За какой период подавать отчеты с кодом "0" после ликвидации?

Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. В мае утверждён промежуточный ликвидационный баланс, за полугодие сданы обычные РСВ и 6-НДФЛ, т.к окончательные расчёты с сотрудниками были в июне. За какой период надо подать отчёты с кодом «0»?

Вопрос от B_Vl из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

5
  • Т
    Татьяна

    После сдачи ликвидационного баланса, в тот же день или на следующий

    Ответ от Татьяна из «КУБ»

  • Т
    Татьяна

    Ставьте тот период в котором подали ликвидационный баланс

    Ответ от Татьяна из «КУБ»

  • 🐔
    Александр Смирнов

    Сегодня уже разобрались, что ликвидационный РСВ сдается до утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

    Ответ от Александр Смирнов из «КУБ»