Вопрос от Elena-daltrans

Здравствуйте, помогите, пожалуйста! Сдала декларацию НДС, и ошиблась. Провела счет-фактуру на поступление, а нужно было на аванс выданный. Счет-фактуру на поступление сторно сделала, а как добавить в декларацию счет-фактуру на аванс? Может инструкция какая-то есть? Первый раз с корректировкой столкнулась.

Вопрос от Elena-daltrans из Красного уголка бухгалтера

Комментарии

6
  • Е
    Елена

    Если у вас СФ по авансу выданному поставщику, то на основе платежи поставщику надо "создать на основании" - "СФ полученный". Вводите данные СФ авансовой.

    Ответ от Елена из «КУБ»

  • 🐔
    Елена

    Проверяете НДС по этой сф на 76ВА.

    Ответ от Елена из «КУБ»

  • E
    Elena-daltrans

    Я сделала авансовые, как их добавить в корректировку? Я в 1С работаю

    Ответ от Elena-daltrans из «КУБ»