Здравствуйте! А если иностранец ( Казахстан) приехал на работу только в этом году, осенью и ещё не пробыл необходимое количество дней, он ещё не считается резидентом? Даже если не планирует выезжать?
Здравствуйте! В случае, если сотрудница оформлена не на полную ставку, а на 0,75, как начислять пособие по уходу за ребенком? 9 227,24 рублей полную сумму или 6920,43 по аналогии с больничным по БиР?
Добрый день! А они прислали письмо через рассылку, а на рассылку председатель не обратила внимание, не думала, что важно. А там письмо "Есть выплаты по ГПД, нет стажа с кодом ДОГОВОР 2017-2022г" . и через некоторое время прислали Акт о правонарушении, т.к. в течение 5 дней не ответили и не скорректировали отчет... Позвонили туда, а там сказали корректируйте РСВ , что не было договора. Мы не поняли как это сделать.
дороги считаются у нас сейчас жилищным фондом пока. Проверила документы на сайте налоговой в справочной системе - там указано что ставка 0,3. Посмотрела документ Совета депутатов нашего городского округа, там тоже 0,3, исключение составляют только участки стоимостью более 300 млн или те, что используются в предпринимательской деятельности ( там 1,5) . К нам это не относится.. Будем через письмо официальное обращаться за разъяснениями...
Доброе утро! Уточнила. Да, в собственности ТСН только земли под дорогами, но их так и не перевели в другой статус, а оставили, как и жилые участки "Вид разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства". Сейчас ринулись переводить. С нашей налоговой сложно разговаривать, к сожалению, поэтому хотелось бы подготовиться.
1. После перевода земель в другой статус, можно ли будет просить пересчитать налог по другой ставке? Если да, то с какого срока? С начала года нельзя? И какая ставка у "дорог"?
2. Я так и не пойму эти земли все-таки по какой ставке облагаются? 0,3 или 1,5? Смотрела в калькуляторе на сайте - выдает 0,3 .... И если все же сейчас 1,5, то это же с 1.01.2025, почему налог пересчитали за 23 и 24 годы? Это законно разве?
3. Повышающий коэфф 4 за то, что не построены объекты жилищного строительства в определенный срок ( это же дороги) здесь можно обратиться письменно с разъяснениями или всё равно не пересчитают?
Хочется как-то законно снизить прилетевший налог, который сейчас ляжет на плечи собственников... заранее спасибо!
@Над. К вообще в собственности жильцов земля, кроме дорог. Сейчас смотрю в реестре там 4000 кв м только один из участков, получается , как будто вся земля у ТСН. Уточню этот вопрос. В ЕГРН большинство домов зарегистрировано,( когда переходили на прямые договоры с Мосэнерго, получали выписки). Но, как я поняла, не все. Есть недостроенные дома, они никуда не переходили и я не уверена , что регистрировали их.
Добрый день, Надежда, поняла. Уточняю. Данные из Росреестра
Вид объекта недвижимости - Земельный участок дата регист 2007 год
Категория земель - Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства
Участков в нашем поселке несколько. Стоимость всех не более 300 млн. Люди живут постоянно ( то есть это не СНТ), присвоены адреса. Адрес у оформленных домов - деревня. Половина домов жилые, некоторые недострои и они не оформлены. Есть участки купленные, но не освоенные, есть не купленные ( раньше были в залоге у банка, сейчас не знаю)
Здравствуйте! Да нет, подать успела в последний день за май в ПСВ вознаграждение за несколько предыдущих месяцев и за май (вместе, оной суммой). А сейчас думаю, надо ли скорректировать или оставить... Ну и на будущее знать, как всё же правильно сделать. В уведомлении указала 31/03 ( выплаты были 2.06 и 4.06) НДФЛ. И взносы, соответственно, 31/02 ( за май).
Спасибо большое! Сдавала сначала первую декларацию ( 50) до даты закрытия, но звонила налоговая еще летом и сказала пересдать корр с цифрами до конца года ( продублировать суммы за период 9 мес и год) Сейчас ничего по ней менять не надо?
Надежда, спасибо за ответ! Про договор уточню, но там не помню, чтобы было что-то написано про право пребывания. Это важно? Нужно будет внести изменения/переделать? Просто планируются еще новые сотрудники в этом году, чтобы я знала, как правильно оформлять, потому что оформлять буду уже сама... Про доп.соглашения поняла.. Прописка поменялась, внесу. Они почему-то спросили про СНИЛС, но он же не меняется, правильно?
Добрый день! Да, на УСН. То есть декларацию за 24 год они подают со всей суммой, а за 25 год отразить сумму дохода за вычетом этих денег? А когда налоговая пришлет требование, нужно будет предоставить книгу ДиР? А еще какие-то документы будут нужны для подтверждения? А и в уведомлении за 1 кв 25 года показать сумму за минусом?
@Над.К спасибо за ответ. А подскажите еще, пожалуйста ( я просто бухгалтерию не веду, занимаюсь только отчетностью). Если у ООО уже старое оборудование , по которому амортизация прошла до нуля, оно в балансе не учитывается у них ( не указывается как ОС) как считать налог от продажи, например? Смотреть по рынку стоимость такого оборудования такого-то года выпуска? Или как? и Если это будет подарок ИП, тоже так? искать цены, усредненные по рынку..🙄
Оборудование было самортизировано, его тоже как-то надо оформить будет? Медикаменты в остатках есть, как их при ликвидации списывать? И как потом ставить у ИП? Это же не покупка...
И можете, пожалуйста, написать подробнее про налоги в этих случаях? Где об этом почитать?
Я за этот год сегодня сдала 6-НДФЛ ( так и заметили, что данные старые) а сотруднице нужна справка для возврата налога за покупку жилья. Если в отчете будут старые данные, а в справке 2-НДФЛ новые - могут отказать в возврате? Надо отчет исправить? Подскажите, пожалуйста, как это сделать, чтобы ничего не задвоилось, а только исправилась ошибка?
Добрый день! Новый председатель прислал список отчетов, которые нужно заполнить, чтоб они сдали. С этого года , как раньше больше не подаем этот отчет??
Добрый день! Извините за долгий ответ. Пересчитали доходы. Получилось в ПСН потенциальный доход в четыре раза больше, чем реальный на УСН. Но я же не могу взять к вычету неизрасходованные взносы с УСН за сотрудников, ведь на ПСН их нет. Получается, что всё равно налог по ПСН я могу уменьшить только на 49500, ну и 1% ещё. А на УСН часть взносов "сгорает"?
"Если председатель выполянет постоянно функции и поулчает вознаграждение, то могут признать эти отношеняи трудовыми, при этмо наказать СНТ, поэтому лучше не рисковать."
Неоднократно это говорила, но уперлись и всё. Перешлю статью эту, спасибо. Еще момент, они как-то странно придумали с оплатой труда, т.е. она начисляется ежемесячно, но выплачиваетс раз в квартал. Вот здесь еще чем чревато? И еще подскажите, пожалуйста. Где-то они взяли, что до 4000 вознагражение не облагается налогами))) и придумали, что в месяц будет 1000. И повторю вопрос про отчет СЗВ-ТД, как указать ее начало трудовой деятельности? Какое основание? Решение общего собрания? И в РСВ какой код тоже не понятно? "НР" или другой, раз договора никакого нет...
Александр, благодарю! По первому и третьему абзацу всё понятно) будем аккуратнее. По поводу договора - там написано что он до 27 апреля, заключать новый не стали. Я так поняла, что он не действует.
Должны ли они подавать отчет СЗВ-ТД? Если да, то какое основание указывать и какой датой? И что делать со сданными отчетами, где казначея указывали как застрахованное лицо в мае-июне? ( Перс.сведения и РСВ?)
@Над.К Надежда, спасибо огромное! Всё поняла, только немного уточню: расчет 6-НДФЛ по месту регистрации сдаю как корректировочный? Или первичный. Здесь немного не понятно. Первичный с начислениями по месту регистрации уже принят.
В РСВ апрель указываю " НР" и сумма 0, в мае " НР" и сумму компенсации, июнь вообще удаляю, так?
@Над.К , добрый день! Уведомление об отказе . Формулировка такая: - 0100200000: Неправильное указание места представления сведений - NO_NDFL6.2_5031_5031_522101088883_20240526_3717ddf1-16e4-4177-bb93-4239af703d04: - 0400100001: Неправильное указание места представления сведений Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле - 0100200009: В НО отсутствует действующая постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации В НО отсутствует действующая постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации. У нас запутанная ситуация. Дело в том, что налоговая по месту деятельности выдала два патента, сказали подать заявление . ИП по незнанию из двух вариантов выбрал заявление о прекращении деятельности по патенту ( потому что утраты права не было) Налоговая убрала один патент и в личном кабинете до конца апреля было две системы УСН и ПСН. А в мае пришел отказ на уменьшение патента, поданное в конце марта, с формулировкой, что ИП не уплатил взносы, на которые уменьшает патент. И с требованием об уплате всей суммы по патенту ( то есть он точно еще был, получается), ИП написал письмо, что уплатил все взносы и может предоставить п/п... и вот тогда пришел ответ, что ИП отказался полностью от всех патентов, и теперь не может его получить до следующего года.
@Редакция Клерка, подскажите еще , пожалуйста, как правильно заполнить РСВ? Если сотрудники уволены 22 мая? В разделе 3 что указать? Сумм выплат не было за апрель и май, сотрудники были в отпуске без оплаты.
Добрый день! Не приняли "нулевой " отчет в первой инспекции, получается, что не могу обнулить его, не будет ли задвоений? Другая налоговая отчет приняла. Боюсь, что после закрытия ИП возникнут проблемы, которые без эцп не решить(( Что в таком случае можно сделать?
Добрый день, Александр! Благодарю за подробнейший ответ! В целом всё ясно, но хотелось бы уточнить. Обращение о смягчении ответственности надо будет подавать на каждый Акт налоговой проверки? Там будет более 30 я так предполагаю...
Добрый день! Еще уточните, пожалуйста, в декларации по поводу продажи нужно заполнять кадастровый номер и кадастровую стоимость помимо стоимости за которую было продано имущество? Если нужно, то где ее взять?
Стоимость продажи 2 400 000. И за 2022 год вообще декларация не подавалась никакая. Ни на продажу, ни на покупку. А на вычет подал и уже его получил ( около 40 тыс руб, что не покрывает налог по продаже) в этом году за 2023 год. Из какой налоговой не видно, письмо пришло на почту, оповещение. Уточню. Еще у него же проценты по ипотеке будут, квартира же в ипотеку куплена. То есть можно подать сейчас первичную декларацию за 2022 год, где указать сумму продажи, с суммой к уплате и заявить вычет? Сумма к уплате ( если без ипотеки будет с 400 тыс. рублей), то есть 52 тысячи, так? а если взять еще проценты за 2022 год, то и на них уменьшить можно? Или нет? И нужна ли вообще справка о доходах за 2022 год? И если из МО пришло письмо, то сдаем за 2022 год туда, а за 2023 в Москву?
Добрый день! У нас налоговая на такой запрос через личный кабинет ответила по-другому.. "Уведомление представляется налогоплательщиком (его представителем) в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете в качестве налогоплательщика ПСН"
а если собственник в 2023 году уже подал декларацию и получил вычет, как в такой ситуации сделать правильно? Подать декларацию за 2022 год с суммами покупки и продажи, а потом подать корректировку за 2023 год? И подскажите, пожалуйста, как правильно указать вычеты ( какие строки/ суммы) заполнить. Если продажа была за 2 400 000, а покупка за 11 млн и по ипотеке. И если делать зачет, то вычет с продажи в миллион уже не указывается?
Их интересует не внешнее совместительство, а внутреннее ( или это без разницы в данном случае?) То есть он будет трудиться на 1,5 ставки? И как оформить? Второй трудовой договор или доп. соглашение? Изменение в штатное расписание? Какой-то приказ? Я просто вообще не кадровик))) можете пошагово расписать, пожалуйста. P.S.У него оказывается был сертификат , выданный в 2019 году на пять лет, где написано: Решением экзаменационной комиссии допущен к осуществлению медицинской или фарм. деятельности по специальности "стоматология". И всё... без какого-либо уточнения, а сейчас уже так не выдают....
Добрый день! А можно ли сначала перейти на АУСН, а потом упрощенно ликвидироваться?
Здравствуйте! А если иностранец ( Казахстан) приехал на работу только в этом году, осенью и ещё не пробыл необходимое количество дней, он ещё не считается резидентом? Даже если не планирует выезжать?
Здравствуйте! В случае, если сотрудница оформлена не на полную ставку, а на 0,75, как начислять пособие по уходу за ребенком? 9 227,24 рублей полную сумму или 6920,43 по аналогии с больничным по БиР?
Надежда, спасибо большое за ответы!
Добрый день! А они прислали письмо через рассылку, а на рассылку председатель не обратила внимание, не думала, что важно. А там письмо "Есть выплаты по ГПД, нет стажа с кодом ДОГОВОР 2017-2022г" . и через некоторое время прислали Акт о правонарушении, т.к. в течение 5 дней не ответили и не скорректировали отчет... Позвонили туда, а там сказали корректируйте РСВ , что не было договора. Мы не поняли как это сделать.
Только банки опять не готовы. Не смогла оплатить сегодня по новым реквизитам. "Не найдено"
Спасибо
дороги считаются у нас сейчас жилищным фондом пока. Проверила документы на сайте налоговой в справочной системе - там указано что ставка 0,3. Посмотрела документ Совета депутатов нашего городского округа, там тоже 0,3, исключение составляют только участки стоимостью более 300 млн или те, что используются в предпринимательской деятельности ( там 1,5) . К нам это не относится.. Будем через письмо официальное обращаться за разъяснениями...
Спасибо, Надежда, за ответы
Доброе утро! Уточнила. Да, в собственности ТСН только земли под дорогами, но их так и не перевели в другой статус, а оставили, как и жилые участки "Вид разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства". Сейчас ринулись переводить. С нашей налоговой сложно разговаривать, к сожалению, поэтому хотелось бы подготовиться.
1. После перевода земель в другой статус, можно ли будет просить пересчитать налог по другой ставке? Если да, то с какого срока? С начала года нельзя? И какая ставка у "дорог"?
2. Я так и не пойму эти земли все-таки по какой ставке облагаются? 0,3 или 1,5? Смотрела в калькуляторе на сайте - выдает 0,3 ....
И если все же сейчас 1,5, то это же с 1.01.2025, почему налог пересчитали за 23 и 24 годы? Это законно разве?
3. Повышающий коэфф 4 за то, что не построены объекты жилищного строительства в определенный срок ( это же дороги) здесь можно обратиться письменно с разъяснениями или всё равно не пересчитают?
Хочется как-то законно снизить прилетевший налог, который сейчас ляжет на плечи собственников...
заранее спасибо!
@Над. К вообще в собственности жильцов земля, кроме дорог. Сейчас смотрю в реестре там 4000 кв м только один из участков, получается , как будто вся земля у ТСН. Уточню этот вопрос. В ЕГРН большинство домов зарегистрировано,( когда переходили на прямые договоры с Мосэнерго, получали выписки). Но, как я поняла, не все. Есть недостроенные дома, они никуда не переходили и я не уверена , что регистрировали их.
Добрый день, Надежда, поняла. Уточняю. Данные из Росреестра
Вид объекта недвижимости - Земельный участок дата регист 2007 год
Категория земель - Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства
Участков в нашем поселке несколько. Стоимость всех не более 300 млн. Люди живут постоянно ( то есть это не СНТ), присвоены адреса. Адрес у оформленных домов - деревня. Половина домов жилые, некоторые недострои и они не оформлены. Есть участки купленные, но не освоенные, есть не купленные ( раньше были в залоге у банка, сейчас не знаю)
Если нужна еще информация - узнаю у Правления
Спасибо!
форма отчета запрашивает ввод ОКЗ ( горит красным)
Спасибо, а я правильно понимаю, что при покупке у страховой или другого ИП, чек пробивать должны они?
Теперь у меня дополнительный вопрос: что за чек нужно пробивать при покупке?
Спасибо!
Здравствуйте! Да нет, подать успела в последний день за май в ПСВ вознаграждение за несколько предыдущих месяцев и за май (вместе, оной суммой). А сейчас думаю, надо ли скорректировать или оставить... Ну и на будущее знать, как всё же правильно сделать. В уведомлении указала 31/03 ( выплаты были 2.06 и 4.06) НДФЛ. И взносы, соответственно, 31/02 ( за май).
Поняла Вас, спасибо!
Спасибо!
Спасибо большое! Сдавала сначала первую декларацию ( 50) до даты закрытия, но звонила налоговая еще летом и сказала пересдать корр с цифрами до конца года ( продублировать суммы за период 9 мес и год) Сейчас ничего по ней менять не надо?
Спасибо большое! Все поняла
Надежда, спасибо за ответ! Про договор уточню, но там не помню, чтобы было что-то написано про право пребывания. Это важно? Нужно будет внести изменения/переделать? Просто планируются еще новые сотрудники в этом году, чтобы я знала, как правильно оформлять, потому что оформлять буду уже сама... Про доп.соглашения поняла.. Прописка поменялась, внесу. Они почему-то спросили про СНИЛС, но он же не меняется, правильно?
Большое спасибо!
Добрый день! Да, на УСН. То есть декларацию за 24 год они подают со всей суммой, а за 25 год отразить сумму дохода за вычетом этих денег? А когда налоговая пришлет требование, нужно будет предоставить книгу ДиР? А еще какие-то документы будут нужны для подтверждения? А и в уведомлении за 1 кв 25 года показать сумму за минусом?
Благодарю!
@Над.К огромное спасибо!
@Над.К спасибо за ответ. А подскажите еще, пожалуйста ( я просто бухгалтерию не веду, занимаюсь только отчетностью). Если у ООО уже старое оборудование , по которому амортизация прошла до нуля, оно в балансе не учитывается у них ( не указывается как ОС) как считать налог от продажи, например? Смотреть по рынку стоимость такого оборудования такого-то года выпуска? Или как? и Если это будет подарок ИП, тоже так? искать цены, усредненные по рынку..🙄
Оборудование было самортизировано, его тоже как-то надо оформить будет? Медикаменты в остатках есть, как их при ликвидации списывать? И как потом ставить у ИП? Это же не покупка...
И можете, пожалуйста, написать подробнее про налоги в этих случаях? Где об этом почитать?
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Спасибо большое за ответы!🌺
Я за этот год сегодня сдала 6-НДФЛ ( так и заметили, что данные старые) а сотруднице нужна справка для возврата налога за покупку жилья. Если в отчете будут старые данные, а в справке 2-НДФЛ новые - могут отказать в возврате? Надо отчет исправить? Подскажите, пожалуйста, как это сделать, чтобы ничего не задвоилось, а только исправилась ошибка?
Спасибо, Надежда! Поняла)
А если в прошлом году предыдущий председатель подавала, это надо как-то исправлять? Или уже не трогать...
Добрый день! Новый председатель прислал список отчетов, которые нужно заполнить, чтоб они сдали. С этого года , как раньше больше не подаем этот отчет??
@Над.К Спасибо большое!
Спасибо большое, Надежда! теперь поняла
Добрый день! Извините за долгий ответ. Пересчитали доходы. Получилось в ПСН потенциальный доход в четыре раза больше, чем реальный на УСН. Но я же не могу взять к вычету неизрасходованные взносы с УСН за сотрудников, ведь на ПСН их нет. Получается, что всё равно налог по ПСН я могу уменьшить только на 49500, ну и 1% ещё. А на УСН часть взносов "сгорает"?
Пропорционально не делил. Взял к вычету по УСН взносы с зарплаты. А по патенту все фиксированные. Это неправильно? Нужно пересчитать?
Надежда, спасибо большое!
Добрый день! Надо подать корректировку? И что грозит нам за этот рубль?
спасибо, поняла
а можно тогда вообще не корректировать перс.сведения, а заполнить в октябре РСВ с верными данными? Или все-таки нужно сейчас ПСВ скорректировать?
про первый ТД поняла, имела ввиду по второму как считать ( не было опыта раньше подсчета отпускных за несколько месяцев) спасибо!
Спасибо! Уточню: по второму ТД тоже брать расчетный период год?
Александр, спасибо, поняла)
Неоднократно это говорила, но уперлись и всё. Перешлю статью эту, спасибо.
Еще момент, они как-то странно придумали с оплатой труда, т.е. она начисляется ежемесячно, но выплачиваетс раз в квартал. Вот здесь еще чем чревато? И еще подскажите, пожалуйста. Где-то они взяли, что до 4000 вознагражение не облагается налогами))) и придумали, что в месяц будет 1000.
И повторю вопрос про отчет СЗВ-ТД, как указать ее начало трудовой деятельности? Какое основание? Решение общего собрания? И в РСВ какой код тоже не понятно? "НР" или другой, раз договора никакого нет...
Александр, благодарю! По первому и третьему абзацу всё понятно) будем аккуратнее.
По поводу договора - там написано что он до 27 апреля, заключать новый не стали. Я так поняла, что он не действует.
Должны ли они подавать отчет СЗВ-ТД? Если да, то какое основание указывать и какой датой? И что делать со сданными отчетами, где казначея указывали как застрахованное лицо в мае-июне? ( Перс.сведения и РСВ?)
@Над.К Надежда, спасибо огромное! Всё поняла, только немного уточню: расчет 6-НДФЛ по месту регистрации сдаю как корректировочный? Или первичный. Здесь немного не понятно. Первичный с начислениями по месту регистрации уже принят.
В РСВ апрель указываю " НР" и сумма 0, в мае " НР" и сумму компенсации, июнь вообще удаляю, так?
@Над.К , добрый день! Уведомление об отказе . Формулировка такая: - 0100200000: Неправильное указание места представления сведений - NO_NDFL6.2_5031_5031_522101088883_20240526_3717ddf1-16e4-4177-bb93-4239af703d04: - 0400100001: Неправильное указание места представления сведений Не найден плательщик по ИНН\КПП, представленным в файле - 0100200009: В НО отсутствует действующая постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации В НО отсутствует действующая постановка на учет, являющаяся основанием для приема декларации.
У нас запутанная ситуация. Дело в том, что налоговая по месту деятельности выдала два патента, сказали подать заявление . ИП по незнанию из двух вариантов выбрал заявление о прекращении деятельности по патенту ( потому что утраты права не было) Налоговая убрала один патент и в личном кабинете до конца апреля было две системы УСН и ПСН. А в мае пришел отказ на уменьшение патента, поданное в конце марта, с формулировкой, что ИП не уплатил взносы, на которые уменьшает патент. И с требованием об уплате всей суммы по патенту ( то есть он точно еще был, получается), ИП написал письмо, что уплатил все взносы и может предоставить п/п... и вот тогда пришел ответ, что ИП отказался полностью от всех патентов, и теперь не может его получить до следующего года.
@Редакция Клерка, подскажите еще , пожалуйста, как правильно заполнить РСВ? Если сотрудники уволены 22 мая? В разделе 3 что указать? Сумм выплат не было за апрель и май, сотрудники были в отпуске без оплаты.
Добрый день! Не приняли "нулевой " отчет в первой инспекции, получается, что не могу обнулить его, не будет ли задвоений? Другая налоговая отчет приняла. Боюсь, что после закрытия ИП возникнут проблемы, которые без эцп не решить(( Что в таком случае можно сделать?
Спасибо! А получать ИНН получать в налоговой по месту временной регистрации?
Добрый день, Александр! Благодарю за подробнейший ответ! В целом всё ясно, но хотелось бы уточнить. Обращение о смягчении ответственности надо будет подавать на каждый Акт налоговой проверки? Там будет более 30 я так предполагаю...
Добрый день! Еще уточните, пожалуйста, в декларации по поводу продажи нужно заполнять кадастровый номер и кадастровую стоимость помимо стоимости за которую было продано имущество? Если нужно, то где ее взять?
Стоимость продажи 2 400 000. И за 2022 год вообще декларация не подавалась никакая. Ни на продажу, ни на покупку. А на вычет подал и уже его получил ( около 40 тыс руб, что не покрывает налог по продаже) в этом году за 2023 год. Из какой налоговой не видно, письмо пришло на почту, оповещение. Уточню. Еще у него же проценты по ипотеке будут, квартира же в ипотеку куплена. То есть можно подать сейчас первичную декларацию за 2022 год, где указать сумму продажи, с суммой к уплате и заявить вычет? Сумма к уплате ( если без ипотеки будет с 400 тыс. рублей), то есть 52 тысячи, так? а если взять еще проценты за 2022 год, то и на них уменьшить можно? Или нет? И нужна ли вообще справка о доходах за 2022 год?
И если из МО пришло письмо, то сдаем за 2022 год туда, а за 2023 в Москву?
И куда подавать декларацию, если поменялась прописка? в 2022 МО, а в 2023 Москва уже
Извините, не в 2023 году он подал декларацию, а за 2023 год. За 2022 не было декларации вообще.
Добрый день! У нас налоговая на такой запрос через личный кабинет ответила по-другому..
"Уведомление представляется налогоплательщиком (его представителем) в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете в качестве налогоплательщика ПСН"
а если собственник в 2023 году уже подал декларацию и получил вычет, как в такой ситуации сделать правильно? Подать декларацию за 2022 год с суммами покупки и продажи, а потом подать корректировку за 2023 год?
И подскажите, пожалуйста, как правильно указать вычеты ( какие строки/ суммы) заполнить. Если продажа была за 2 400 000, а покупка за 11 млн и по ипотеке. И если делать зачет, то вычет с продажи в миллион уже не указывается?
Их интересует не внешнее совместительство, а внутреннее ( или это без разницы в данном случае?) То есть он будет трудиться на 1,5 ставки? И как оформить? Второй трудовой договор или доп. соглашение? Изменение в штатное расписание? Какой-то приказ? Я просто вообще не кадровик))) можете пошагово расписать, пожалуйста.
P.S.У него оказывается был сертификат , выданный в 2019 году на пять лет, где написано: Решением экзаменационной комиссии допущен к осуществлению медицинской или фарм. деятельности по специальности "стоматология". И всё... без какого-либо уточнения, а сейчас уже так не выдают....
Спасибо!
Добрый день! Не совсем понятно, только столичные организации или областные тоже?
За декабрь взносы если разными платежками платить, то куда? В Тулу уже?
В ФСС до сих пор не знают реквизитов для оплаты взносов на травматизм... ни куда, ни какой КБК.. вообще нет информации