Как отразить исправительные счета-фактуры в декларации по НДС?

Добрый день, подскажите, пожалуйста, может кто то сталкивался, получили исправительную счёт фактуру от поставщика за 3 квартал 2022 г. ( был некорректно выставлен РНПТ), в свою очередь тоже выставили исправительную счёт фактуру покупателю (тоже поправили РНПТ ). В 1с в книге продаж и покупок эти операции отобразились в 3 квартале 2022 г. Но когда формирую декларацию по НДС, в неё эти дополнительные листы не попадают и эти исправительные операции тоже. Может кто-нибудь сталкивался, как это можно поправить?

Вопрос от марго марго из Красного уголка бухгалтера

Начать дискуссию