Вопрос от Марина из Красного уголка бухгалтера
Как правильно начислять НДС если ИП-поставщик МП слетел с УСН?
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с НДС, если ИП -поставщик МП и слетает с УСН. Допустим ИП слетает в декабре, тогда ему надо начислить НДС-20% сверху на продажи с 1 октября. Получается, что он продавал товары без ндс и теперь ему надо платить НДС за свой счет, т.к. покупателю он его не выставлял, а начал выставлять только в декабре. Возможно ли тогда за октябрь -ноябрь применить расчетную ставку 20/120???? А в декабре цена на товар повышена, с НДС, и ставка уже 20% от продажи???? Читаю комментарии на бух. сайтах, везде разная информация, голову сломала уже))))))
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
3Не знаю, про разную информацию. Если слетел, то не сверху начисляет НДС, а отнимает от полученной выручке.
Ответ от Ольга Ззз из «КУБ»
Ндс квартальный. Потеряли в квартале, отгрузили как есть , в тч ндс. Е
Ответ от Лена из «КУБ»
Возможно так : выделить НДС ваша выручка *20/120 или 10/110
Ответ от Evgen из «КУБ»