. Я про средний и малый бизнес. Ну а на крупных предприятиях ГБ не 30-50 тыс. получает, там может и нужен аттестат.и туда нормальный понимающий бухгалтер сам не пойдет, если у него знаний на крупный бизнес не хватает.
а я всего лишь предложила то, что уже успешно реализовано и работает в других странах. И задачи свои выполняет.
Я уже здесь писала. , в других развитых странах есть необлагаемый минимум в размере до 1000 долл. (в месяц), давайте внедрим этот минимум у нас и тогда все эти бухгалтерские вопросы отпадут сами собой и бухгалтера самоликвидируются половина., если не больше.
А вы предлагаете, что бы ИПешники повысили зарплату просто за бумажку при переходе на ООО. Да они за баланс и то спросит-а за что?, что это такое? вы бы поездили по стране и посмотрели как средний и мелкий бизнес выживает в провинции, а он , если посмотреть со стороны развитых стран как вы указываете вообще ничего и не должен, особенно микробизнес.
О чем спор. С внедрением искусственного интеллекта. цифровизации говорят что профессия бухгалтер вообще исчезнет с горизонта. как и другие -продавцы, водители и пр.
В Штатах и Европе за каждой копейкой как у нас нет слежки, там есть необлагаемый минимум до 1000 долл. а у нас уже выдумали с минималки налог должен работодатель платить. Додуматься надо до такого. Нищеброды.
Налоговые и пенсионные и д.р контролирующие органы сокращают, по крайней мере территориально. Раньше были районные налоговые инспекции, после стали межрайонные, сейчас с прошлого года все субъекты перешли на двухуровневый подчиненность, т.е ФНС и Налоговое управление субъекта. И сделано это все благодаря цифровизации., бухгалтера это знают. Профессиональный бухгалтер благодаря приобретенному практическому опыту и владея множеством бухгалтерских и других программ одновременно может вести несколько даже десятков мелких ООО шек., но все равно , учитывая , что ИП 8, 9 млн прекратят сосуществование, и учитывая что если только хотя бы 50% перейдут на ООО, то это много. Хотя сейчас, не понятно как, даже банки предлагают ведение бухгалтерского и налогового учета. И численность налоговой я думаю не увеличится, т.к там почти все автоматизировано и автомат сам раздает требования кому надо и не надо. Даже декларирование 3 НДФЛ хотят отменить по некоторым видам доходов.
в год, около 2х минимумов.Даже в Китае такое есть. А у нас налоговая за каждой копейкой следит. , хотя даже сейчас есть необлагаемый минимум 250 тыс от продажи прочего имущества.
По идеи , доходы до 300 тыс вообще не должны облагаться никакими налогами, как во всех развитых странах. Это минимум на физическое существование человека. и следить за ними не надо будет. Ну а с приходом цифрового рубля. ,всем физлицам введут декларирование и кому положено платить какой налог ИИ сам его рассчитает и предъявит физ.лицу
У ИП невозможно проконтролировать доходы и имущество от бизнеса и личные доходы и имущество., т.к по сути у него один карман-карман физ.лица, и налоговая стремится их приравнять к ООО.
Как показала практика работы бухгалтером в ООО, многие предприниматели были вынуждены и ранее переходить на ООО (по требованиям лицензирования). Так вот предприниматель, он же просто физлицо вообще не понимают разницы, что он просто учредитель и руководитель в ООО и деньги -наличку просто забирали из кассы или снимали с расчетного счета и расходовали как из личного кармана. Он совершено не понимает что такое баланс, что движение активов легко проследить (кто умеет), а бухгалтер потом голову ломал как это все оформить. , и почему это бухгалтер просить увеличить оплату труда по ведению ООО.Так впредь и будет., просто бухгалтера будут получать больше.Спасибо партии.
Все эти нововведения стратегически планируются с одной из целей -ликвидации окончательно налички. и облегчения контроля за деятельностью бизнеса., всякие там деления, дробления .У ИП невозможно проконтролировать доходы и имущество от бизнеса и личные доходы и имущество., т.к по сути у него один карман-карман физ.лица, и налоговая стремится их приравнять к ООО.
и кто это додумался там в верхах ввести НДС для УСН. Нобелевскую премию за это дать. Это же прямое увеличение ставки по УСН. Зачем так грубо это прикрывать.
И куда только смотрит налоговая? УСНщик накручивает в смете НДС на полную стоимость, включающую и з/п и прибыль. Т.е накручивает 20% на добавленную стоимость (з/п, прибыль и пр ). И что значит выставит счет фактуру или не выставит. В смете накрутил НДС, в КС выделил НДС, и даже в документе на оплату заказчик выделит НДС, но можно не платить этот НДС, не выставляя счет фактуру. Так выходит так может любой УСН делать? Накручивать НДС покупателю, но не выставлять счет фактуру и не будет платить НДС.?
Интересно, как налоговая на это смотрит. Это какие то двойные стандарты или договорняк.
Интересно, разве добавленная стоимость не возникает у плательщика УСН?. Если в смете НДС просто накручен на общий объем работ включая материалы., в т.ч и на накладные расходы и на прибыль, на ФОТ?Некоторые Уснщики выделяют НДС в КС2 как возмещение НДС.Какое возмещение, если ты накручиваешь НДС и на накладные расходы и на ФОТ и на прибыль, это же чисто добавленная стоимость. И получается что НДС в проекте, в смете это дополнительная прибыль для подрядчика. Стоимость строит. работ и услуг не в ходит в перечь освобождаемых от НДС. Получается подрядчик на УСН получает от заказчика оплату (финансирование) за выполненные работы суммы с НДС, но может просто не выставлять счет фактуру и не будет платить НДС, .Он разве не обязан выставить счет-фактуру если цену , выручку он получает с НДС. Стоит только ему не выставлять счет-фактуру и он не обязан платить НДС с полученной с НДС выручки. Так получается любой УСНщик получая выручку с НДС может просто не выставлять счет-фактуру и не обязан платить с выручки НДС? Попахивает какими то двойными стандартами. И потом разве заказчик (бюджет) в поручение на оплату выполненных работ не выделяет НДС?
В консультант плюс этот пункт в другой редакции : - ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).
Что значит ежемесячно равными платежами? И на сколько месяцев эту равномерность разбить? Недавно в интернете. увидела про квитанцию за услуги газоснабжения и там абонент расписывает что есть в этой квитанции и там он упоминает 200 руб за тех.обслуживание это он платит ежемесячно.У нас же требуют оплатить сразу на следующий месяц, суммы непомерно большие до 3х тыс. и каждый год растут. Платим за год, а оплатить надо в раз. И никаких рассрочек не дают, грозятся судом.
Надя.К спасибо за ответ по 59 пункту. Только вот в консультант плюс другая редакция этого пункта.
- ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).
Что значит равными платежами, это на какой период разбивать?
Интересно, как рассчитывают такую компенсацию? Просто делят платежи по ипотеке пополам? а если она вообще не работала или зарплата мизерная была? И как доказать факт несения таких расходов?
Продавцы продают такой товар, хотя он у них числится как списанный , т.к с истекшим сроком годности. Можно было бы хотя бы передавать такой товар на корм животным в приюты., а не уничтожать.
ИП на патенте. Срок уплаты аванса 15.05.24г. Без работников.
Почему в форме уведомления 1112021 до сих пор по строке110 указана сумма уплаченных страховых взносов. Если не платить , а подать уведомление этой формы . что тогда указать в этой строке-110? Может подлежащая уплате сумма страховых взносов за год 49500?
Можно в строке 050 в уведомлении поданного 15.04.24г указать полностью указать годовую сумму патента , отраженную по стр.040? В строке 110 отразить всю годовую сумму фиксированных взносов за 2024 год сразу в апреле? По стр. 120 отразить в уведомление всю годовую сумму патента за 2024 года в уведомлении , поданного в апреле 2024 года? А в строке 140 соответственно отразить сумму разницы стр.110- стр 120?
То есть получается, что можно подать одно уведомление 1112021 в 2024 году по сроку уплаты аванса патента по сроку 15.05.2024 года. И больше не подавать?
Уплату страховых фиксированных взносов произвести в декабре 2024 года?
Так своруют один два продавца, а распределят на всех. Этим двум продавцам это точно выгодно.
У них достаточно списаний по нормам, а также просрочки. Не знаю как в пятерочке. а в магните полно просрочки , естественно ее они списывают. а продавцы потом эту просрочку продают процентов за 30 пенсионерам , деньги себе в карман, естественно помимо кассы. Так что не беспокойтесь. воровство покупателей они покрывают.В пятерочке такого не видели. всю просрочку увозят на склад.А там богу известно куда они ее девают.
А как потом налоговая проверит вашу КУДир?. Сейчас практически 100% налоговая запрашивает в банках движение по расчетному счету у всех субъектов бизнеса. и сверяет поступление с декларациями. Как по карте проверить поступление выручки, если нет комментария. как доказать потом , что это поступление не от покупателя.
Заметили на рынках , да и в небольших магазинах очень часто продавец предлагает перечислить за покупку с карты по номеру телефона. Это на карту продавцу. Это законно? И потом какие тут потом электронные чеки? и речи быть не может
И в четвертых , сети находятся на общей системе налогообложения. В связи с невыдачей чека, можно его не печатать, а можно в связи с этим вообще не отражать эту выручку и также просто воровать продавцам. Не было такой покупки и все.
Законодательство не позволяет такого трактования- забота об экологии или подорожание кассовой ленты это раз. Во вторых никто в пятерочке или в магните не спрашивает адрес или номер телефона, если отказываешься от чека это два. В третьих покупатель не обязан иметь эл. адрес или сообщать свой номер телефона. Это персональные данные.
Так какую сумму ставить в стр.110? Всю годовую фиксированных взносов, подлежащих уплате? Или ничего не ставить, если еще не платили?
Можно по строке 050 поставить сразу годовую сумму патента, которая будет равна 040 строчке, или по 050 надо только в пределах аванса патента ставить?Соответственно и 120 стр. можно годовую патента поставить?
Как тогда определить и как налоговая потом проверит без расчетного счета выручку от продаж без расчетного счета. По кассовому аппарату? Или карту будет проверять, все поступления? но там могут быть суммы и прочие , не относящиеся к предпринимательской деятельности? ИП на патенте и на УСН 6%
ИП на патенте. Срок уплаты аванса 15.05.24г. Без работников.
Почему в форме уведомления 1112021 до сих пор по строке110 указана сумма уплаченных страховых взносов. Если не платить , а подать уведомление этой формы . что тогда указать в этой строке-110? Может подлежащая уплате сумма страховых взносов за год 49500?
Можно в строке 050 в уведомлении поданного 15.04.24г указать полностью указать годовую сумму патента , отраженную по стр.040? В строке 110 отразить всю годовую сумму фиксированных взносов за 2024 год сразу в апреле? По стр. 120 отразить в уведомление всю годовую сумму патента за 2024 года в уведомлении , поданного в апреле 2024 года? А в строке 140 соответственно отразить сумму разницы стр.110- стр 120?
То есть получается, что можно подать одно уведомление 1112021 в 2024 году по сроку уплаты аванса патента по сроку 15.05.2024 года. И больше не подавать?
Уплату страховых фиксированных взносов произвести в декабре 2024 года?
Обязан ли ИП открывать расчетный счет, если на личные нужды он может тратить наличку из кассы. Может ли ИП пользовать своей картой при расчетах с покупателями и при оплате поставщикам?
Невыдача кассового чека-штраф. Почему тогда не боятся штрафов торговые сети, пятерочка, магнит. Спрашивают надо ли чек?. Что значит надо, если они обязаны его выдать без спроса? Почему их не штрафуют?
А какая в Китае средняя зарплата? С такими доходами Россия наверное будет более выгодная для инвесторов по стоимости труда наемных работников. Почему ж инвесторов в России в разы меньше чем в Китае?
И еще к этим комиссиям хочет подрядится покошмарить малюсенький бизнес МИНИСТР ТРУДА, что бы заодно и пенсионеров покошмарить, слышали об этом? А то они у нас стали слишком богатенькие, хотят и пенсии индексировать и зарплату получать. Мы им зададим как обманывать государство.
Конечно, в странах с развитой экономикой нет таких средств , что бы отслеживать каждый рубль. А у менее развитых находятся средства создавать "налоговые" комиссии или следить по карточкам , что бы 20 тыс.руб (читай прожиточный минимум ) не дай бог не обложились налогом в 13%. и говорят на комиссиях предпринимателям., да , официально вы не нарушаете закон выплачивая минимальную зарплату или прожиточный минимум, но вы наверное понимаете, что на руки за вычетом 13% процентов работник получит меньше минимальной зарплаты. А при чем здесь предприниматель,если государство так заботится о малообеспеченных. что ради их приходится на комиссиях упрашивать работодателей платить больше. иначе "мы найдем чем вас проучить". Вот бы с олигархами так разговаривали. Не разу не видела , что бы наш президент встретился один на один с индивидуальным предпринимателем и спросил его как вам живется в нашем царстве государстве и чем на местах занимаются налоговые инспекции кошмаря и запугивая малый (малюсенький) бизнес., судятся с ними чтобы обложить налогами мужа(жену), детей индивидуального предпринимателя за то что они помогают ему. И то что ИП перечисляет по карточкам жене или сыну облагают налогами. Это ли не кошмар?
Налоговая здесь о другом думает, что вы работаете с самозанятыми, прикрывая схему ухода от наемного труда. , т.к с самозанятого поступает в бюджет меньше налогов, в т. ч в СФР ничегошеньки не отчисляется. А суммы уменьшают что бы больше контролировать эти схемы.
Вообщем крохоборы. Во всем мире прожиточный минимум или два вообще никакими налогами не облагается.. и налоговые не следят за мелкотой.
А у нас больше следить не за кем. аппарат многотысячный содержат . что бы вот за такими суммами следить. Комиссии незаконные насоздавали. вызывают мелкоту и жмут, почему так мало платите зарплату или почему у вас в контрагентах одни самозанятые а наемных нет. ПОЗОР такому контролю. Лучше бы ввели прогрессивную шкал, а 2 прожиточных минимума вообще должны быть в не зоне контроля. и почему нас ведут к цифровому рублю, что бы со временем ликвидировать наличку.
Что значит распорядится? наступят сроки уплаты и распорядятся. Так и скажите прямо- не смогут ИП только возвратить если надумают. А так деньги у ИП никто не отнимал, в любом случае уйдут на налоги и взносы
Не надо никаких заявлений писать на всякие там зачеты. Все пойдет своим чередом по наступлению сроков уплаты хоть с переплаты хоть с резерва.. Разве не так, если мыслить стратегически. Плохо только что не видно начисление, перечисление в разрезе каждого налога , взноса и пр. Может кто видит, подскажите где смотреть.
Все что положено по срокам до конца года, будет списано хоть с переплаты, хоть с резерва. Вы сами так писали. И вообще к чему вся эта волокита со всякими уведомлениями, заявлениями. Вели единый счет , с 24 года не будет там никаких платежек со статусом 02. Все поступает на единый счет как единый платеж. Резерв я думаю сделали для того чтобы не возвращать переплату, если вдруг надумаете. Только при закрытии разрешат наверное возвратить. О каких законах вы говорите. Закон как дышло куда повернул туда и вышло. напишут очередное разъяснение.
Эксперименты наживую проводят. неужели не ясно.Только вот поступление все на один счет единый платеж. А начисление получается по разным налогам , взносам и разным срокам. Вообще ничего не видно в разрезе налогов, взносов- начисление, поступление и пр. Может кто видит. подскажите где смотреть?
Все правильно. Если наступит срок какого налога до конца года, спишут хоть с переплаты хоть с резерва. В чем проблема? Вы что хотите вернуть переплату?
а с транспортным налогом по физлицу у вот тоже было, наступал срок и спишут любую сумму хоть с переплаты хоть с резерва. В чем проблема. Вы о чем. Я так думаю, что бы Ип не смогли просто вернуть к концу года переплату.
А что, если до конца года нет больше сроков уплаты никаких налогов, они разве не могут зарезервировать? А если есть другие налоги по срокам наступающим до конца года они все равно спишутся и с резерва. почему все решили, что зарезервированы именно фиксир. взносы?
А почему не соответствует НК?. Фиксированные- это разве не страховые взносы? И еще вопрос. ИП закрылся 22.12.2023г. Налоговая списала также фиксированный взносы за 2023 год в резерв. А мы также перед закрытием перечислили и 1% за 2023г по ср.01.07.2024г. Их не списали, висят в переплате. Вопрос- 1% за текущий год, когда уплачивается, если ИП закрылся в конце 2023 года?
У ИП есть электронная подпись. Может он подать заявление на закрытие в личном кабинете? и какие документы он должен приложить к заявлению? Только квитанцию госпошлины? ИП без работников. Должен он сообщать и как СФР о закрытие? (социальный фонд). Как подать нулевую декларацию УСН за 2023 год, если закроется в 2023 году?. Должен ИП и как снять с учета ККТ при закрытии? 5 дней рабочих или календарных? Электрон. подпись при закрытии ИП утратит свою силу?
В ноябре ИП (без работников), заплатил фиксированные страховые взносы полностью за год ЕНП- единым налоговым платежом. И подал уведомление об уменьшении ПСН на эти взносы за 2023 год. Надо ему было подать уведомление о зачете ЕНП в уплату страховых взносов ? Или можно не подавать такое уведомление, и налоговая все равно уменьшит ПСН на уплаченный ЕНП? Уплаченная сумма на ЕНС числится в переплате
А можно сейчас оплатить фиксированные страх.взносы ИП за 2023 год просто пополнив ЕНС нужной суммой и все, не подавать никаких уведомлений . эта уплаченная сумма будет в переплате? ИП на ПСН без работников.
Так получается надо просто платить ЕНП и никаких уведомлений о зачетах не писать. Зачем писать, разъяснять то что вы уплатили. Все равно эту уплату разнесут в уплату любого налога или платежа по наступлению сроков. и никакие символы типа 02 не помогут. А что означает КНО в операциях ?
Вообще налоговая со своим ЕНС живет своей непонятной для многих налогоплательщиков жизнью. Постоянно что то перемещает засчитывает платежи. Почему она вдруг у нас например вспомнила имущественные налоги в октябре , судя по записям налоговое уведомление было сформировано в июле, а в октябре взяли и перенесли переплату ИП в отложенную по транспортному налогу. по ср.01.12.2023г. Также в предстоящих платежах числится этот транспортный налог и еще ПСН по ср.31.12.2023г. А фиксированных страховых взносов за 2023 год нет в предстоящих платежах. Не понятно- почему ПСН есть а фиксир.взносов нет, хотя у обоих срок уплаты переносится на 2024 год. постоянно приходиться следить за ЕНС . Хотя ни платежей ни расчетов нет
Подскажите пожалуйста такой вопрос. В первом квартале в марте уплатили фиксир.страх.взносы в сумме ПСН квитанцией с кодом 02. Подавали уведомление на зачет страх.взносов в ПСН. На ЕНС налоговая разнесла страх.взносы в ЕНП. Вроде уплаченные страх.взносы повисли в переплате. А в октябре вдруг налоговая взяла и перенесла часть переплаты в отложенную переплату для физического лица - транспортный налог по ср. 01.12.2023г. Сейчас хотим уплатить- полностью закрыть фиксированные страх.взносы за год и потом подать уведомление по ПСН. Можно сейчас эти взносы уплатить просто как ЕНП? Без всяких зачетов?
Да, отказы были. Но сейчас вроде нет отказов. А вообще ЕНС и заработал , но постоянно какие то процессы непонятные в нем идут. Постоянно меняют переплату, вт. ч отложенную. Даже в операциях постоянно какие то движения, зачеты, хотя мы кроме уплаты и уведомления ничего не посылали в нал.орган. Эксперимент продолжается наживую. Я вообще не представляю как работают с ЕНС крупные и средние организации и ИП.
Резерв нельзя вернуть, как переплату. А если вы закрывает ИП, то наступают сроки платежей по закрытию и должны все переплаты и резервы направить на уплату наступающих сроков по закрытию. и наверное неважно, где числится резерв на физ лице или у ИП. ЕНС то один. А налоги физлица должны стоять в предстоящих платежах и будут уплачены по наступлению сроков. Ничего не платите по ИП, пусть направляют все переплаты и резервы. Как налоги считать к уплате , неважно что по ИП или физ.лицу они все плюсуют и ставят как предстоящие платежи на ЕНС. А как уплачивать начинают считать отдельно? Начисление и уплата проходит же по одному единому счету ЕНС
А что это за заявление на резерв на страховые взносы?
У нас (ИП). уплаченные фиксированные взносы в 1 квартале (для уменьшения ПСН) числятся в переплате. А в предстоящих платежах нет фиксированных взносов за 2023 год. Я так понимаю их нет, т.к срок их уплаты 9.01.2024г.Смысл вообще тогда резервировать. , если все снимается, не важно с переплаты или с резерва по наступлению срока платежа не важно какого.
Я так понимаю, если сумма уплаченных фиксированных взносов по сроку 9.01.24г должна быть в резерве , т. к на сумму этих взносов мы уменьшили (не заплатили ) ПСН в 1 квартале. И что бы эта сумма не уплыла (мы можем наверное ее вернуть в течении года), если она у нас будет висеть в переплате , а не в резерве.
Вам наверное не заявление о зачете надо подавать , уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых взносов ф. КНД 1112021, если вы хотите уменьшить патент на сумму уплаченных фиксированных страховых взносов. У фиксированных взносов нет срока уплаты за 3 квартал, у этих взносов срок один 31.12.2023 года
Вроде здесь писали, если наступит срок какого либо платежа и будет не хватать сальдо, то система списывает резерв и не важно на что и по какому сроку он зарезервирован. Это разве не так? У нас по ИП числилась с прошлого года переплата по 1%, она на 1.01.23 была зачислена в резерв и была списана по сроку 1% 01.07.2023 года. Постоянно следим за сальдо и это при том что у нас ПСН и платежи то проходят всего 1 или 2 раза в год. А сальдо налоговая меняет чуть не ежемесячно, пишем им письма через л/к. Вроде все исправляют. Но то что проводят эксперимент с ЕНС это точно. А Егоров докладывал президенту , что все у него наладилось с ЕНС. Врет в лицо.А впрочем у нас все министры врут. Система такая.
В 1 квартале , когда платили в марте фиксированные страховые взносы для зачета в уплату ПСН, квитанция со статусом 02 на сайте была сформирована с КБК 18210202000011000160. Так же в личном кабинете на 29.06.23г есть расчет фиксированных взносов за 2023 год а также 1% за 2021,2022 и 2023г.г с указанием сроков уплаты. Так в этом расчете 1% за 2022 год по сроку уплаты 03.07.23г указан с КБК 18210202000011000160 с него и заполняли квитанцию. Ну и фокусники в ФНС КБК .........11000160 превращается в конечном итоге в ..........61005160. Незря они и попадают на ЕНС как просто ЕНП и никаких вам страховых.
Подскажите пожалуйста в л/к имеется сальдо-переплата например 13000 руб на 30.06.23. Надо уплатить 1% за 2022 год по ср. 03.07.23. Так же имеется отложенная переплата 3500. Надо ли вообще платить 1%, если кругом переплата. И надо ли подавать какое заявление на зачет переплаты? Налоговая разве сама по сроку 03.07.23 не зачтет платеж из переплаты?
Хотели сформировать квитанцию на уплату 1% за 2022 год на сайте со статусом 02, указали КБК 18210202000011000160, а в результате в конце когда нажали сформировать квитанцию КБК указано 18210214010061005160. Это как понимать?
Да уж , получается кто не спрятался-я не виноват. А среди тех кто остался и не успел спрятаться остались большинство инвалиды и великовозрастные. и поэтому Дума и Совет Федерации принимают сейчас закон , что бы разрешить призывать по мобилизации и ограниченно годных (считай инвалидов) и повышают предельный возраст призыва офицеров из запаса от 65 и до 70 лет. В б.....й идут одни старики.
А у нас по ИП фиксированный страховой взнос со статусом 02 налоговая направила в уплату ПСН по ср.03.04.2023, который мы платить не должны были, т.к подали уведомление на уменьшение ПСН в счет уплаченных страх.взносов. Теперь по ЕСН у них числится переплата по ПСН и инспектор подтвердила , что формально
Ип может вернуть эту переплату. Мы говорим, так получится что мы и ПСН не заплатим и фиксир. страх взносы нам вернут. Она с этим согласилась- с такой логикой. Интересно- попробовать вернуть переплату, а в конце года уплатить все фиксирован взносы за год и также подать уведомление на уменьшение ПСН за год. А то чего деньги то отвлекать. Ну и система у них примитивная. Видно хороших спецов в ФНС совсем не осталось.
А у нас по ИП фиксированный страховой взнос со статусом 02 налоговая направила в уплату ПСН по ср.03.04.2023, который мы платить не должны были, т.к подали уведомление на уменьшение ПСН в счет уплаченных страх.взносов. Теперь по ЕСН у них числится переплата по ПСН и инспектор подтвердила , что формально
Ип может вернуть эту переплату. Мы говорим, так получится что мы и ПСН не заплатим и фиксир. страх взносы нам вернут. Она с этим согласилась- с такой логикой. Интересно- попробовать вернуть переплату, а в конце года уплатить все фиксирован взносы за год и также подать уведомление на уменьшение ПСН за год. А то чего деньги то отвлекать. Ну и система у них примитивная. Видно хороших спецов в ФНС совсем не осталось.
"В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона N 103-ФЗ прием плат без зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет, указанный в частях 14 и 15 статьи 4 Федерального закона N 103-ФЗ, а также получение поставщиком, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также казенных и бюджетных учреждений, находящихся в их ведении, и лиц, указанных в части 20.1 статьи 4 Федерального закона N 103-ФЗ, денежных средств, принятых платежным агентом в качестве платежей, на банковские счета, не являющиеся специальными банковскими счетами, указанными в части 18 статьи 4 Федерального закона N 103-ФЗ, не допускаются."
Поясните пожалуйста этот абзац. Мы ТСЖ, принимает платежи через ЕРИЦ, ЕРИЦ и квитанции нам присылает собственникам. Мы обязаны иметь спец.счет.обязательно.? ЕРИЦ перечисляет нам причитающиеся платежи от населения и на расчетный счет и на спец. счет. Мы хотели закрыть спец.счет, но ЕРИЦ говорят мы не сможем вам тогда перечислять полученные от наших собственников денежные средства только на расчетный счет. Поставщик тоже должен иметь спец.счет обязательно? И второй случай. Если мы будем сами выписывать квитанции и получатель в квитанции будет само ТСЖ- его расчетный счет. Тогда ТСЖ не обязано иметь спец.счет? Спасибо
Сами налоговые предоставляют данные налогоплательщиков в различные комиссии местных органов власти. Зарплатные комиссии например. Сидят там в комиссиях все кому не лень- те же прокуроры, которые должны следить что бы не было нарушений законодательства. И почему то налогоплательщик должен отчитываться перед этими комиссиями. Выходит налогоплательшик должен подать в суд на налоговую и на прокурора, которые допускает нарушения Закона о налоговой тайне. Есть судебная практика по этому Закону?
Мусорщики прислали на имя умершего собственника предисковое требование за мусор по частному дому. , т.к наследники подали только заявление нотариусу но не получали (не оформляли свидетельство о наследстве, соответственно в ЕГРН нет никаких сведений о собственниках по этому дому. как суды решают по таким искам дела? Какая практика сложилась в таких случаях?
так Закон им в этом помогает
а что, разве налоговая сама не зачтет переплату на ЕНС 9 января в уплату фиксированных взносов? Это будет нонсенс
А если ИП вообще не открывал р/с. Вообщем подаем заявление на ПСН 5 декабря
Так сверяйте, кто вам мешает или не дает. Сейчас в ПФР открыты личные кабинеты. и все равно 80 % работающих не знают что это такое. Вы 8,5 млн за какой период заплатили- с рождения? И за кого? Может за наемных работников или за себя? Так вы теперь директор и ничего не платите? умным себя считаете?
Нельзя, в статье прямо написано
По ПСН фиксировать доход? и представить его в ФНС? По УСН у нас декларация нулевая., но ее нельзя сдать заранее в 2024 году. Как налоговая будет оценивать наш доход, если мы подадим заявление на ПСН 5 декабря?
пенсии платятся от взносов а не от того работает предприятие или нет. Можно и не работать, но платить взносы добровольно и с них и насчитают пенсию. Если у директора будет достаточно стажа прожиточный минимум он получит по сегодняшнему законодательству. И получается почему ИП обязан платить фиксированный взнос, а директор не платя взносы так же наравне с ИП получит прожиточный минимум. Не кому в Думе защищать интересы ИП.
Как можно оценивать доход на ПСН за 2024 год -по вмененному доходу или по факту и где взять факт по ПСН? И по УСН, если год еще не закончится, а заявление на ПСН надо подать до конца года?
И еще преимущество забыла. ИП платя фиксированные взносы будет получать минимальную пенсию или прожиточный минимум (что больше) также как и учредитель или руководитель ООО не платящий взносы ни копейки.
Правильно "ИП отвечает всем своим имуществом", поэтому мы (ООО) и не закрываемся , вот еще вам преимущество перед ИП. А то что на закрытие 3, 5 месяца оно того стоит. И главная причина не с сроках закрытия, а в преимуществах и взносы не платить и не отвечать ни за что., и скрываться легче. Без воли физического лица будь то руководитель, учредитель никаких обязательств в ООО не возникает.И получается - что такое ООО? Это просто миф., придуманный Западным миром и мы его копируем.
А для чего вы вообще открывали фирму если у вас деятельность нестабильная? так и оставались бы ИП, то закроетесь то откроетесь. Чем ИП хуже вас как учредителя. Вы такое же физическое лицо. Пусть тогда отменяют фиксированные взносы не работающему ИП. Тогда вы будите на равных. А то получается "скрываетесь" и от взносов и от заказчиков.Умники.Как с вами вообще заказчики работают при таких долгах и судебных делах
Какая же после этого налоговая тайна? расскажем и пошлем всем кому надо и вызовем на комиссию. А про комиссию что нибудь в НК есть? Комиссия будет подменять налоговые органы?
Я так понимаю они сдают отчетность, значит не хотят закрываться. Просто ведут теневую деятельность. Вдруг налоговая их обнаружит. Или ждут когда понадобится кому подставная фирма для обналички.Индивидуальных предпринимателей я думаю поболе будет неведущих деятельность. Но вот как раз страховые взносы и заставляют их закрываться. Но там проще, сегодня закрылся а завтра открылся.
Согласна с вами на 100%. Теперь директор в ООО будет на равных условиях с ИП так же не ведущем деятельность.Чем он хуже директора ООО? Регистрация ООО и неведение деятельности,в первую очередь уход от ответственности физического лица-директора и уход от фиксированных страховых взносов. В принципе в конечном или начальном итоге ООО не может быть зарегистрировано без воли физического лица его учредившего.
Вообще не понятно с этим НДС по госконтрактам. УСН щик не должен платить НДС, но ему и не запрещено его платить (обязан уплатить) если включит в цену НДС, разве он не может. Заказчик - бюджет выделяет и платит финансирование предусматривая сумму с НДС. А УСНщик закладывая в смете сумму НДС в соответствии с финансированием получает получается необоснованную прибыль, т.к по разъяснениям ФНС может в этом случае просто не выставлять счет-фактуру и не выделять в счете на оплату НДС и просто не платить полученный в выручке НДС, Какие то двойные стандарты. НК не выделяет госконтракты. УСН щик не плательщик НДС, но ему никто не запрещает если в цене покупателю он заложит НДС и потом просто уплатит его в бюджет, НК не запрещает этого. На лицо получение необоснованной прибыли или необоснованное финансирование из бюджета.Или чего то я не понимаю?
Нигде не написано, что если зарегистрировано УСН, а деятельности по УСН нет.Надо ли вести книгу продаж и делать нулевые декларации по НДС?
Не понятно только как быть ИП который осуществляет деятельность основную на патенте. Но у него зарегистрирован еще и УСН доходы. Деятельность по УСН не ведет и ежегодно предоставляет нулевую декларацию. Он тоже должен подать заявление? и вести книгу продаж и сдавать нулевые декларации по НДС?Доходы у него до 60 млн
Это кто это повысит зарплату?Минфин прикажет повысить тем кто с бумажкой? Руководитель бизнеса в первую очередь интересует бухгалтер который в первую очередь умеет принести пользу предприятию правильно выстроенной стратегией налогообложения, бух.учет сам по себе не дает никакой выгоды предприятию., он все время хочет сэкономить на бухгалтерах, ему плевать что у вас растет число отчетов . главное для него . что бы штрафов не было за эту отчетность.Если кого и аттестовать, то в первую очередь руководителей, а то некоторые и понятия не имеют что такое баланс. и когда ИП перейдут на ООО и бухгалтер попросит повышения зарплаты такой руководитель спросит -а за что? Уж просто за бумажку он точно платить не будет. Я про средний и малый бизнес. Ну а на крупных предприятиях ГБ не 30-50 тыс. получает, там может и нужен аттестат.и туда нормальный понимающий бухгалтер сам не пойдет, если у него знаний на крупный бизнес не хватает.
Я уже здесь писала. , в других развитых странах есть необлагаемый минимум в размере до 1000 долл. (в месяц), давайте внедрим этот минимум у нас и тогда все эти бухгалтерские вопросы отпадут сами собой и бухгалтера самоликвидируются половина., если не больше.
А вы предлагаете, что бы ИПешники повысили зарплату просто за бумажку при переходе на ООО. Да они за баланс и то спросит-а за что?, что это такое? вы бы поездили по стране и посмотрели как средний и мелкий бизнес выживает в провинции, а он , если посмотреть со стороны развитых стран как вы указываете вообще ничего и не должен, особенно микробизнес.
О чем спор. С внедрением искусственного интеллекта. цифровизации говорят что профессия бухгалтер вообще исчезнет с горизонта. как и другие -продавцы, водители и пр.
В Штатах и Европе за каждой копейкой как у нас нет слежки, там есть необлагаемый минимум до 1000 долл. а у нас уже выдумали с минималки налог должен работодатель платить. Додуматься надо до такого. Нищеброды.
ИП это физ. лицо
доллар зависит больше от стоимости нефти
Налоговые и пенсионные и д.р контролирующие органы сокращают, по крайней мере территориально. Раньше были районные налоговые инспекции, после стали межрайонные, сейчас с прошлого года все субъекты перешли на двухуровневый подчиненность, т.е ФНС и Налоговое управление субъекта. И сделано это все благодаря цифровизации., бухгалтера это знают. Профессиональный бухгалтер благодаря приобретенному практическому опыту и владея множеством бухгалтерских и других программ одновременно может вести несколько даже десятков мелких ООО шек., но все равно , учитывая , что ИП 8, 9 млн прекратят сосуществование, и учитывая что если только хотя бы 50% перейдут на ООО, то это много. Хотя сейчас, не понятно как, даже банки предлагают ведение бухгалтерского и налогового учета. И численность налоговой я думаю не увеличится, т.к там почти все автоматизировано и автомат сам раздает требования кому надо и не надо. Даже декларирование 3 НДФЛ хотят отменить по некоторым видам доходов.
вы баланс за бесплатно будите делать
в год, около 2х минимумов.Даже в Китае такое есть. А у нас налоговая за каждой копейкой следит. , хотя даже сейчас есть необлагаемый минимум 250 тыс от продажи прочего имущества.
По идеи , доходы до 300 тыс вообще не должны облагаться никакими налогами, как во всех развитых странах. Это минимум на физическое существование человека. и следить за ними не надо будет. Ну а с приходом цифрового рубля. ,всем физлицам введут декларирование и кому положено платить какой налог ИИ сам его рассчитает и предъявит физ.лицу
Как показала практика работы бухгалтером в ООО, многие предприниматели были вынуждены и ранее переходить на ООО (по требованиям лицензирования). Так вот предприниматель, он же просто физлицо вообще не понимают разницы, что он просто учредитель и руководитель в ООО и деньги -наличку просто забирали из кассы или снимали с расчетного счета и расходовали как из личного кармана. Он совершено не понимает что такое баланс, что движение активов легко проследить (кто умеет), а бухгалтер потом голову ломал как это все оформить. , и почему это бухгалтер просить увеличить оплату труда по ведению ООО.Так впредь и будет., просто бухгалтера будут получать больше.Спасибо партии.
Все эти нововведения стратегически планируются с одной из целей -ликвидации окончательно налички. и облегчения контроля за деятельностью бизнеса., всякие там деления, дробления .У ИП невозможно проконтролировать доходы и имущество от бизнеса и личные доходы и имущество., т.к по сути у него один карман-карман физ.лица, и налоговая стремится их приравнять к ООО.
и кто это додумался там в верхах ввести НДС для УСН. Нобелевскую премию за это дать. Это же прямое увеличение ставки по УСН. Зачем так грубо это прикрывать.
И куда только смотрит налоговая? УСНщик накручивает в смете НДС на полную стоимость, включающую и з/п и прибыль. Т.е накручивает 20% на добавленную стоимость (з/п, прибыль и пр ). И что значит выставит счет фактуру или не выставит. В смете накрутил НДС, в КС выделил НДС, и даже в документе на оплату заказчик выделит НДС, но можно не платить этот НДС, не выставляя счет фактуру. Так выходит так может любой УСН делать? Накручивать НДС покупателю, но не выставлять счет фактуру и не будет платить НДС.?
Интересно, как налоговая на это смотрит. Это какие то двойные стандарты или договорняк.
А может свидетель направить на допрос своего представителя или обязан явиться сам?
Интересно, разве добавленная стоимость не возникает у плательщика УСН?. Если в смете НДС просто накручен на общий объем работ включая материалы., в т.ч и на накладные расходы и на прибыль, на ФОТ?Некоторые Уснщики выделяют НДС в КС2 как возмещение НДС.Какое возмещение, если ты накручиваешь НДС и на накладные расходы и на ФОТ и на прибыль, это же чисто добавленная стоимость. И получается что НДС в проекте, в смете это дополнительная прибыль для подрядчика. Стоимость строит. работ и услуг не в ходит в перечь освобождаемых от НДС. Получается подрядчик на УСН получает от заказчика оплату (финансирование) за выполненные работы суммы с НДС, но может просто не выставлять счет фактуру и не будет платить НДС, .Он разве не обязан выставить счет-фактуру если цену , выручку он получает с НДС. Стоит только ему не выставлять счет-фактуру и он не обязан платить НДС с полученной с НДС выручки. Так получается любой УСНщик получая выручку с НДС может просто не выставлять счет-фактуру и не обязан платить с выручки НДС? Попахивает какими то двойными стандартами. И потом разве заказчик (бюджет) в поручение на оплату выполненных работ не выделяет НДС?
еще бы про камеральные проверки написали
странный вопрос. Фиксированный взнос это установленный Законом обязательный платеж как и любой налог
Спасибо за оперативный ответ.
В консультант плюс этот пункт в другой редакции : - ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).
Что значит ежемесячно равными платежами? И на сколько месяцев эту равномерность разбить? Недавно в интернете. увидела про квитанцию за услуги газоснабжения и там абонент расписывает что есть в этой квитанции и там он упоминает 200 руб за тех.обслуживание это он платит ежемесячно.У нас же требуют оплатить сразу на следующий месяц, суммы непомерно большие до 3х тыс. и каждый год растут. Платим за год, а оплатить надо в раз. И никаких рассрочек не дают, грозятся судом.
Надя.К спасибо за ответ по 59 пункту. Только вот в консультант плюс другая редакция этого пункта.
- ежемесячно равными платежами, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы (оказаны соответствующие услуги).
Что значит равными платежами, это на какой период разбивать?
не понятен пункт 59. как оплачивать услуги тех.обслуживание. В какой срок?
А по номеру телефона продавца разве нельзя произвести расчеты через СБП непосредственно в магазине и пробить чек
Интересно, как рассчитывают такую компенсацию? Просто делят платежи по ипотеке пополам? а если она вообще не работала или зарплата мизерная была? И как доказать факт несения таких расходов?
Продавцы продают такой товар, хотя он у них числится как списанный , т.к с истекшим сроком годности. Можно было бы хотя бы передавать такой товар на корм животным в приюты., а не уничтожать.
ИП на патенте. Срок уплаты аванса 15.05.24г. Без работников.
Почему в форме уведомления 1112021 до сих пор по строке110 указана сумма уплаченных страховых взносов. Если не платить , а подать уведомление этой формы . что тогда указать в этой строке-110? Может подлежащая уплате сумма страховых взносов за год 49500?
Можно в строке 050 в уведомлении поданного 15.04.24г указать полностью указать годовую сумму патента , отраженную по стр.040? В строке 110 отразить всю годовую сумму фиксированных взносов за 2024 год сразу в апреле? По стр. 120 отразить в уведомление всю годовую сумму патента за 2024 года в уведомлении , поданного в апреле 2024 года? А в строке 140 соответственно отразить сумму разницы стр.110- стр 120?
То есть получается, что можно подать одно уведомление 1112021 в 2024 году по сроку уплаты аванса патента по сроку 15.05.2024 года. И больше не подавать?
Уплату страховых фиксированных взносов произвести в декабре 2024 года?
Так своруют один два продавца, а распределят на всех. Этим двум продавцам это точно выгодно.
У них достаточно списаний по нормам, а также просрочки. Не знаю как в пятерочке. а в магните полно просрочки , естественно ее они списывают. а продавцы потом эту просрочку продают процентов за 30 пенсионерам , деньги себе в карман, естественно помимо кассы. Так что не беспокойтесь. воровство покупателей они покрывают.В пятерочке такого не видели. всю просрочку увозят на склад.А там богу известно куда они ее девают.
А как потом налоговая проверит вашу КУДир?. Сейчас практически 100% налоговая запрашивает в банках движение по расчетному счету у всех субъектов бизнеса. и сверяет поступление с декларациями. Как по карте проверить поступление выручки, если нет комментария. как доказать потом , что это поступление не от покупателя.
Заметили на рынках , да и в небольших магазинах очень часто продавец предлагает перечислить за покупку с карты по номеру телефона. Это на карту продавцу. Это законно? И потом какие тут потом электронные чеки? и речи быть не может
И в четвертых , сети находятся на общей системе налогообложения. В связи с невыдачей чека, можно его не печатать, а можно в связи с этим вообще не отражать эту выручку и также просто воровать продавцам. Не было такой покупки и все.
Законодательство не позволяет такого трактования- забота об экологии или подорожание кассовой ленты это раз. Во вторых никто в пятерочке или в магните не спрашивает адрес или номер телефона, если отказываешься от чека это два. В третьих покупатель не обязан иметь эл. адрес или сообщать свой номер телефона. Это персональные данные.
Что налоговая думает по этому поводу.?
Так какую сумму ставить в стр.110? Всю годовую фиксированных взносов, подлежащих уплате? Или ничего не ставить, если еще не платили?
Можно по строке 050 поставить сразу годовую сумму патента, которая будет равна 040 строчке, или по 050 надо только в пределах аванса патента ставить?Соответственно и 120 стр. можно годовую патента поставить?
Как тогда определить и как налоговая потом проверит без расчетного счета выручку от продаж без расчетного счета. По кассовому аппарату? Или карту будет проверять, все поступления? но там могут быть суммы и прочие , не относящиеся к предпринимательской деятельности? ИП на патенте и на УСН 6%
ИП на патенте. Срок уплаты аванса 15.05.24г. Без работников.
Почему в форме уведомления 1112021 до сих пор по строке110 указана сумма уплаченных страховых взносов. Если не платить , а подать уведомление этой формы . что тогда указать в этой строке-110? Может подлежащая уплате сумма страховых взносов за год 49500?
Можно в строке 050 в уведомлении поданного 15.04.24г указать полностью указать годовую сумму патента , отраженную по стр.040? В строке 110 отразить всю годовую сумму фиксированных взносов за 2024 год сразу в апреле? По стр. 120 отразить в уведомление всю годовую сумму патента за 2024 года в уведомлении , поданного в апреле 2024 года? А в строке 140 соответственно отразить сумму разницы стр.110- стр 120?
То есть получается, что можно подать одно уведомление 1112021 в 2024 году по сроку уплаты аванса патента по сроку 15.05.2024 года. И больше не подавать?
Уплату страховых фиксированных взносов произвести в декабре 2024 года?
Обязан ли ИП открывать расчетный счет, если на личные нужды он может тратить наличку из кассы. Может ли ИП пользовать своей картой при расчетах с покупателями и при оплате поставщикам?
Невыдача кассового чека-штраф. Почему тогда не боятся штрафов торговые сети, пятерочка, магнит. Спрашивают надо ли чек?. Что значит надо, если они обязаны его выдать без спроса? Почему их не штрафуют?
Спасибо!
не беспокойтесь за государство. вы думаете зря что ли цифровой рубль вводят. налички просто не будет. А ИИ сам вам посчитает налоги с ваших карт
А какая в Китае средняя зарплата? С такими доходами Россия наверное будет более выгодная для инвесторов по стоимости труда наемных работников. Почему ж инвесторов в России в разы меньше чем в Китае?
3% начинается только с 60 тыс?, так понимать
И еще к этим комиссиям хочет подрядится покошмарить малюсенький бизнес МИНИСТР ТРУДА, что бы заодно и пенсионеров покошмарить, слышали об этом? А то они у нас стали слишком богатенькие, хотят и пенсии индексировать и зарплату получать. Мы им зададим как обманывать государство.
Конечно, в странах с развитой экономикой нет таких средств , что бы отслеживать каждый рубль. А у менее развитых находятся средства создавать "налоговые" комиссии или следить по карточкам , что бы 20 тыс.руб (читай прожиточный минимум ) не дай бог не обложились налогом в 13%. и говорят на комиссиях предпринимателям., да , официально вы не нарушаете закон выплачивая минимальную зарплату или прожиточный минимум, но вы наверное понимаете, что на руки за вычетом 13% процентов работник получит меньше минимальной зарплаты. А при чем здесь предприниматель,если государство так заботится о малообеспеченных. что ради их приходится на комиссиях упрашивать работодателей платить больше. иначе "мы найдем чем вас проучить". Вот бы с олигархами так разговаривали. Не разу не видела , что бы наш президент встретился один на один с индивидуальным предпринимателем и спросил его как вам живется в нашем царстве государстве и чем на местах занимаются налоговые инспекции кошмаря и запугивая малый (малюсенький) бизнес., судятся с ними чтобы обложить налогами мужа(жену), детей индивидуального предпринимателя за то что они помогают ему. И то что ИП перечисляет по карточкам жене или сыну облагают налогами. Это ли не кошмар?
Налоговая здесь о другом думает, что вы работаете с самозанятыми, прикрывая схему ухода от наемного труда. , т.к с самозанятого поступает в бюджет меньше налогов, в т. ч в СФР ничегошеньки не отчисляется. А суммы уменьшают что бы больше контролировать эти схемы.
Вообщем крохоборы. Во всем мире прожиточный минимум или два вообще никакими налогами не облагается.. и налоговые не следят за мелкотой.
А у нас больше следить не за кем. аппарат многотысячный содержат . что бы вот за такими суммами следить. Комиссии незаконные насоздавали. вызывают мелкоту и жмут, почему так мало платите зарплату или почему у вас в контрагентах одни самозанятые а наемных нет. ПОЗОР такому контролю. Лучше бы ввели прогрессивную шкал, а 2 прожиточных минимума вообще должны быть в не зоне контроля. и почему нас ведут к цифровому рублю, что бы со временем ликвидировать наличку.
так не зря вводят цифровой рубль, стратегическая цель- уничтожить наличку. А потом ввести налогообложение по расходам. Все как на Западе господа
О каких проблемах вы говорите?
Что значит распорядится? наступят сроки уплаты и распорядятся. Так и скажите прямо- не смогут ИП только возвратить если надумают. А так деньги у ИП никто не отнимал, в любом случае уйдут на налоги и взносы
Не надо никаких заявлений писать на всякие там зачеты. Все пойдет своим чередом по наступлению сроков уплаты хоть с переплаты хоть с резерва.. Разве не так, если мыслить стратегически. Плохо только что не видно начисление, перечисление в разрезе каждого налога , взноса и пр. Может кто видит, подскажите где смотреть.
А вот и не надо никаких заявлений писать. Все пойдет своим чередом по наступлению сроков уплаты. Разве не так, если мыслить стратегически?
Поэтому и не надо никаких заявлений писать. Все пойдет своим чередом по наступающим срокам, в чем проблема? Разве не так, Если стратегически мыслить
Вы хотите переплату вернуть?
Никто у вас их не забирал, их просто переместили из одной переплаты в другую, что бы вы вдруг к концу года не надумали вернуть сколько захотите
Что бы вы вдруг не надумали к концу года вернуть переплату.
Все что положено по срокам до конца года, будет списано хоть с переплаты, хоть с резерва. Вы сами так писали. И вообще к чему вся эта волокита со всякими уведомлениями, заявлениями. Вели единый счет , с 24 года не будет там никаких платежек со статусом 02. Все поступает на единый счет как единый платеж. Резерв я думаю сделали для того чтобы не возвращать переплату, если вдруг надумаете. Только при закрытии разрешат наверное возвратить. О каких законах вы говорите. Закон как дышло куда повернул туда и вышло. напишут очередное разъяснение.
Эксперименты наживую проводят. неужели не ясно.Только вот поступление все на один счет единый платеж. А начисление получается по разным налогам , взносам и разным срокам. Вообще ничего не видно в разрезе налогов, взносов- начисление, поступление и пр. Может кто видит. подскажите где смотреть?
Все правильно. Если наступит срок какого налога до конца года, спишут хоть с переплаты хоть с резерва. В чем проблема? Вы что хотите вернуть переплату?
Ну у нас сразу видно, что сумма фиксир взносов, т.к ниже указаны предстоящие платежи
а с транспортным налогом по физлицу у вот тоже было, наступал срок и спишут любую сумму хоть с переплаты хоть с резерва. В чем проблема. Вы о чем. Я так думаю, что бы Ип не смогли просто вернуть к концу года переплату.
С резерва могут любые налоги списать если наступит срок уплаты
А что, если до конца года нет больше сроков уплаты никаких налогов, они разве не могут зарезервировать? А если есть другие налоги по срокам наступающим до конца года они все равно спишутся и с резерва. почему все решили, что зарезервированы именно фиксир. взносы?
А почему не соответствует НК?. Фиксированные- это разве не страховые взносы? И еще вопрос. ИП закрылся 22.12.2023г. Налоговая списала также фиксированный взносы за 2023 год в резерв. А мы также перед закрытием перечислили и 1% за 2023г по ср.01.07.2024г. Их не списали, висят в переплате. Вопрос- 1% за текущий год, когда уплачивается, если ИП закрылся в конце 2023 года?
У ИП есть электронная подпись. Может он подать заявление на закрытие в личном кабинете? и какие документы он должен приложить к заявлению? Только квитанцию госпошлины? ИП без работников. Должен он сообщать и как СФР о закрытие? (социальный фонд). Как подать нулевую декларацию УСН за 2023 год, если закроется в 2023 году?. Должен ИП и как снять с учета ККТ при закрытии? 5 дней рабочих или календарных? Электрон. подпись при закрытии ИП утратит свою силу?
В ноябре ИП (без работников), заплатил фиксированные страховые взносы полностью за год ЕНП- единым налоговым платежом. И подал уведомление об уменьшении ПСН на эти взносы за 2023 год. Надо ему было подать уведомление о зачете ЕНП в уплату страховых взносов ? Или можно не подавать такое уведомление, и налоговая все равно уменьшит ПСН на уплаченный ЕНП? Уплаченная сумма на ЕНС числится в переплате
А ничего не делать. Наступит срок предстоящего платежа и отложенная переплата закроется.
А можно сейчас оплатить фиксированные страх.взносы ИП за 2023 год просто пополнив ЕНС нужной суммой и все, не подавать никаких уведомлений . эта уплаченная сумма будет в переплате? ИП на ПСН без работников.
Так получается надо просто платить ЕНП и никаких уведомлений о зачетах не писать. Зачем писать, разъяснять то что вы уплатили. Все равно эту уплату разнесут в уплату любого налога или платежа по наступлению сроков. и никакие символы типа 02 не помогут. А что означает КНО в операциях ?
Вообще налоговая со своим ЕНС живет своей непонятной для многих налогоплательщиков жизнью. Постоянно что то перемещает засчитывает платежи. Почему она вдруг у нас например вспомнила имущественные налоги в октябре , судя по записям налоговое уведомление было сформировано в июле, а в октябре взяли и перенесли переплату ИП в отложенную по транспортному налогу. по ср.01.12.2023г. Также в предстоящих платежах числится этот транспортный налог и еще ПСН по ср.31.12.2023г. А фиксированных страховых взносов за 2023 год нет в предстоящих платежах. Не понятно- почему ПСН есть а фиксир.взносов нет, хотя у обоих срок уплаты переносится на 2024 год. постоянно приходиться следить за ЕНС . Хотя ни платежей ни расчетов нет
Подскажите пожалуйста такой вопрос. В первом квартале в марте уплатили фиксир.страх.взносы в сумме ПСН квитанцией с кодом 02. Подавали уведомление на зачет страх.взносов в ПСН. На ЕНС налоговая разнесла страх.взносы в ЕНП. Вроде уплаченные страх.взносы повисли в переплате. А в октябре вдруг налоговая взяла и перенесла часть переплаты в отложенную переплату для физического лица - транспортный налог по ср. 01.12.2023г. Сейчас хотим уплатить- полностью закрыть фиксированные страх.взносы за год и потом подать уведомление по ПСН. Можно сейчас эти взносы уплатить просто как ЕНП? Без всяких зачетов?
а говорите что не платили страховые взносы за 2023 год. в первом квартале по моему все платили для уведомления.
Да, отказы были. Но сейчас вроде нет отказов. А вообще ЕНС и заработал , но постоянно какие то процессы непонятные в нем идут. Постоянно меняют переплату, вт. ч отложенную. Даже в операциях постоянно какие то движения, зачеты, хотя мы кроме уплаты и уведомления ничего не посылали в нал.орган. Эксперимент продолжается наживую. Я вообще не представляю как работают с ЕНС крупные и средние организации и ИП.
Все статьи на клерке закрыли и сделали платными? Очень жаль, теперь нам нечего здесь делать. до свидания
Да, надо подать уведомление, можно раньше. не ждать 31.12.23. а вы платили фиксированные страховые взносы в 2023 году за 2023 год?
Резерв нельзя вернуть, как переплату. А если вы закрывает ИП, то наступают сроки платежей по закрытию и должны все переплаты и резервы направить на уплату наступающих сроков по закрытию. и наверное неважно, где числится резерв на физ лице или у ИП. ЕНС то один. А налоги физлица должны стоять в предстоящих платежах и будут уплачены по наступлению сроков. Ничего не платите по ИП, пусть направляют все переплаты и резервы. Как налоги считать к уплате , неважно что по ИП или физ.лицу они все плюсуют и ставят как предстоящие платежи на ЕНС. А как уплачивать начинают считать отдельно? Начисление и уплата проходит же по одному единому счету ЕНС
Смысл вообще тогда резервировать. , если все снимается, не важно с переплаты или с резерва по наступлению срока платежа не важно какого.
А что это за заявление на резерв на страховые взносы?
У нас (ИП). уплаченные фиксированные взносы в 1 квартале (для уменьшения ПСН) числятся в переплате. А в предстоящих платежах нет фиксированных взносов за 2023 год. Я так понимаю их нет, т.к срок их уплаты 9.01.2024г.Смысл вообще тогда резервировать. , если все снимается, не важно с переплаты или с резерва по наступлению срока платежа не важно какого.
Я так понимаю, если сумма уплаченных фиксированных взносов по сроку 9.01.24г должна быть в резерве , т. к на сумму этих взносов мы уменьшили (не заплатили ) ПСН в 1 квартале. И что бы эта сумма не уплыла (мы можем наверное ее вернуть в течении года), если она у нас будет висеть в переплате , а не в резерве.
Какое заявление надо подать? А разве не уведомление?
Вам наверное не заявление о зачете надо подавать , уведомление об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму страховых взносов ф. КНД 1112021, если вы хотите уменьшить патент на сумму уплаченных фиксированных страховых взносов. У фиксированных взносов нет срока уплаты за 3 квартал, у этих взносов срок один 31.12.2023 года
Вроде здесь писали, если наступит срок какого либо платежа и будет не хватать сальдо, то система списывает резерв и не важно на что и по какому сроку он зарезервирован. Это разве не так? У нас по ИП числилась с прошлого года переплата по 1%, она на 1.01.23 была зачислена в резерв и была списана по сроку 1% 01.07.2023 года. Постоянно следим за сальдо и это при том что у нас ПСН и платежи то проходят всего 1 или 2 раза в год. А сальдо налоговая меняет чуть не ежемесячно, пишем им письма через л/к. Вроде все исправляют. Но то что проводят эксперимент с ЕНС это точно. А Егоров докладывал президенту , что все у него наладилось с ЕНС. Врет в лицо.А впрочем у нас все министры врут. Система такая.
Это только для упрощенцев? А для ПСН? Так же? или по другому. Голова кругом
В 1 квартале , когда платили в марте фиксированные страховые взносы для зачета в уплату ПСН, квитанция со статусом 02 на сайте была сформирована с КБК 18210202000011000160. Так же в личном кабинете на 29.06.23г есть расчет фиксированных взносов за 2023 год а также 1% за 2021,2022 и 2023г.г с указанием сроков уплаты. Так в этом расчете 1% за 2022 год по сроку уплаты 03.07.23г указан с КБК 18210202000011000160 с него и заполняли квитанцию. Ну и фокусники в ФНС КБК .........11000160 превращается в конечном итоге в ..........61005160. Незря они и попадают на ЕНС как просто ЕНП и никаких вам страховых.
Подскажите пожалуйста в л/к имеется сальдо-переплата например 13000 руб на 30.06.23. Надо уплатить 1% за 2022 год по ср. 03.07.23. Так же имеется отложенная переплата 3500. Надо ли вообще платить 1%, если кругом переплата. И надо ли подавать какое заявление на зачет переплаты? Налоговая разве сама по сроку 03.07.23 не зачтет платеж из переплаты?
Хотели сформировать квитанцию на уплату 1% за 2022 год на сайте со статусом 02, указали КБК 18210202000011000160, а в результате в конце когда нажали сформировать квитанцию КБК указано 18210214010061005160. Это как понимать?
Да уж , получается кто не спрятался-я не виноват. А среди тех кто остался и не успел спрятаться остались большинство инвалиды и великовозрастные. и поэтому Дума и Совет Федерации принимают сейчас закон , что бы разрешить призывать по мобилизации и ограниченно годных (считай инвалидов) и повышают предельный возраст призыва офицеров из запаса от 65 и до 70 лет. В б.....й идут одни старики.
А это правонарушение считается длящимся? не важно. когда совершено правонарушение и когда было обнаружено (составлен протокол)?
А у нас по ИП фиксированный страховой взнос со статусом 02 налоговая направила в уплату ПСН по ср.03.04.2023, который мы платить не должны были, т.к подали уведомление на уменьшение ПСН в счет уплаченных страх.взносов. Теперь по ЕСН у них числится переплата по ПСН и инспектор подтвердила , что формально
Ип может вернуть эту переплату. Мы говорим, так получится что мы и ПСН не заплатим и фиксир. страх взносы нам вернут. Она с этим согласилась- с такой логикой. Интересно- попробовать вернуть переплату, а в конце года уплатить все фиксирован взносы за год и также подать уведомление на уменьшение ПСН за год. А то чего деньги то отвлекать. Ну и система у них примитивная. Видно хороших спецов в ФНС совсем не осталось.
А у нас по ИП фиксированный страховой взнос со статусом 02 налоговая направила в уплату ПСН по ср.03.04.2023, который мы платить не должны были, т.к подали уведомление на уменьшение ПСН в счет уплаченных страх.взносов. Теперь по ЕСН у них числится переплата по ПСН и инспектор подтвердила , что формально
Ип может вернуть эту переплату. Мы говорим, так получится что мы и ПСН не заплатим и фиксир. страх взносы нам вернут. Она с этим согласилась- с такой логикой. Интересно- попробовать вернуть переплату, а в конце года уплатить все фиксирован взносы за год и также подать уведомление на уменьшение ПСН за год. А то чего деньги то отвлекать. Ну и система у них примитивная. Видно хороших спецов в ФНС совсем не осталось.
все ушло в резерв
вот так и в судах будет. Фиксируйте- делайте скиншоты, т.к распечатки по моему нет