Вопрос от Мария из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Мария
Здравствуйте! ИП на УСН 15% со следующего года становится плательщиком НДС 20%. На остатках будет товар, закупленный у поставщиков, которые как с НДС (более 70% закупок), так и без НДС работают. С НДС - понятно, заявим вычет. А вот по товарам, которые закупленны у поставщиков, которые без НДС работают: начислять НДС 20% или все-таки (так как НДС фактически же был с них уплачен) с межценовой разницы только?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
11НДС начисляется как обычно с реализации. НДС к вычету не будет, потому что не будет счетов-фактур с НДС
Ответ от Надежда К из «КУБ»
Стандартная боль НДС-ных контор, входящие накладные от упрощенцев
Ответ от Vladimir Mashkevich из «КУБ»
Такая же компания ИП на УСН доходы минус расходы, вопрос в какой момент мы можем принять к вычету входящий ндс, после оплаты закупленного товара, после получения документов или после реализации товара, что-то я запуталась)
Ответ от Monica Margite из «КУБ»