Как правильно начислять НДС если ИП-поставщик МП слетел с УСН?

Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с НДС, если ИП -поставщик МП и слетает с УСН. Допустим ИП слетает в декабре, тогда ему надо начислить НДС-20% сверху на продажи с 1 октября. Получается, что он продавал товары без ндс и теперь ему надо платить НДС за свой счет, т.к. покупателю он его не выставлял, а начал выставлять только в декабре. Возможно ли тогда за октябрь -ноябрь применить расчетную ставку 20/120???? А в декабре цена на товар повышена, с НДС, и ставка уже 20% от продажи???? Читаю комментарии на бух. сайтах, везде разная информация, голову сломала уже))))))

Вопрос от Марина из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

3
  • 🐔
    Ольга Ззз

    Не знаю, про разную информацию. Если слетел, то не сверху начисляет НДС, а отнимает от полученной выручке.

    Ответ от Ольга Ззз из «КУБ»

  • Л
    Лена

    Ндс квартальный. Потеряли в квартале, отгрузили как есть , в тч ндс. Е

    Ответ от Лена из «КУБ»

  • E
    Evgen

    Возможно так : выделить НДС ваша выручка *20/120 или 10/110

    Ответ от Evgen из «КУБ»