Как правильно заполнить декларацию по выплатам казахстанской компании?

Добрый день, коллеги)) Вопрос по декларации по выплатам иностранным организациям. По сути вопроса - есть выплата резиденту Казахстана по договору оказания услуг транспортной экспедиции. По всем раскладам эти услуги налогообложению не подлежат. Налоговая уперлась, что в стоимость услуг входят услуги по перевозке, которые должны облагаться налогом на доходы, уже второе требование прилетело. В самом договоре в согласованную стоимость услуг входит ж/д тариф по территории двух государств, плата за предоставление вагонов и доход от реализации и/или комиссионное вознаграждение. Стоимость разделить не получается, казахстанцы расклад по стоимости отдельный не дают. В первичной декларации сумму мы поставили в четвертый раздел, налоговая хочет видеть ее в третьем, там где речь о налогооблагаемом доходе. Я правильно понимаю, что у нас на руках есть подтверждение резидентства казахстанской компании, и мы, поставив эту сумму полностью в третий раздел, должны будем поставить ставку "Без налога", или я что-то недопоняла?

Вопрос от Ирина из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

9
  • И
    Ирина

    И да, саму перевозку осуществляла по Казахстану - Казахстанская железная дорога, по России - РЖД.

    Ответ от Ирина из «КУБ»

  • C
    Channel

    вот тут почитайте на эту тему , вместе с комментариями. Там не так просто. Если коротко- то если вы не можете разделить ТЭ на перевозку и вознаграждение то считаете все перевозкой. При этом ТЭ это договор поручения, т.е. посреднический а значит у экспедитора нет фактического права на доход.

    Ответ от Channel из «КУБ»

  • И
    Ирина

    Тогда следующий вопрос - подтверждение резидентства на 2023 год есть, НО господа-товарищи получили его только сейчас, в 2024 году, это чем-то грозит? И второй вопрос - письмо с подтверждением фактического права на доход, это о чем?

    Ответ от Ирина из «КУБ»