Вопрос от Olesya из Красного уголка бухгалтера
Как правильно действовать при ошибке в номере счет-фактуры НДС?
Добрый день! Скажите, пожалуйста, приходило ли вам авто требование по ндс по предоставлению пояснений об отсутствии в книге продаж восстановленной счет-фактуры, хотя она в книге продаж есть , но ее номер не правильный.
Формализованный ответ дает только добавить эту счет фактуру , тогда получится задвоение . Как в таких случаях быть?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
3Корректировку декларации подать видимо. Сторнировать сч/ф с неправильным номером и добавить с правильным.
Ответ от Оксана из «КУБ»
В контуре точно можно указать, что неверно - дата, номер, сумма либо размер НДС. Именно в формализованном ответе. Это не гарантирует, что потом не придется сдавать корректировки, но изначально вариант есть.
Ответ от Elena волк из «КУБ»
Добрый день. Так выглядит в Контуре. Таблица 1 заполнить верный номер СФ в столбце у меня и ничего не задвоится, корректировка декларации не нужна.
Ответ от Yulia из «КУБ»