Нужно ли подавать уточненку по НДС после исправления ошибки?

Коллеги, добрый день!

ООО на ОСНО. При проведении операции «Подтверждение оплаты НДС» в бюджет (импорт) ошиблась в регистрационном номере — забила лишний ноль. Пришло требование о представлении пояснений (отчётность сдаётся через 1С-Отчётность). При ответе на требование, вышла строка, где нужно обозначить, есть расхождения или нет. Я выбрала «выявлены расхождения» и ввела верный регистрационный номер. Вопрос: нужно ли теперь подавать уточненку по НДС или исправления данных таким образом для ФНС достаточно для устранения разрыва?

Вопрос от 🫧Oxygen 🫧 из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

2
  • E
    Elena волк

    Формально достаточно. Но периодически у них уточнялка не встаёт так, как надо, тогда просят подать уточненку.

    Ответ от Elena волк из «КУБ»