Ситуация следующая: в 2023 г. у сотрудника-нерезидента удерживали налог по ставке 30%. 25.12 он становится резидентом.
С аванса за декабрь (выплата 25.12) и с зарплаты за декабрь (в организации принято решение выплачивать зврплату до нового года) мы начислили 13%. Весь доход за 2023 г. пересчитали по ставке 13%.
Вопроса два: правильно ли, что сотрудник возвращает излишне удержанный сумму налога через ИФНС? Что делать с минусом (сумма излишне выдержанного НДФЛ), который висит в 1С? Спасибо.
Вопрос от Татьяна П. из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии
1У меня подобная ситуация((
Только я обнаружила, что человек на 31 декабря 2023 стал резидентом только сейчас после того как штампики увидела.
Мне теперь нужно сдать 6-ндфл корректировку со справкой 2-ндфл и как возвращать у ИФНС этот НДФЛ?
Ответ от Неля Колоскова из «КУБ»