Вопрос от Татьяна Сёмочкина из Красного уголка бухгалтера
Как правильно заполнять раздел 2 по НДС для импортной услуги?
Добрый день. Подскажите, ООО на ОСНО купил импортную услугу ДЛЯ СЕБЯ. Оплатили. В этот день я сделала с/ф, которая попадает в книгу продаж. Мне в ФНС сказали, что надо заполнить раздел 2 по НДС (агентский НДС). Но тогда у меня этот НДС 2 раза начисляется.
Как поступить?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
16Купили у кого? У иностранного кон
Ответ от Vladimir Mashkevich из «КУБ»
В акте указали НДС?
Ответ от Наталья Симонова из «КУБ»
Счет-фактура в книге продаж с кодом 06. НДС должен начислиться только в разделе 2 декларации
Ответ от Надежда К из «КУБ»