Только теперь возник еще один вопрос. Среднедневной заработок получился 741,62 руб. Я должна его сравнить с МРОТ? Это обязательно? Как это сделать и почему 1С этого не сделала?
У нас обычная 1С Бухгалтерия, графики в ней не ведутся по сотрудникам. Выбран общий график для всех пятидневка, региональная Запорожская область. Табель печатается правильно, в марте-апреле рабочих дней нет
Предприятие на ЕСХН, а не УСН. Правом на освобождение воспользовались с 01.07.2024. То есть 1 полугодие были плательщиками НДС, а во 2 полугодии уже не были плательщиками НДС.
Спасибо. Подскажите еще, если нам сейчас пришел Входящий запрос СФР не только по новому больничному, который закрыт 01.04.2025, но и по старому, который был открыт 31.08.2024 и закрыт 3.09.2024. Сотрудник об этом больничном не сообщал, в бухгалтерию больничный не принес. В 1С этот запрос не приходил до вчерашнего дня... Что с ним теперь делать?
Я не вижу в этой формулировке слово "помещения" : Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества.
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
вот формулировка из приказа для кода 1402: Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества.
А если в течение года доходов больше не будет? То как тогда декларацию заполнять? За 9 месяцев будет доход 2 млн., а за год 1,6 млн.? И по налогу тогда будет переплата?
Понятно. А есть образец заполненного подраздела 1.1 формы ЕФС-1 с кодом НЕПД? И если этого не сделали и подали обычную ЕФС-1 на прием, без кода НЕПД, как исправить эту ошибку?
Понятно. Спасибо. А если у нас изначально сотрудника принимает на 0,5 ставки, например уборщица. Изначально данная штатная единица была создана на 0,5 ставки. То в этом случае тоже нужно уведомлять службу занятости. И как в это случае подавать ЕФС-1 на прием сотрудника? Есть ли какие то особенности?
А если переводим только двух работников, так как по их должностям (должности разные) нет работы на целый день. Как таковой режим неполного рабочего дня не вводится на предприятии. И срока его окончания нет...
Понятно. Кто же еще может знать о наших доходах, если не ФНС))) В Украине такие справки выдает налоговая инспекция на основании отчетности и данных о налогах, уплаченных этим лицом или агентом за него...
КФХ на ЕСХН без НДС. Как определяется сумма дохода к распределению? Это прибыль, которая получилась по бухучету и отражена в отчете о финансовом результате? Или это доход, с которого уплачен ЕСХН, то есть определенный по кассовому методу? Или можно вообще весь остаток по счету взять распределить? Когда это делать? По результатам года? Первые пять лет с даты регистрации - у нас предприятие давно существует (с Украины), но в ЕГРЮЛ включилось только в конце 2023 года, то нам не нужно НДФЛ удерживать? Если не удерживаем, то в 6-НДФЛ все равно отражаем?
А можно сделать, чтоб кнопка "без закрывающих документов" в автомате выбиралась при загрузке банковской выписки? У ИП по 10-20 операций в день (300-600 в месяц), если в каждую вручную заходить - это очень много времени уходит. И по тем, что уже загружены, можно как то сделать сразу по всем, чтоб включился режим "без закрывающих документов"?
Балансовая стоимость - это и есть остаточная (первоначальная - накопленный износ). Покупатель не связан с КФХ. Цена значительно ниже рыночной, раза в два.
Это Запорожская обл. В 2023 году у всех был одинаковый ОКТМО 23000000, в 2024 году сделали разделение по районам, например, г. Мелитополь ОКТМО 23701000. Мы в 1С заполнили новые ОКТМО и не заметили, что этот ОКТМО подтянулся в декларацию за 2023 год, в которой нужно указывать еще 23000000.
Вы меня неправильно проконсультировали! Отчет не принят. Информация из другого источника:
В аннулирующей справке заполните общую часть и раздел 1. Разделы 2, 3, 4 и приложение к справке не заполняйте. В общей части аннулирующей справки укажите:
Спасибо. Но так как добавочного капитала у нас нет, то уменьшать нам нечего. По этому мы уменьшили не распределенную прибыль Дт84 Кт80, чистые активы так же не изменились. Вы согласны с такой проводкой?
Ранее нас проконсультировали, что уставный капитал при приведении учредительных документов в соответствие с законодательством РФ должен быть пересчитан по официальному курсу на дату принятия решения. Так и было сделано. Это все уже совершилось, данные в ЕГРЮЛ внесены. Никакого изменения уставного капитала не было. Что теперь делать по факту?
Думаю это не амортизация, так как ручную операцию сделали после закрытия месяца и потом закрытие не перепроводили. То есть эти проводки были изначально сформированы закрытием месяца и название у них "Корректировка стоимости списания" - это связано со списанием ТМЦ.
Я сделала так, как написано. 1С подтянуло всех сотрудников, тех, чьих должностей нет в перечне я убрала вручную. Но при проверке программой ПФР-ПОПД выдает ошибку код 50 Данный документ не прошел проверку well-formed: ПФР_096-001-000ХХХ_096001_ЕФС-1_20240123_dd249d1b-a578-4279-a20a-a294594e3b22.XML. Что это может означать? Когда вывожу на печать то в разделе 1.2 в графе 4 указано СЕЛО, а в графе 5 стоит коэффициент 1.0. Мои коллеги сдавали без этого коэффициента без ошибок. Но как его убрать, если в нем причина? Он отображается только когда на печать вывожу, а так в форме видно только фио и данные по сотрудникам...
У нас есть глава и тракторист из этого списка. Подскажите еще, нужно ли нам было платить по ним какие то дополнительные страховые взносы? И отражать это в РСВ?
А что если в 1 квартале ИП оплатил страховые взносы в размере 20 000 руб. чтобы уменьшить свой налог на эту сумму. Тогда он еще не мог предвидеть, что страховые взносы уменьшат. И если он укажет в строке 140 - 14400, то выйдет налог к оплате за 1 квартал 5600 руб. На них что, будет пеня начисляться? Страховые взносы он платил на конкретный КБК платежкой со статусом "02".
Понятное дело, что принимать по трудовому договору не хотелось бы. Иначе и вопрос бы не задавали. Но если другого выхода нет, то придется
нет, все равно рассчитывает 741,62 руб. Чтоб было не меньше МРОТ должно быть 765,87 руб., правильно? (22440 / 29,3)
Только теперь возник еще один вопрос. Среднедневной заработок получился 741,62 руб. Я должна его сравнить с МРОТ? Это обязательно? Как это сделать и почему 1С этого не сделала?
Сделала перерыв в отпуске за свой счет на дни больничного и все правильно теперь )) дни с минусами ушли. Спасибо
наверное, нужно прервать отпуск за свой счет на период больничного?
Начала пересматривать начисления и вспомнила. По нему были больничные переходящие с 21.03.25 по 04.04.25. Как раз 11 дней в марте и 4 дня в апреле
У нас обычная 1С Бухгалтерия, графики в ней не ведутся по сотрудникам. Выбран общий график для всех пятидневка, региональная Запорожская область. Табель печатается правильно, в марте-апреле рабочих дней нет
Спасибо. Подскажите, а ИП тоже могут утверждать учетную политику? Думала это только для юр.лиц...
Спасибо. Как заполнить 3-НДФЛ? И в какой программе ее можно заполнить, чтоб была проверка?
Спасибо. Документ "Возврат НДФЛ" заполнился правильно. А что дальше? Как деньги выплатить? В ведомость на выплату эти суммы не подтягиваются...
Это все я уже сама почитала. Вопрос не в этом. Как сделать выплату излишне удержанного НДФЛ в 1С: Бухгалтерия 8.3?
Предприятие на ЕСХН, а не УСН. Правом на освобождение воспользовались с 01.07.2024. То есть 1 полугодие были плательщиками НДС, а во 2 полугодии уже не были плательщиками НДС.
Расшифруйте пожалуйста что такое ФФД?
Да, ему выплачена за тот период зарплата в полном объеме.
Спасибо. Подскажите еще, если нам сейчас пришел Входящий запрос СФР не только по новому больничному, который закрыт 01.04.2025, но и по старому, который был открыт 31.08.2024 и закрыт 3.09.2024. Сотрудник об этом больничном не сообщал, в бухгалтерию больничный не принес. В 1С этот запрос не приходил до вчерашнего дня... Что с ним теперь делать?
1. А договор может быть устный? И как подтвердить, что продажа состоялась на ярмарке или рынке, а не возле ворот предпринимателя?
2. Передача такого зерна не приравнивается к реализации?
А дальше что делать с этими излишне удержанными? Возвращать людям?
Если не было налогооблагаемых доходов то код места представления ставить 229?
Я не вижу в этой формулировке слово "помещения" :
Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества.
Не согласна с вами...
ГК РФ Статья 130. Недвижимые и движимые вещи
1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
вот формулировка из приказа для кода 1402:
Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества.
Разве земля не относится к недвижимому имуществу?
Благодарю!
Спасибо. А могли бы вы подкрепить свои ответы ссылками на законодательные акты?
Подскажите, такой запрос по определенной форме подается? Или в произвольной? Можно образец?
А если в течение года доходов больше не будет? То как тогда декларацию заполнять? За 9 месяцев будет доход 2 млн., а за год 1,6 млн.? И по налогу тогда будет переплата?
Понятно. А есть образец заполненного подраздела 1.1 формы ЕФС-1 с кодом НЕПД? И если этого не сделали и подали обычную ЕФС-1 на прием, без кода НЕПД, как исправить эту ошибку?
Понятно. Спасибо. А если у нас изначально сотрудника принимает на 0,5 ставки, например уборщица. Изначально данная штатная единица была создана на 0,5 ставки. То в этом случае тоже нужно уведомлять службу занятости. И как в это случае подавать ЕФС-1 на прием сотрудника? Есть ли какие то особенности?
А если переводим только двух работников, так как по их должностям (должности разные) нет работы на целый день. Как таковой режим неполного рабочего дня не вводится на предприятии. И срока его окончания нет...
Понятно. Кто же еще может знать о наших доходах, если не ФНС))) В Украине такие справки выдает налоговая инспекция на основании отчетности и данных о налогах, уплаченных этим лицом или агентом за него...
Да, юр.лицо
КФХ на ЕСХН без НДС. Как определяется сумма дохода к распределению? Это прибыль, которая получилась по бухучету и отражена в отчете о финансовом результате? Или это доход, с которого уплачен ЕСХН, то есть определенный по кассовому методу? Или можно вообще весь остаток по счету взять распределить? Когда это делать? По результатам года? Первые пять лет с даты регистрации - у нас предприятие давно существует (с Украины), но в ЕГРЮЛ включилось только в конце 2023 года, то нам не нужно НДФЛ удерживать? Если не удерживаем, то в 6-НДФЛ все равно отражаем?
А можно сделать, чтоб кнопка "без закрывающих документов" в автомате выбиралась при загрузке банковской выписки? У ИП по 10-20 операций в день (300-600 в месяц), если в каждую вручную заходить - это очень много времени уходит. И по тем, что уже загружены, можно как то сделать сразу по всем, чтоб включился режим "без закрывающих документов"?
В программе только доходы для расчета УСН и подачи отчетности. Товароучет не ведется.
Добрый день. Спасибо. Но данное предприятие внесено автоматически в ЕГРЮЛ, разве срок для приведения учред.документов для них не до 30.06.2025 года?
Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. N 623-ФЗ
"О внесении изменений в статью 19.1 Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Принят Государственной Думой 14 декабря 2023 года
Одобрен Советом Федерации 22 декабря 2023 года
Продлены сроки приведения в соответствие учредительных документов к законодательству РФ.
Для организаций которые уже есть в ЕГРЮЛ до 30.06.2025
Для организаций которых нет в ЕГРЮЛ до 31.12.2024
Балансовая стоимость - это и есть остаточная (первоначальная - накопленный износ). Покупатель не связан с КФХ. Цена значительно ниже рыночной, раза в два.
Покупатель обычное физ.лицо
Это Запорожская обл. В 2023 году у всех был одинаковый ОКТМО 23000000, в 2024 году сделали разделение по районам, например, г. Мелитополь ОКТМО 23701000. Мы в 1С заполнили новые ОКТМО и не заметили, что этот ОКТМО подтянулся в декларацию за 2023 год, в которой нужно указывать еще 23000000.
Не правильные сумма дохода и ОКТМО
Вы меня неправильно проконсультировали! Отчет не принят.
Информация из другого источника:
В аннулирующей справке заполните общую часть и раздел 1. Разделы 2, 3, 4 и приложение к справке не заполняйте. В общей части аннулирующей справки укажите:
в поле «Номер справки» — номер первичной справки;
поле «Номер корректировки» — 99.
«Как подать аннулирующую справку о доходах к 6-НДФЛ (замена 2-НДФЛ)». В.Д. Волков
© Материал из БСС «Система Главбух».
Подробнее: https://1gl.ru/#/document/86/590928/bssPhr42/?of=copy-77a9e0f3c0
А в отменяющем 6-НДФЛ в приложениях цифры по зарплате и налогам оставлять и указать код 99? Или поставить все нули и код 99?
Спасибо. Но так как добавочного капитала у нас нет, то уменьшать нам нечего. По этому мы уменьшили не распределенную прибыль Дт84 Кт80, чистые активы так же не изменились. Вы согласны с такой проводкой?
А можно немного подробнее? В какой раздел заходить, в какой документ? Ничего не понятно...
Ранее нас проконсультировали, что уставный капитал при приведении учредительных документов в соответствие с законодательством РФ должен быть пересчитан по официальному курсу на дату принятия решения. Так и было сделано. Это все уже совершилось, данные в ЕГРЮЛ внесены. Никакого изменения уставного капитала не было. Что теперь делать по факту?
Думаю это не амортизация, так как ручную операцию сделали после закрытия месяца и потом закрытие не перепроводили. То есть эти проводки были изначально сформированы закрытием месяца и название у них "Корректировка стоимости списания" - это связано со списанием ТМЦ.
В какой форме необходимо уведомлять? Есть какой то бланк? Какая ответственность если этого не сделали?
Если мужчины не предоставили военный билет, можно ли их принимать на работу?
Всем спасибо за ответы! Уже разобрались, отчеты отправили!
Мне не нужна инструкция как установить в 1С коэффициент, у нашей территории его нет. Мне нужно сегодня сдать ЕФС-1 по стажу, а он выдает ошибку.
Я сделала так, как написано. 1С подтянуло всех сотрудников, тех, чьих должностей нет в перечне я убрала вручную. Но при проверке программой ПФР-ПОПД выдает ошибку код 50 Данный документ не прошел проверку well-formed: ПФР_096-001-000ХХХ_096001_ЕФС-1_20240123_dd249d1b-a578-4279-a20a-a294594e3b22.XML. Что это может означать? Когда вывожу на печать то в разделе 1.2 в графе 4 указано СЕЛО, а в графе 5 стоит коэффициент 1.0. Мои коллеги сдавали без этого коэффициента без ошибок. Но как его убрать, если в нем причина? Он отображается только когда на печать вывожу, а так в форме видно только фио и данные по сотрудникам...
Конфигурация 1С: Бухгалтерия
Какая ответственность за непредоставление этих данных в ЕФС-1 и за неуплату доп.взносов?
У нас есть глава и тракторист из этого списка. Подскажите еще, нужно ли нам было платить по ним какие то дополнительные страховые взносы? И отражать это в РСВ?
Подскажите, как это заполнить в 1С?
А вы на печать выводили? Я так все и делала, как вы пишите, но когда вывела на печать, то квартал не отобразился по ндс. Вам передали сканы к вопросу?
А что если в 1 квартале ИП оплатил страховые взносы в размере 20 000 руб. чтобы уменьшить свой налог на эту сумму. Тогда он еще не мог предвидеть, что страховые взносы уменьшат. И если он укажет в строке 140 - 14400, то выйдет налог к оплате за 1 квартал 5600 руб. На них что, будет пеня начисляться? Страховые взносы он платил на конкретный КБК платежкой со статусом "02".