Вопрос от Svetlask из Красного уголка бухгалтера
Вопрос от Svetlask
Здравствуйте. Компания на УСН доходы минус расходы. На 41 счёте партионный учёт, на остатках есть товары приобретенные около 4 лет назад. Со следующего года будем применять 20% НДС. К вычету этот входной НДС 4х летней давности по остаткам товаров, соответственно, не отраженный в КУДиР, принять нельзя. Вопрос при реализации этих старых остатков я этот НДС в 2025 в расходы КУДиР принять тоже не смогу? Есть какие-нибудь разъяснения Минфина или ФНС по этому вопросу?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию