Вопрос от Dariakdi из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Dariakdi
Добрый день! Помогите разобраться. Возвращаем поставщику товар по браку. Сделала в 1 с документ возврат поставщику на основании поступления. Далее сформировала упд со статусом 2 на передачу. Поставщик пишет, что возврат сделан без ндс. Разве это не они должны мне дать корректировочную сф и уменьшить свой ндс? Или я им должна что то с ндс выписать? Строка корр сф в документе возврата это же для документа поставщика или это я должна выписать?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии
13Если вы на УСН, то какой НДС?! Тут или ваша возвратная накладная, либо их корректировочная счёт-фактура.
Ответ от Александр Петухов из «КУБ»
Нет, на осн, не уточнила. Я как то неверно выписала документ? Первый раз сталкиваюсь с возвратами
Ответ от Dariakdi из «КУБ»
НДС в документе отражен, но упд со статусом 2, разве она должна быть со статусом 1?
Ответ от Dariakdi из «КУБ»