Как правильно заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 учета НДС?

Добрый день! Кто ведёт раздельный учёт НДС, подскажите. Раздел 7 графы 3 и 4. Какие суммы должны попадать? Гр3 это сумма по поставщикам входящая по 149ст, 145 и 145.1 плюс сюда же суммы от поставщиков на УСН все или что касается реализации на прямую? Гр. 4 это сумма только распределённого НДС и всё? Я её здесь могу сверить с анализом распределения, верно? Спасибо

Вопрос от Walyyy Walyyy из Красного уголка бухгалтера

Где бухгалтеру искать клиентов?

Начать дискуссию