Вопрос от Анна Вершинина

Здравствуйте! ООО с НДС импорт товаров из Китая, за 4кв2023 и за 1кв2024 подавала расчет с заполненным разделом № 5 "Доходы, выплаченные иностранным организациям". В 05.2024 было письмо, что не надо подавать. Вопрос: а Вы будете (?) подавать "нулевые" за 2кв2024, 3кв2024 и 4кв2024, чтобы довести расчет до годовой формы? Или просто перестать подавать и всё

Вопрос от Анна Вершинина из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

17
  • L
    Ludmila Maltseva

    тоже интересно. потому как первоначально было пояснение что подаем на все выплаты. в мае новое пояснении, что как и раньше, на те что поименованы в нк. я пока наверное нулевки сдам.

    Ответ от Ludmila Maltseva из «КУБ»

  • I
    Iulia Iulia

    А вы можете написать что за пояснение? А то я наглядную агитацию скачала от ифнс там написано что все должны подавать если за что то оплатили зарубеж, у нас вообще просто оплачено за отель иностранной туркомпании. Представительства тут нет, вид дохода не поименован - но судя по методичке - сдавайте все.

    Ответ от Iulia Iulia из «КУБ»