Вопрос от Татьяна из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Татьяна
Добрый день! Коллеги, организация реализует несырьевые товары в страны ЕАЭС по ставке НДС 0%, а именно в Белоруссию, Казахстан. Нужно ли сдавать реестр сведений по рекамендованной форме согласно письму ФНС от 26.03.2024 ЕА-4-15/3388? И какой код операций надо указывать в разделе 4 налоговой декларации по НДС?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
91010421 код, реестр не надо, по еаэс ничего не менялось. можно подавать перечень заявлений о ввозе вместо копий самих заявлений
Ответ от Channel из «КУБ»
Спасибо большое. Пришло требование о предоставление реестра, так как код указала не верный 1011410. Подскажите, теперь подавать уточненку по НДС за 1 квартал? Или достаточно в ответе на требования указать код ошибки операции?
Ответ от Татьяна из «КУБ»
формально ошибка не влияет на сумму налогового обязательства и КНД подавать обязанности нет, но по практике ФНС будет настаивать на подаче КНД , т.к. у них данные не сядут нормально. Решайте сами что вам больше нравится - открывать новую камералку декларации или бодаться с ФНС за свои права .
Ответ от Channel из «КУБ»