Вопрос от В . из Красного уголка бухгалтера
Как правильно указывать сумму НДС при коррекции чека?
Добрый день
Подскажите, пожалуйста
Чек пробили без НДС (но мы на ОСНО) 31.08
Сделали коррекцию 02.09
С пояснительной запиской
Или нужно было сделать возврат? А потом пробить корректный чек?🤔
Но оплачивали через сайт сторонние люди
В каком периоде указывать эту сумму НДС ? В сентябре?
А в августе в НД по НДС его не указывать вообще ?
Кто как поступал в такой ситуации ?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
21приветик всем
Ответ от Мария из «КУБ»
Какой чек коррекции вы сделали 02.09: прихода или возврата прихода?
Какой ФФД на кассе? 1.05 или 1.2?
Ответ от Oksana S из «КУБ»
Прихода
Ответ от В . из «КУБ»