@Lekabuh, кто мешаем сделать ему стаж? всё в ваших руках...
меня вот волнует вопрос, что надо по нулёвкам открывать расчетный счет, чтобы эти налоги заплатить... и за обслуживание банкам комиссии платить придется... а это движение по расчетным счетам и поэтому упрощенную деклу уже не сдать...эээх...
Работающие мигранты облагаются такими же налогами, как и не мигранты. Почему они не могут учить своих детей на общих основаниях? Какова логика?
Или, предположим почему у неработающих детей неработающих граждан больше привилегий (бесплатное образование и медицина), чем у детей работающих мигрантов?
Уточняла у продавцов с ОЗОНА, оказывается сам продавец выбирает режим - либо получать отчет по продажам скопом за период без конкретики по покупателям, соответственно декларирует и уплачивает НДС валовым методом и тогда покупатель юр.лицо не может зачесть входной НДС, либо по каждому покупателю и вот тогда есть шанс получить УПД со статусом 1 и зачесть НДС.
Предлагаю установить персональную ответственность за новость - добавить подпись автора. Страна будет знать своих "внимательных" героев и, скорее всего, ошибок станет меньше.
Возможно просто не хотят брать на себя ответственность.
Вот, например в моём случае, мне суд первой инстанции отказал во взыскании задолженности по алиментам по соглашению об уплате алиментов. Ну казалось бы, ситуация максимально очевидна, но нет.. пришлось идти выше...
В Моём деле пишут, что при переходе с ОСНО на УСН в 4 квартале года предшествующего переходу, надо восстановить НДС, ранее зачтенный со всей ОСТАТОЧНОЙ стоимости ОС (товаров, материалов и т.д.) невзирая на сроки пользования...
А ещё при сдаче корректировок по НДФЛ (например при изменении срока уплаты в одной декларации в одной строке убавилось, а в другой прибавилось) снимают сумму налога 2 раза и по первичной декларации и по корректирующей и камералят 3 месяца, и всё это время эта сумма не участвует в наших взаиморасчетах с ИФНС, а висит у них где-то "в уме"... Я, вот это не учла, сумму по корректировочной декларации сняли с обычных уплаченных вовремя налогов и посчитали по ним пени, как неуплаченные... Шанс, что мне, после возврата суммы на ЕСН, после камеральной проверки, пересчитают эти пени минимальный.
Не знаю конечно как у ИП, но у юр.лиц деньги по имущественным налогам, несмотря на заранее сданные уведомления, в резерв не уходят. Снимаются по уведомлениям четко по срокам уплаты. В резерв уходят по НДФЛ и взносам.
Ну раньше каждое первое число нового года начиналась свистопляска с кбк и реквизитами... я только из-за этого платила налоги концом года... а теперь то куда спешить?
Мы уже 2 раза поднимали в январе и августе, по 10 процентов каждый раз, а дефицит кадров всё нарастает.((((
ПС: Давайте те, кто в больнице пойдут к нам работать, там явно люди не самые тунеядливые, а мы в квалифицированных и трудолюбивых кадрах очень заинтересованы (производство, лен.область).
По итогу деньги на ндфл зарезервировались и по первичной и по корректировочным декларациям. А по всем остальным налогам вылезают долги, начисляются пени.
Корректировочную декларацию будут камералить 3 месяца.
И всё это время будут числиться долги и начисляться пени,
несмотря на то, что всё уплачено вовремя.
Спрашиваю в ИФНС - "и что нам делать?"
Говорят - "платите, потом, возможно, вам всё вернётся"...
и "ничем не можем вам помочь"..(тоже замечательный ответ).
Уведомления сдала 23-го, 25го заплатила налог и с этих денег списали пени. По итогу на налоги не хватило. Получатся как минимум нет смысла платить до 28го числа... или всё равно пени насписывают?
Чего проще было считать выплаты и удержания НДФЛ кратно календарным месяцам и согласно им в начале месяца сдавать эти "авансовые" уведомления, чтоб по бюджетам у них расходилось, например..
Ну выплатил ты 100 тыщ за январь с 1 по 31 число и 5 (предположим) февраля сдал это авансовое уведомление на 13 тыщ рублей, а потом декларацией 6-НДФЛ бы всё скорректировалось по факту...
Предлагаю взять за основу эту фразу и отфлешмобить СФР всей страной.:
– Уменьшение численности застрахованных в СЗВ-СТАЖ за 2022 год по сравнению с 2021 связано с уменьшением числа работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом.
А я бы указала сумму доплаты. Формально уведомление вы сдали, декларацией всё откорректируется, после сдачи декларации уведомления корректировать не надо. зато лишнюю сумму не зарезервируете почём зря на налоге*))
Да.. скорее всего. Я для себя ЕНС представляю как корзину с яблоками из которой надо взять два на компот, три на варенье и пять на пирог)))... если взять больше, то после проверки рецепта (сдачи декларации) излишки вернутся в общую корзину, а вот если не доложить в конечный продукт, то варенье скиснет))))) (пени начислят на недоимку).
или бы сдала декларацию (если это имущество по среднегодовой) и не подавала уведомление на роспись налога, т.к. всё бы автоматом расписалось по декларации (как вариант).
Я думаю потому, что по логике, уведомление распределяет вашу единую оплату по конкретным налогам. Соответственно, чтобы пени на налоги не росли нужно распределить эти оплаты по конкретным кбк, согласно сроку уплаты.
@Lekabuh, кто мешаем сделать ему стаж? всё в ваших руках...
меня вот волнует вопрос, что надо по нулёвкам открывать расчетный счет, чтобы эти налоги заплатить... и за обслуживание банкам комиссии платить придется... а это движение по расчетным счетам и поэтому упрощенную деклу уже не сдать...эээх...
В какую, интересно, графу?
Работающие мигранты облагаются такими же налогами, как и не мигранты. Почему они не могут учить своих детей на общих основаниях? Какова логика?
Или, предположим почему у неработающих детей неработающих граждан больше привилегий (бесплатное образование и медицина), чем у детей работающих мигрантов?
если скидывать скриншоты, то просто угадать слово следующему игроку))
я тоже)))))
Интересно, а Жукова и Михайлова - это боты?
нет ошибки. реально именно так и приходит, к юр.личному ужасу...(((((((((((
так и есть - это потерянный НДС..
Уточняла у продавцов с ОЗОНА, оказывается сам продавец выбирает режим - либо получать отчет по продажам скопом за период без конкретики по покупателям, соответственно декларирует и уплачивает НДС валовым методом и тогда покупатель юр.лицо не может зачесть входной НДС, либо по каждому покупателю и вот тогда есть шанс получить УПД со статусом 1 и зачесть НДС.
из-за взносов же... некоторые пластиковые области, например, с этого года платят 7,6% вместо 15-ти
Пенсионеров в стране 41 миллион,
если им сделать пенсию в 50 тыс,
то надо всего 2 ярда в месяц или 24 ярда в год,
а расходы Пенс фонда на 2025 год - 17 триллионов...
Что-то у меня с арифметикой?🙄
Предлагаю установить персональную ответственность за новость - добавить подпись автора. Страна будет знать своих "внимательных" героев и, скорее всего, ошибок станет меньше.
я вот не понимаю, кто сейчас мешает сдать уведомления по ндфл хоть на весь год вперед? Потом всё-равно декларации всё откорректируют...🙄
а если на ЕНС будут деньги с чего тогда пени?
Возможно просто не хотят брать на себя ответственность.
Вот, например в моём случае, мне суд первой инстанции отказал во взыскании задолженности по алиментам по соглашению об уплате алиментов. Ну казалось бы, ситуация максимально очевидна, но нет.. пришлось идти выше...
Заплати налоги и спи спокойно...,
дорогой товарисч)))Кроме НДС.
"4 организации: 3 организации УСН (доходы - расходы), 1 организация ОСНО, 1 ИП (УСН (доходы - расходы)"
3+2 будет 5, как минимум ;)))
Откамералили наконец.
Переплату вернули на ЕНС.
Пени пересчитали в ноль.
ПС: а сколько нервов мне сделали!!!!.. Кривая система...((((
нам выставили, я написала возраженияо, что не надо нам сдавать, штраф отменили.
В Моём деле пишут, что при переходе с ОСНО на УСН в 4 квартале года предшествующего переходу, надо восстановить НДС, ранее зачтенный со всей ОСТАТОЧНОЙ стоимости ОС (товаров, материалов и т.д.) невзирая на сроки пользования...
https://www.moedelo.org/club/article-knowledge/vosstanovlenie-nds-pri-perehode-s-osno-na-usn
В принципе это конечно логично.
(Были НДС-никами - пользовались зачетом,
стали не НДС-никами - верните лишнее..)
Ужасно!!!
Ваше мнение?
Имеются в виду товары для перепродажи или оборудование для собственного производства тоже входит в эту категорию?
ПС: я же его покупаю у импортного поставщика как товар)
А ещё при сдаче корректировок по НДФЛ (например при изменении срока уплаты в одной декларации в одной строке убавилось, а в другой прибавилось) снимают сумму налога 2 раза и по первичной декларации и по корректирующей и камералят 3 месяца, и всё это время эта сумма не участвует в наших взаиморасчетах с ИФНС, а висит у них где-то "в уме"... Я, вот это не учла, сумму по корректировочной декларации сняли с обычных уплаченных вовремя налогов и посчитали по ним пени, как неуплаченные... Шанс, что мне, после возврата суммы на ЕСН, после камеральной проверки, пересчитают эти пени минимальный.
Не платите раньше 28го числа, иначе они снимают деньги в счет погашения пеней, а потом 28го образуется недоплата по налогу( и опять по кругу пени).
пени на пени.
Через личный кабинет налогоплательщика можно эту выписку (ЕГРН) запросить на сайте ИФНС.
Вход на сайт по цифровой подписи.
Самое удивительное, что мы же к ним электронно подключены.
Зачем слать почтой России?!!!
Мне справка о сальдо вообще без пеней приходит, если сальдо положительное.
Пени расписывают только когда на счете минус.. хоть долги делай в копейку, чтобы узнать про санкции((((((((((
Не знаю конечно как у ИП, но у юр.лиц деньги по имущественным налогам, несмотря на заранее сданные уведомления, в резерв не уходят. Снимаются по уведомлениям четко по срокам уплаты. В резерв уходят по НДФЛ и взносам.
ааа.. так это для "красоты"..я думала есть какой-то скрытый экономический смысл...😍
Ну раньше каждое первое число нового года начиналась свистопляска с кбк и реквизитами... я только из-за этого платила налоги концом года... а теперь то куда спешить?
кому?
а зачем эти телодвижения налогоплательщику? в чём цимус?
ок.. а на затраты то можно отнести асфальт и замощение и уменьшить налогооблагаемую прибыль?
а если взять ещё стакан сверху, то 13-ть))))))))))))
Ну круто.. ещё бы с Росреестром адреса совпадали...
а то мы вроде есть, а в фиасе этом нас нет...
У нас замечательное высокотехнологичное производство пластиков,
Переучиться придется только раз, на наш профиль.
И зарплата явно больше больничной и индексируется и белая..
Ну чем мы хуже многострадальной больницы то?!!!
ПС: почему люди предпочитают жаловаться и плакать, но ничего не менять в жизни...эээх!
Мы уже 2 раза поднимали в январе и августе, по 10 процентов каждый раз, а дефицит кадров всё нарастает.((((
ПС: Давайте те, кто в больнице пойдут к нам работать, там явно люди не самые тунеядливые, а мы в квалифицированных и трудолюбивых кадрах очень заинтересованы (производство, лен.область).
"Ужос" продолжается...
Сдала корректировку по 6-НДФЛ.
(не в той строке был ндфл по дивидендам)
По итогу деньги на ндфл зарезервировались и по первичной и по корректировочным декларациям. А по всем остальным налогам вылезают долги, начисляются пени.
Корректировочную декларацию будут камералить 3 месяца.
И всё это время будут числиться долги и начисляться пени,
несмотря на то, что всё уплачено вовремя.
Спрашиваю в ИФНС - "и что нам делать?"
Говорят - "платите, потом, возможно, вам всё вернётся"...
и "ничем не можем вам помочь"..(тоже замечательный ответ).
ИТОГ: Плачу...(ударение по усмотрению читающих)
(((((((((((((((((((((((((((((
Уведомления сдала 23-го, 25го заплатила налог и с этих денег списали пени. По итогу на налоги не хватило. Получатся как минимум нет смысла платить до 28го числа... или всё равно пени насписывают?
у меня тоже 28))).. ну не может быть чтоб двое ошиблись))))))))))))
шоб было))
вообще-то это уже есть..
называется за ливневку...
и уже начисляют..да(((
владельцам имущества
и ещё негативное воздействие всем пользователям воды...(((
Да. правда штраф предлагали в 200р, написали, что не обязаны сдавать, штраф отменили.
ПС: поди их разбери.. даже суммы штрафов разные ваяют.
вроде как пишут, что пристрелили.
Меня уже даже успели штрафануть на 200р. Актик прислали, ироды(((
ПС: как раз таки ООООЧЕНЬ трудолюбивые инспектора...
А какие хорошие?
Но, кстати, сальдо от них получить тот ещё квест...*))
4 способа удержания ценных кадров
)))
Чего проще было считать выплаты и удержания НДФЛ кратно календарным месяцам и согласно им в начале месяца сдавать эти "авансовые" уведомления, чтоб по бюджетам у них расходилось, например..
Ну выплатил ты 100 тыщ за январь с 1 по 31 число и 5 (предположим) февраля сдал это авансовое уведомление на 13 тыщ рублей, а потом декларацией 6-НДФЛ бы всё скорректировалось по факту...
интересно, а откорректировать то уведомление можно, если оно неправильное или спишется (зарезервируется) два раза?
я против безумных фсбу, где нажать?
и отчет из 2-го раздела 6 НДФЛ вполне достаточно)))
Шах и мат)))
Самое интересное это где брать суммы по земельному налогу и на имущество, если в этом году их налоговая просто забыла(забила) рассылать в сообщениях.
Изменился. Теперь фактически выплаченное, а не начисленное.
Зачем надо было курочить раздел 2, объясните мне, плиз?!!!
На самом деле уведомления при этой системе вообще бы не нужны.
Платишь по сроку, потом по декларациям всё разносится и баста.
Зачем надо ловить этих блох с уведомлениями?
Серьёзно?
приходило.
Предлагаю взять за основу эту фразу и отфлешмобить СФР всей страной.:
– Уменьшение численности застрахованных в СЗВ-СТАЖ за 2022 год по сравнению с 2021 связано с уменьшением числа работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом.
Главное чтоб потом не задвоилось(((
Контур нравиться больше и зрительно и понятнее в работе.
Сбис... ох да... корректировки там реализованы ужасно.. УЖАСНО!!!
ПС: надеюсь они прочитают эти комментарии и прислушаются к пользователям..
А я бы указала сумму доплаты. Формально уведомление вы сдали, декларацией всё откорректируется, после сдачи декларации уведомления корректировать не надо. зато лишнюю сумму не зарезервируете почём зря на налоге*))
но это моё ИМХО.
Да.. скорее всего. Я для себя ЕНС представляю как корзину с яблоками из которой надо взять два на компот, три на варенье и пять на пирог)))... если взять больше, то после проверки рецепта (сдачи декларации) излишки вернутся в общую корзину, а вот если не доложить в конечный продукт, то варенье скиснет))))) (пени начислят на недоимку).
или бы сдала декларацию (если это имущество по среднегодовой) и не подавала уведомление на роспись налога, т.к. всё бы автоматом расписалось по декларации (как вариант).
Я быв уведомлении всю расписала, иначе на счете налога не хватит денег и начислят пени.
Я думаю потому, что по логике, уведомление распределяет вашу единую оплату по конкретным налогам. Соответственно, чтобы пени на налоги не росли нужно распределить эти оплаты по конкретным кбк, согласно сроку уплаты.
Алилуйя!!!))))
если это сделать, то все вместо зп будут получать мат.помощь)))
"Бухгалтеры хватаются от ЕФС-1"
наверное за голову хватаются?...
или хвастаются...
Алилуйя!!!
ну то есть для МСП предельная база доходов 1917000рублей не действует?
Вопрос:
а для МСП свыше предела 1917000
остаётся МРОТ 30%+15%свыше МРОТ?
или всего 15.1% с общего заработка?