За какой период подавать отчеты с кодом "0" после ликвидации?

Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В мае утверждён промежуточный ликвидационный баланс, за полугодие сданы обычные РСВ и 6-НДФЛ, т.к окончательные расчёты с сотрудниками были в июне. За какой период надо подать отчёты с кодом «0»?

Вопрос от B_Vl из Красного уголка бухгалтера

Произошла ошибка загрузки комментарий, попробуйте еще раз