У вас нет декларации на товар, потому что она бывает при ввозе товара через таможню. Данные об НДС и акцизах берутся из неё. И эти налоги платит лицо, которое ввозит товар в таможенную зону ЕАЭС. Значит их платила казахстанская компания.
Получается при расчете Утилизационного сбора нужно было расчитать: Расчитанный НДС нами- НДС уплаченый нашими партнёрами из Казахстана при растомаживании авто у себя? А если наш продавец покупали у себя в Казахстане в автосалоне (получается растомаживал и уплачивал автосалон, а наши продавцы купили себе, но потом продали нам) в таком случает он не уплачивал получается НДС и акциз по таможенной декларации. И тогла наш расчитанный акциз - 0 ( так как уплаченого партнерами нет) или я неправильно понимаю.?
В формуле используется разница между НДС рассчитанным исходя из нижней границы средней стоимости, указанной в перечне автомобилей, формируемом Минпромторгом на основании информации о марке, модели и средней стоимости автомобилей, представленной ФТС, и публикуемом на официальном сайте министерства и уплаченным НДС указанным в декларации на товар.
уплаченого Нами или нашим партнером из Казахстана?
Если посмотреть в разрезе одного авто: Так в составе утилизационого сбора (на фото) входит разница акциза и НДС (на фото в расчет) Разница акциза 227 088 и разница НДС 686 318,89.и мы его уплатили в полном объёме. получается в составе УС включено 913 406,89 р. (НДС и Акцизов) И при сдаче декларации был расчет НДС 1 678 183 р и акциз 226 915. Итого 1 905 098 рублей было уплачено. получается что часть акциза и НДС заплатили и в таможню и в налоговую. И к возмещению по НДС я могу лишь взять 1 678 183 (которые были подтверждены ИФНС). а всё остальное 913 406,89 УС в Таможню+акцизы в налоговую 226 915= 1 140 321,89 идет в состав затрат на авто?
Если можно подкрепить ссылками на законодательство или такие же практики и вебинары стаьи буду очень благодарна.
Получается при расчете Утилизационного сбора нужно было расчитать: Расчитанный НДС нами- НДС уплаченый нашими партнёрами из Казахстана при растомаживании авто у себя? А если наш продавец покупали у себя в Казахстане в автосалоне (получается растомаживал и уплачивал автосалон, а наши продавцы купили себе, но потом продали нам) в таком случает он не уплачивал получается НДС и акциз по таможенной декларации. И тогла наш расчитанный акциз - 0 ( так как уплаченого партнерами нет) или я неправильно понимаю.?
уплаченого Нами или нашим партнером из Казахстана?
Если посмотреть в разрезе одного авто:
Так в составе утилизационого сбора (на фото) входит разница акциза и НДС
(на фото в расчет) Разница акциза 227 088 и разница НДС 686 318,89.и мы его уплатили в полном объёме. получается в составе УС включено 913 406,89 р. (НДС и Акцизов)
И при сдаче декларации был расчет НДС 1 678 183 р и акциз 226 915. Итого 1 905 098 рублей было уплачено.
получается что часть акциза и НДС заплатили и в таможню и в налоговую. И к возмещению по НДС я могу лишь взять 1 678 183 (которые были подтверждены ИФНС). а всё остальное 913 406,89 УС в Таможню+акцизы в налоговую 226 915= 1 140 321,89 идет в состав затрат на авто?
Если можно подкрепить ссылками на законодательство или такие же практики и вебинары стаьи буду очень благодарна.