Вопрос от Katerina Orlova из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Katerina Orlova
Реализация с 0% НДС. Клиент переплатил по счёту. В дальнейшем планируется оказание услуг этому же клиенту с 0% НДС. Обязана ли я начислить 20% НДС на переплату?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
7Какой интересный вопрос. Посмотрю послушаю.
На 88002222222 не пробовали звонить?
Ответ от Татьяна Сёмочкина из «КУБ»
Вопрос простой - на кой начислять 20%?
Ответ от Ирина из «КУБ»
Не должно, ранее даже письма мф были 03-07-08/60586, это же ставка 0, а вот если откажетесь от нее, то да -20.
Ответ от Елена из «КУБ»