Как вести раздельный учет по НДС в нашей ситуации?

Добрый вечер! Организация на ОСНО ( торговля + работы). В 3 квартале помимо обычных реализаций была 1 реализация не облагаемая НДС ( ст. 149). Правильно ли я понимаю, что нам нужно теперь вести раздельный учёт по НДС? У нас ситуация следующая — по реализации необлагаемой НДС, товар куплен также Н-не облагаемым НДС. ОХР у нас весь без НДС.

По правилу 5% ( если правильно посчитала- формула доля= расх необл НДС/ расх общие ( необл+ облаг) ) мы не проходим.

Нужно ли нам что-то распределять в нашей ситуации? И если да, то как это реализовать в 1с? Заполнила декларацию- автоматически раздел 7 не заполняется

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Nika

Начать дискуссию