Как правильно оформить документы в факторинговых операциях?
Мне дали сведения по каким счетам поставщика фактор оплатил товар, сумму % и суммы, которые они перечислили фактору в погашение задолженности.
Прочла, что документом Корректировка долга задолженность поставщику переносится на задолженность фактору. Это понятно. Мне непонятно вот что: в документе Корректировка долга, чтобы перенести задолженность, нужны данные по поступившим товарам, т.е. привязать к конкретному УПД. Хорошо, если сумма оплаты фактора (он же по конкретному счету поставщику товар оплачивает) совпадает с суммой в УПД.
А если нет? Поставщик счет выставил на одну сумму, а УПД на другую, не весь товар поставил. У меня 3 таких документа... Или правильно будет в Документ расчетов подтянуть УПД, а в сумме поставить именно ту сумму, что оплатил фактор? Запуталась(( Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Вопрос от Nadya Rud из Красного уголка бухгалтера
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .



Начать дискуссию