Вопрос от Walyyy Walyyy из Красного уголка бухгалтера
Как правильно заполнять графы 3 и 4 в разделе 7 учета НДС?
Добрый день! Кто ведёт раздельный учёт НДС, подскажите.
Раздел 7 графы 3 и 4. Какие суммы должны попадать?
Гр3 это сумма по поставщикам входящая по 149ст, 145 и 145.1 плюс сюда же суммы от поставщиков на УСН все или что касается реализации на прямую?
Гр. 4 это сумма только распределённого НДС и всё? Я её здесь могу сверить с анализом распределения, верно?
Спасибо
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию