Вопрос от A D из Красного уголка бухгалтера.
Нужна ли счет-фактура при начислении ретробонуса для учета НДС?
Если начислен ретробонус покупателю (премия за объем купленных товаров, цена товара не меняется, — не облагается НДС), надо ли выставлять в единичном экз. счет-фактуру, чтобы эта операция попала в 7 раздел НДС и вести раздельный учет по НДС по общехозяйственным расходам?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию