Мне дали сведения по каким счетам поставщика фактор оплатил товар, сумму % и суммы, которые они перечислили фактору в погашение задолженности.
Прочла, что документом Корректировка долга задолженность поставщику переносится на задолженность фактору. Это понятно. Мне непонятно вот что: в документе Корректировка долга, чтобы перенести задолженность, нужны данные по поступившим товарам, т.е. привязать к конкретному УПД. Хорошо, если сумма оплаты фактора (он же по конкретному счету поставщику товар оплачивает) совпадает с суммой в УПД.
А если нет? Поставщик счет выставил на одну сумму, а УПД на другую, не весь товар поставил. У меня 3 таких документа... Или правильно будет в Документ расчетов подтянуть УПД, а в сумме поставить именно ту сумму, что оплатил фактор? Запуталась(( Заранее благодарю всех откликнувшихся!
Вопрос от Nadya Rud из Красного уголка бухгалтера
Начать дискуссию