Вопрос от Ольга

Добрый день. В мае прошлого года пришло требование по НДС. В книге покупок при возврате аванса покупателю в разделе "3" вместо номера с/ф на аванс была запись"возврат аванса" -техническая ошибка. Год назад я направила все документы. связанные с возвратом. а корректировочную декларацию отправлять не стала. Сегодня позвонили из налоговой инспекции, и под предлогом. что у нашего предприятия только один такой признак неблагонадежности)))), предложили сдать корректировку. Терзают меня смутные сомнения -не будет ли это нарушением сроков ответа по Требованию? И еще- нужно будет сдать только раздел "8" или всю декларацию? Спасибо)

Вопрос от Ольга из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

9
  • О
    Ольга Ззз

    На телефонные звонки не реагирую, прошу прислать требование и дальше разбираться. По авансам, вроде год срок. Потом напишут, что срок вышел.

    Ответ от Ольга Ззз из «КУБ»

  • О
    Ольга

    То есть корректировочные декларации по НДС можно сдавать не позже чем через год? Там в одном квартале поступление средств от покупателя (февраль) и возврат их же по письму (март)

    Ответ от Ольга из «КУБ»

  • А
    Анна Каз

    Ага, и еще период для камералки им откроете, щаззз
    Пусть требование присылают

    Ответ от Анна Каз из «КУБ»