Вопрос от Elena-daltrans из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Elena-daltrans
Здравствуйте, помогите, пожалуйста! Сдала декларацию НДС, и ошиблась. Провела счет-фактуру на поступление, а нужно было на аванс выданный. Счет-фактуру на поступление сторно сделала, а как добавить в декларацию счет-фактуру на аванс? Может инструкция какая-то есть? Первый раз с корректировкой столкнулась.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
6Если у вас СФ по авансу выданному поставщику, то на основе платежи поставщику надо "создать на основании" - "СФ полученный". Вводите данные СФ авансовой.
Ответ от Елена из «КУБ»
Проверяете НДС по этой сф на 76ВА.
Ответ от Елена из «КУБ»
Я сделала авансовые, как их добавить в корректировку? Я в 1С работаю
Ответ от Elena-daltrans из «КУБ»