Может ли считаться срок для наследника от августа 2020, срока оформления дома в собственность, если наследник и наследодатель были в браке, брачного договора нет.
Будьте добры еще сориентировать на конкретной ситуации.
Продавец отгружает на скад допустим 1 единицу товара.
В конце месяца (например Озон) передоставляет отчет о реализованных товарах и отчет о возвратах.
После проведения в программе 1С на складе образуется отрицательное сальдо по остаткам.
Возможна ли такая ситуация, что один товар отправляется покупателям с Озона трижды (два с возвратами и один уже окончательно), в итоге в отчет о реализованных товарах попадает все три реализации, а возвраты нет, поскольку товар все-таки продан в итоге.
При таком раскладе при отгрузке 1 единицы на склад Озона, у нас 3 реализации и минус 2 единицы товара в результате на складе продавца
Благодарим за ответ! По виду деятельности теперь понятно, но остались вопросы по ограничениям площадей.
В свою очередь поясняем, что ИП как раз и будет сдавать в аренду свою недвижимость посуточно. Необходимо понять попадает ли ИП под ограничение в 200 кв.м. при сдаче двух объектов посуточно площадью 170 кв.м и 150 кв.м.
Ограничение в 200 кв.м применяются непосредственно к каждому объекту или в совокупности ко всем объектам предпринимателя?
Также просим прокомментировать вторую ситуацию с жилой и нежилой недвижимостью. Жилая также сдается посуточно, площадь 190 кв.м., нежилая — долгосрочно.
Как оформить в 1С 8.3 БП поступление товара по "Накладной на отпуск товаров на сторону" и какой документ нужно сформировать в 1С при передаче обратно?
Мы продаем гофропродукцию, клиент дал нам в использование штанцформу и клише для отметок на его продукции, сейчас хочет забрать. какой документ мы должны ему дать?
Мне нужно, чтобы в 1С 8.3 БП подсчет прибыли шел верно, чтобы не создавался "перенос убытков на след.год". Максимально я нашла только вручную корректировать регламентные операции, но тогда у меня будет висеть 26сч. Что мне закрыть глаза на 26сч?
Ошибка были существенные. Расходы учитывались не в полной мере , что повлекло за собой фиктивное увеличение прибыли и некорректное отражение дебиторской задолженности. После восстановления бухгалтерского учета в 2022 году были сданы корректировки балансов за 2019-2021 года, правомерны ли данные действия?
Подскажите, а потом при проверке у прокуратуры не возникнет вопросов, если мы оплатили НДС полностью, а сам отчет сдадим как обычно с уменьшением, и эта сумма ляжет в переплату на ЕНС? Получается, что мы не правильно поняли, НДС уже оплатили, а при подготовке отчета вышло уменьшение налога. Что делать в этой ситуации?
Тогда следующий вопрос. Нам поступили деньги включая НДС по ИГК. На свои нужды мы можем потратить 20% от выручки (поступление - НДС). И если НДС мы можем уменьшить- то включенный НДС мы можем потратить на нужды ИГК? Просто как мы поняли- пришли деньги с НДС- мы оплачиваем полностью НДС, от остальной суммы 80% можем потратить только на нужды ИГК, оставшиеся 20% по своему усмотрению. Или как?
Пока налоговая просит 3-ндфл предоставить. И возникает вопрос, как использовать расходы, которые были при покупке.
Может ли считаться срок для наследника от августа 2020, срока оформления дома в собственность, если наследник и наследодатель были в браке, брачного договора нет.
И как устранить данное расхождение?
Добрый день! Благодарю за ответ!
Будьте добры еще сориентировать на конкретной ситуации.
Продавец отгружает на скад допустим 1 единицу товара.
В конце месяца (например Озон) передоставляет отчет о реализованных товарах и отчет о возвратах.
После проведения в программе 1С на складе образуется отрицательное сальдо по остаткам.
Возможна ли такая ситуация, что один товар отправляется покупателям с Озона трижды (два с возвратами и один уже окончательно), в итоге в отчет о реализованных товарах попадает все три реализации, а возвраты нет, поскольку товар все-таки продан в итоге.
При таком раскладе при отгрузке 1 единицы на склад Озона, у нас 3 реализации и минус 2 единицы товара в результате на складе продавца
Добрый день!
Благодарим за ответ! По виду деятельности теперь понятно, но остались вопросы по ограничениям площадей.
В свою очередь поясняем, что ИП как раз и будет сдавать в аренду свою недвижимость посуточно. Необходимо понять попадает ли ИП под ограничение в 200 кв.м. при сдаче двух объектов посуточно площадью 170 кв.м и 150 кв.м.
Ограничение в 200 кв.м применяются непосредственно к каждому объекту или в совокупности ко всем объектам предпринимателя?
Также просим прокомментировать вторую ситуацию с жилой и нежилой недвижимостью. Жилая также сдается посуточно, площадь 190 кв.м., нежилая — долгосрочно.
Как оформить в 1С 8.3 БП поступление товара по "Накладной на отпуск товаров на сторону" и какой документ нужно сформировать в 1С при передаче обратно?
Мы продаем гофропродукцию, клиент дал нам в использование штанцформу и клише для отметок на его продукции, сейчас хочет забрать. какой документ мы должны ему дать?
Наш клиент передал нам клише, чтобы проставлять на его продукции.
в бухгалтерии КОРП это есть
Да, по этим
Мне нужно, чтобы в 1С 8.3 БП подсчет прибыли шел верно, чтобы не создавался "перенос убытков на след.год". Максимально я нашла только вручную корректировать регламентные операции, но тогда у меня будет висеть 26сч. Что мне закрыть глаза на 26сч?
А что делать потом с 83.09? Он так и будет висеть? Как его закрыть? Деньги то потрачены. Не хочется, чтобы он висел.
Нет дебиторов и кредиторов. Уставный капитал 10 000руб. Риэлторы определили , оценку не делали.
что считается "датой утверждения авансового отчета"?
Нет
И при заполнении в декларации только Раздел 1.3 и Лист 04- программа ругается- "Несоблюдение условий присутствия/отсутствия Раздела 1.1
Подраздел 1.1 Раздела 1 должен быть заполнен"
Спасибо! Подскажите, пожалуйста, сроки уплаты какие?
Статья касается авансового отчета о командировке. Нас интересует авансовый отчет, если подотчетное лицо покупало что-либо или оплачивало услуги.
А взносы пойдут в расход, верно?
спасибо
спасибо, а можно еще вопрос,можно повышать на разные проценты, руководителям больше, сотрудникам меньше
Ошибка были существенные. Расходы учитывались не в полной мере , что повлекло за собой фиктивное увеличение прибыли и некорректное отражение дебиторской задолженности. После восстановления бухгалтерского учета в 2022 году были сданы корректировки балансов за 2019-2021 года, правомерны ли данные действия?
Обособленного подразделения нет, организация находится в Самаре.
Место нахождение сотрудника является его прописка?
Подскажите, а потом при проверке у прокуратуры не возникнет вопросов, если мы оплатили НДС полностью, а сам отчет сдадим как обычно с уменьшением, и эта сумма ляжет в переплату на ЕНС? Получается, что мы не правильно поняли, НДС уже оплатили, а при подготовке отчета вышло уменьшение налога. Что делать в этой ситуации?
Тогда следующий вопрос. Нам поступили деньги включая НДС по ИГК. На свои нужды мы можем потратить 20% от выручки (поступление - НДС). И если НДС мы можем уменьшить- то включенный НДС мы можем потратить на нужды ИГК? Просто как мы поняли- пришли деньги с НДС- мы оплачиваем полностью НДС, от остальной суммы 80% можем потратить только на нужды ИГК, оставшиеся 20% по своему усмотрению. Или как?
а в СФР нужно сдавать доп. отчеты для подтверждения льготы на страховые?